2017年汨罗市610办预算编报说明
一、部门基本概况
主要职责
1、根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级610办决策部署,统一610办各部门的思想和行动;
2、协助市委研究制定全市610工作的方针、政策,对全市610办工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;
3、组织协调指导维护社会稳定的工作;
4、支持和监督610各部门依法行使职权,指导和协调610各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;
5、组织推动全市反邪教、国家安全、反恐工作;
6、组织推动全市610工作战线的调查研究工作,推动全市610工作改革;
7、研究、指导610办队伍建设和610各部门领导班子建设,协助市委和市委组织部考察、管理全市610部门的有关领导干部;
8、指导610相关单位的工作;
人员情况
610办现有人员编制5名,(其中:行政编制5名);实有人员5人(其中:全额人员5人)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2017年预算总收入64.2万元。其中:经费拨款64.2万元;预算总支出64.2万元。
(二)支出预算。2017年预算总支出64.2万元。其中:工资福利支出36.6万元;一般商品和服务支出16.25万元;对个人和家庭的补助1.35万元;项目支出10万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算64.2万元,具体安排情况如下:
基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算64.2万元,其中工资福利支出36.6万元;一般商品和服务支出16.25万元;对个人和家庭的补助1.35万元;项目支出10万元。
四、“三公”经费预算
2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算7.64万元,较2016年减少2.91万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,并且取消公务用车费。
五、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
1、部门基本情况表
2、部门收支总表
3、部门收入总体情况表
4、部门支出总体情况表
5、部门一般公共预算支出总表
6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
9.部门政府性基金预算支出情况表
10.部门一般公共预算“三公”经费预算表
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 64.20 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 54.20 | |
| 经费拨款 | 64.20 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 36.60 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 16.25 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 64.20 | 对个人和家庭的补助 | 1.35 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 10.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 10.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 64.20 | 支 出 总 计 | 64.20 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市610办 | 64.20 | 64.20 | ||||||||
| 合计 | 64.20 | 64.20 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市610办 | 2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 64.20 | 64.20 | ||||||||
| 合计 | 64.20 | 64.20 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 109003 | 610办 | 2040210 | 64.2 | 54.2 | 36.6 | 16.25 | 1.35 | 10 | 10 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 64.20 | 一、本年支出 | 64.20 | 64.20 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 64.20 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | 64.20 | 64.20 | |||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 64.20 | 支 出 总 计 | 64.20 | 64.20 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 64.20 | 54.20 | 10.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 64.20 | 54.20 | 10.00 |
| 20402 | 公安 | 64.20 | 54.20 | 10.00 |
| 2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 64.20 | 54.20 | 10.00 |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 54.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 36.60 |
| 30101 | 基本工资 | 17.03 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.96 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 9.57 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.25 |
| 30201 | 办公费 | 0.65 |
| 30202 | 印刷费 | 0.15 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.75 |
| 30228 | 工会经费 | 0.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 3.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.35 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1.35 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市610办“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市610办 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 7.64 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 7.64 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |