索引号 12332211/2018-1502747 发布机构 汨罗市政府 公开范围 全部公开
生成日期 2018-10-23 公开日期 2018-10-23 公开方式 政府网站

2017年汨罗市屈子祠镇部门决算和“三公”经费决算公开表

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2017年屈子祠镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明


第一部分 屈子祠镇人民政府概况

一、主要职能 为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。 二、机构设置情况 我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。 三、部门决算单位构成 由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

第二部分 屈子祠镇人民政府2017年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 屈子祠镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于屈子祠镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 2017年部门决算总收入2641.5万元比上年决算减少47.3万元,2017年部门决算总支出2641.5万元比上年决算增加47.3万元。 二、关于屈子祠镇人民政府2017年度收入决算情况说明 2017年一般公共服务财政拨款收入1163.7万元占收入44%,公共安全财政拨款收入75.6万元占收入2.8%,教育财政拨款收入30.3万元占收入1.14%,文化体育与传媒财政拨款收入24.5万元占收入0.92%,医疗卫生与计划生育财政拨款收入88.8万元占收入3.36%,城乡社区财政拨款收入397.7万元占收入15.05%,农林水财政拨款收入820.1万元占收入31.04%。 三、关于屈子祠镇人民政府2017年度支出决算情况说明 2017年一般公共服务财政拨款支出1163.7万元占支出44%,公共安全财政拨款支出75.6万元占支出2.8%,教育财政拨款支出30.3万元占支出1.14%,文化体育与传媒财政拨款支出24.5万元占支出0.92%,医疗卫生与计划生育财政拨款支出88.8万元占支出3.36%,城乡社区财政拨款支出397.7万元占支出15.05%,农林水财政拨款支出820.1万元占支出31.04%。 四、关于屈子祠镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年部门决算财政拨款收入2641.5万元比上年决算减少47.3万元,2017年部门决算财政拨款支出1623万元比上年决算减少47.3万元。 五、关于屈子祠镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2017年财政拨款支出2641.5万元比上年减少47.3万元。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2017年一般公共服务财政拨款收入1163.7万元占收入44%,公共安全财政拨款收入75.6万元占收入2.8%,教育财政拨款收入30.3万元占收入1.14%,文化体育与传媒财政拨款收入24.5万元占收入0.92%,医疗卫生与计划生育财政拨款收入88.8万元占收入3.36%,城乡社区财政拨款收入397.7万元占收入15.05%,农林水财政拨款收入820.1万元占收入31.04%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2017年一般公共服务支出比上年减少47.3万元,主要是因为人事调动以及绩效考核的原因。 六、关于屈子祠镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出1115万元,其中:工资福利支出755万元,商品和服务支出232万元,个人和家庭补助128万元。 七、关于屈子祠镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年三公经费支出总额为50万元与年初预算数减少7万元。 2017年三公经费支出总额为50万元比上年减少7万元,减少原因接待人数变少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年取消公务用车,发放车补,2017年公务接待共821批次,公务接待总人数10096人。 八、关于屈子祠镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 无政府性基金预算收入支出 九、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出1115万元,比2016 年减少7.1万元,减少0.6%。主要原因是:人员调动。 (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额86万元,其中:政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出52万元、政府采购服务支出12万元。

 第四部分 名词解释

 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金


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