索引号 12332211/2018-1502729 发布机构 汨罗市政府 公开范围 全部公开
生成日期 2018-10-23 公开日期 2018-10-23 公开方式 政府网站

2017年汨罗市弼时镇部门决算和“三公”经费决算公开表

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2017年弼时镇人民政府部门决算编报说明 


第一部分 弼时镇人民政府概况 

一、主要职能 为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。 二、机构设置情况 我单位包含政府机关及7个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。 三、部门决算单位构成 由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所、安全生产与监督构成。 

第二部分 弼时镇人民政府2017年度部门决算表(公开表格附后)

 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 弼时镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 一、关于弼时镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 2017年部门决算总收入4172万元比上年决算减少284.03万元,2017年部门决算总支出4172万元比上年决算减少284.03万元。 二、关于弼时镇人民政府2017年度收入决算情况说明 2017年一般公共服务财政拨款收入1397万元占收入33.49%,公共安全财政拨款收入28万元占收入0.67%,教育财政拨款收入306万元占收入7.3%,社会保障和就业财政拨款收入177万元占收入4.2%,医疗卫生与计划生育财政拨款收入117万元占收入2.8%,节能环保拨款收入44万元占收入1.05%,城乡社区财政拨款收入547万元占收入13.11%,农林水财政拨款收入1556万元占收入37.3%。 三、关于弼时镇人民政府2017年度支出决算情况说明 2017年一般公共服务财政拨款支出1397万元占支出33.49%,公共安全财政拨款支出28万元占支出0.67%,教育财政拨款支出306万元占支出7.3%,社会保障和就业财政拨款支出177万元占支出4.2%,医疗卫生与计划生育财政拨款支出117万元占支出2.8%,节能环保拨款支出44万元占支出1.05%,城乡社区财政拨款支出547万元占支出13.11%,农林水财政拨款支出1556万元占支出37.3%。 四、关于弼时镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年部门决算总收入4172万元比上年决算减少284.03万元,2017年部门决算总支出4172万元比上年决算减少284.03万元。 五、关于弼时镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2017年财政拨款支出4172万元,比上年减少284.03万元。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2017年一般公共服务财政拨款支出1397万元占支出33.49%,公共安全财政拨款支出28万元占支出0.67%,教育财政拨款支出306万元占支出7.3%,社会保障和就业财政拨款支出177万元占支出4.2%,医疗卫生与计划生育财政拨款支出117万元占支出2.8%,节能环保拨款支出44万元占支出1.05%,城乡社区财政拨款支出547万元占支出13.11%,农林水财政拨款支出1556万元占支出37.3%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2017年一般公共服务支出比上年减少477.75万元,主要是因为人事变动,政府事务开支减少的原因。 六、关于弼时镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共服务财政拨款支出1397万元占支出33.49%,公共安全财政拨款支出28万元占支出0.67%,教育财政拨款支出306万元占支出7.3%,社会保障和就业财政拨款支出177万元占支出4.2%,医疗卫生与计划生育财政拨款支出117万元占支出2.8%,节能环保拨款支出44万元占支出1.05%,城乡社区财政拨款支出547万元占支出13.11%,农林水财政拨款支出1556万元占支出37.3%。 七、关于弼时镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年三公经费支出总额为63万元与年初预算数减少3万元。 2017年三公经费支出总额为63万元比上年减少3万元,减少原因接待人数变少以及实行公车补贴。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年取消公务用车,发放车补,2017年公务接待共998批次,公务接待总人数10450人。 八、关于弼时镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 无政府性基金预算收入支出 九、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出467万元,比2016年减少13万元,减少3%。主要原因是:人员调动。 (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额256万元,其中:政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出189万元、政府采购服务支出22万元。

 第四部分 名词解释 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金


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