索引号 | 43061000/2016-638035 | 发布机构 | 汨罗市政府 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2016-09-19 | 公开日期 | 2016-09-19 | 公开方式 | 政府网站 |
2016年农办一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 218.01 | 207.91 | 10.10 | |
301 | 工资福利支出 | 182.39 | 182.39 | |
30101 | 基本工资 | 78.20 | 78.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 57.75 | 57.75 | |
30103 | 社会保障缴费 | 46.37 | 46.37 | |
30104 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.10 | 10.10 | |
30201 | 公务费 | 8.10 | 8.10 | |
30202 | 小车费 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.52 | 25.52 | |
30301 | 离休费 | 1.27 | 1.27 | |
30302 | 离退休津补贴 | 17.45 | 17.45 | |
30303 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |
2016年农办“三公”经费预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 2015年数据 | 2016年 预算数 | 与上年增减比较 (+:增加;-:减少) | 增减原因说明 | ||
2015年 预算数 | 2015年预算执行数(决算数) | 比上年预算数增减 | 比上年预算执行数(决算数)增减 | |||
合 计 | 40 | 37.5 | 37 | -3 | -0.5 | |
1、因公出国(境)费用 | ||||||
2、公务接待费 | 30 | 28 | 28 | -2 | ||
3、公务用车费 | 10 | 9.5 | 9 | -1 | -0.5 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10 | 9.5 | 9 | -1 | -0.5 | |
(2)公务用车购置 | ||||||
公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 | ||||||
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
2016年部门收支总表 | |||||
单位名称:农办 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 258.01 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 218.01 | |
经费拨款 | 258.01 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 182.39 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 10.10 | ||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 25.52 | ||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 40.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 40.00 | ||
四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 258.01 | 其他支出 | |||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 258.01 | 本 年 支 出 合 计 | 258.01 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
总 计 | 258.01 | 总 计 | 258.01 |