归档时间:2018-12-11

2017年汨罗市610办部门预算公开

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2017年汨罗市610办预算编报说明



一、部门基本概况

主要职责

1、根据党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级610办决策部署,统一610办各部门的思想和行动;

2、协助市委研究制定全市610工作的方针、政策,对全市610办工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

3、组织协调指导维护社会稳定的工作;

4、支持和监督610各部门依法行使职权,指导和协调610各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;

5、组织推动全市反邪教、国家安全、反恐工作;

6、组织推动全市610工作战线的调查研究工作,推动全市610工作改革;

7、研究、指导610办队伍建设和610各部门领导班子建设,协助市委和市委组织部考察、管理全市610部门的有关领导干部;

8、指导610相关单位的工作;

人员情况

610办现有人员编制5名,(其中:行政编制5名);实有人员5人(其中:全额人员5人)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入64.2万元。其中:经费拨款64.2万元;预算总支出64.2万元。

(二)支出预算。2017年预算总支出64.2万元。其中:工资福利支出36.6万元;一般商品和服务支出16.25万元;对个人和家庭的补助1.35万元;项目支出10万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算64.2万元,具体安排情况如下:

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算64.2万元,其中工资福利支出36.6万元;一般商品和服务支出16.25万元;对个人和家庭的补助1.35万元;项目支出10万元。

四、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算7.64万元,较2016年减少2.91万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,并且取消公务用车费。

五、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表



预 算 收 支 总 表

单位名称:汨罗市610办                                                                                                                                              单位:万元

收            入 支             出
项      目 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按经济分类) 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 64.20 一、一般公共服务支出 一、基本支出 54.20
   经费拨款 64.20 二、外交支出      工资福利支出 36.60
   纳入预算管理的非税收入拨款   三、国防支出      一般商品和服务支出 16.25
   罚没收入拨款 四、公共安全支出 64.20    对个人和家庭的补助 1.35
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 10.00
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 10.00
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      对企事业单位的补贴  
五、上级补助收入   八、社会保障和就业支出      债务利息支出  
六、附属单位上缴收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务还本支出  
七、其他收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、上年结转   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出   六、结转下年  
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
收 入 总 计 64.20 支  出  总  计 64.20



部门收入总体情况表

单位名称:汨罗市610办                                                                                                                                              单位:万元

预算单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
汨罗市610办 64.20 64.20                
                     
合计 64.20 64.20                
                     
                     
                     
                     
                     



部门支出总体情况表

单位名称:汨罗市610办                                                                                                                                              单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
汨罗市610办 2040210 防范和处理邪教犯罪 64.20 64.20                
合计     64.20 64.20                
                         
                         
                         



预 算 经 费 拨 款 表

单位名称:汨罗市610办                                                                                                                                              单位:万元

单位  代码 单位名称 功能科目编码 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 债务还本付息支出 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109003 610办 2040210 64.2 54.2 36.6 16.25 1.35 10 10      




2017年财政拨款收支总表

单位名称:汨罗市610办                                                                                                                                              单位:万元

收                  入   支                  出      
项目 金  额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 64.20 一、本年支出 64.20 64.20  
1、一般公共预算拨款 64.20 1、一般公共服务支出      
2、政府性基金预算拨款   2、外交支出      
    3、公共安全 64.20 64.20  
    4、教育支出      
    5、科学技术支出      
    6、文化体育与传媒支出      
    7、社会保障和就业支出      
    8、社会保险基金支出      
    9、医疗卫生与计划生育支出      
二、上年结转   10、节能环保支出      
    11、城乡社区支出      
    12、农林水支出      
    13、交通运输支出      
    14、资源勘探信息等支出      
    15、商业服务业等支出      
    16、援助其他地区支出      
    17、国土海洋气象等支出      
    18、住房保障支出      
    19、粮油物资储备支出      
    20、其他支出      
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
收 入 总 计 64.20 支 出 总 计 64.20 64.20  



2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称:汨罗市610办                                                                                 单位:万元

科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
合计 64.20 54.20 10.00
204 公共安全支出 64.20 54.20 10.00
20402 公安 64.20 54.20 10.00
2040210 防范和处理邪教犯罪 64.20 54.20 10.00
         
         
         
         



2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称:汨罗市610办                                                                           单位:万元

科目编码 科目名称 预算数
  合计 54.20
301 工资福利支出 36.60
30101   基本工资 17.03
30102   津贴补贴 9.96
30104   社会保障缴费 9.57
30107   绩效工资  
30199   其他工资福利支出 0.04
302 商品和服务支出 16.25
30201   办公费 0.65
30202   印刷费 0.15
30205   水费 0.10
30206   电费 0.30
30207   邮电费 0.50
30211   差旅费 2.50
30213   维修(护)费 0.50
30215   会议费 1.25
30217   公务接待费 2.75
30228   工会经费 0.03
30231   公务用车运行维护费  
30239   其他交通费用 3.72
30299   其他一般商品和服务支出 3.80
303 对个人和家庭的补助 1.35
30301   离休费  
30302   退休费  
30305   生活补贴  
30311   住房公积金 1.35
30399   其他对个人和家庭的补助  



部门政府性基金预算支出情况表

单位名称:汨罗市610办                                                                                                                                              单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
** ** **                        
                             
                             
                             
                             
                             



2017年汨罗市610办“三公”经费预算公开表

单位名称:汨罗市610办                                                                                                                                            单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 7.64  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 7.64  
3、公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置