索引号 43061000/2016-638222 发布机构 汨罗市政府 公开范围 全部公开
生成日期 2016-09-13 公开日期 2016-09-13 公开方式 政府网站

2015年汨罗市科学技术局基本职能收支决算 “三公”经费使用情况说明

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  2015 年汨罗市科学技术局基本职能收支决算

“三公”经费使用情况说明

一、基本情况

科技部门工作职能为:

(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。

(二)组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套措施;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。

(三)负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(四)牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五)组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展办法,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。

(六)主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。

(七)负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障规划;负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

(八)拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。

(九)拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。

(十)负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

(十一)负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

(十二)负责全市专利工作,贯彻执行国家专利及相关的法律、法规,研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划,负责专利行政执法工作。

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。现有人数55人,其中:在职40人、退休15人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。

 二、经费使用情况

预算总收入401元,其中:经费拨款401万元。

预算总支出401万元,其中:基本支出354.53万元(人员经费:264.51万元,项目经费90.02万元),项目支出46.5万元。

三“三公经费”使用情况说明

公务用车8.5万元,公务接待费11.5万元(接待一百多批次,接待约八百多人次) 我局没有出国()事项发生,此项费用不存在。我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度 对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统 一停放在单位院内的规定;公务接待费用我局的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况;公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行, 费用开支用公务卡结算, 基本无现金结算。

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:汨罗市科学技术局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

401.00

一、一般公共服务支出

14

125.90

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

275.10

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

401.00

合计

26

401.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。