归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市政务中心部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年汨罗市政务中心部门决算单位基本情况及编报说明

 


一、基本情况

(一)主要职责

1、对全市政务公开工作进行综合协调和监督;2、对市直单位、乡镇场、社区的政务公开工作进行指导与监督;3、对审批办证、电子政务维护、公共资源交易、政府网站、12345公众服务热线等实行协调、监督和服务;3、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

有6个内设机构:办公室、业务科、督查科、电子政务办、公共资源交易中心、政府网站。

(三)人员情况

市政务服务中心2016有人数31人,其中:在职30人,退休1人。

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门决算的单位有1家。为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。

三、2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)。

四、2016年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入477万元,比2015年增加98.82万元;本年决算总支出477万元,比2015年增加108.82万元。

2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入477万元,其中:

经费拨款347万元、纳入预算管理的非税收入拨款69万元、上年结转61万元。

3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出477万元,其中基本支出275万元(工资福利支出190万元、商品和服务支出58万元、其他工资福利支出27万元),项目支出202万元。

4、主要项目支出决算情况

决算专项经费202万元,主要情况如下:

政务中心电子政务维护、公共资源交易中心、汨罗新闻网维护管理、大厅运行及人员补助202万元。

5、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我单位2016年度“三公”经费支出合计为13.88万元,比2015年决算数减少0.72万元,降低5%,分项为:

公务接待费支出9.5万元,比2015年决算数减少0.1万元,降低 1%,支出减少的主要原因:认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

公务用车购置及运行维护费支出4.36 万元,比2015年决算数减少0.64万元,降低12.8%,支出减少的主要原因:加强公务用车管理,运行维护费支出减少。

 6、其他重要事项。

①机关运行经费支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 275万元,其中:人员经费217万元, 公用经费58万元,其中办公费4万元、印刷费0.6万元、水电费13万、差旅费2.7 万元,保证了机关的正常运转。基本支出比2015年增加77万元,主要原因是人员工资福利支出比上年有了较大幅度的提高。

②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购支出11万元,其中政府采购货物支出6万元,政府采购工程支出5万元。                                 

五、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



收入支出决算总表



部门:汨罗市人民政府政务服务中心                                                                                                                                 单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 416.00 一、一般公共服务支出 14 477.00
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 416.00 本年支出合计 22 477.00
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 61.00                 年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 477.00 合计 26 477.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:汨罗市人民政府政务服务中心                                                                                                                                 单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 416.00 416.00          
2010306 政务公开审批 386.00 386.00          
2019999 其他一般公共服务支出 13.00 13.00          
2040602 一般行政管理事务 14.00 14.00          
2013699 其他共产党事务支出 3.00 3.00          
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表



部门:汨罗市人民政府政务服务中心                                                                                                                                 单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 477.00 275.00 202.00      
2010306 政务公开审批 447.00 245.00 202.00      
2019999 其他一般公共服务支出 13.00 13.00        
2040602 一般行政管理事务 14.00 14.00        
2013699 其他共产党事务支出 3.00 3.00        
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门:汨罗市人民政府政务服务中心                                                                                                                                 单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 416.00 一、一般公共服务支出 15 477 477  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 416.00 本年支出合计 23 477 477  
年初财政拨款结转和结余 10 61.00 年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11 61.00   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 477.00 合计 28 477 477  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


部门:汨罗市人民政府政务服务中心                                                                                                                                 单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 477.00 275.00 202.00
2010306 政务公开审批 447.00 245.00 202.00
2019999 其他一般公共服务支出 13.00 13.00  
2040602 一般行政管理事务 14.00 14.00  
2013699 其他共产党事务支出 3.00 3.00  
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:汨罗市人民政府政务服务中心                                                                                 单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 275.00 217.00 58.00
301 工资福利支出 190.00 190.00  
30101   基本工资 118.20 118.20  
30102   津贴补贴 60.00 60.00  
30104   社会保障缴费 9.40 9.40  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出 2.40 2.40  
302 商品和服务支出 58.00   58.00
30201   办公费 4.00   4.00
30202   印刷费 0.60   0.60
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 1.00   1.00
30206   电费 12.00   12.00
30207   邮电费 1.20   1.20
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 2.70   2.70
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 0.40   0.40
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费 0.10   0.10
30217   公务接待费 9.50   9.50
30218   专用材料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费 19.70   19.70
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 4.36   4.36
30239   其他交通费用      
30299   其他一般商品和服务支出 2.44   2.44
303 对个人和家庭的补助 27.00 27.00  
30301   离休费      
30302   退休费 4.90 4.90  
30304   抚恤金 0.70 0.70  
30305   生活补助 0.80 0.80  
30307   医疗费 0.30 0.30  
30309   奖励金 0.30 0.30  
30311   住房公积金 19.30 19.30  
30399   其他对个人和家庭的补助 0.70 0.70  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



部门:汨罗市人民政府政务服务中心                                                                           单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 13.88  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 4.36 2016年与2015年决算数对比减少开支0.64万元,降低12.8%,支出减少的主要原因:认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 4.36  
3.公务接待费 9.5 2016年比2015年决算数减少0.1万元,降低 1%,支出减少的主要原因:加强公务用车管理,运行维护费支出减少。
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 1  
5.公务接待批次(批) 95次  
6.公务接待人数(人) 1350人  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:汨罗市人民政府政务服务中心                                                                                                                                 单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。