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2019年度汨罗市团委单位决算

来源:财政局 发布时间:2020-08-15 10:12

 

2019年度

中国共产主义青年团汨罗市委员会

单位决算

 

 

 

 目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

中国共产主义青年团汨罗市委员会概况

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党中国共产党会是汨罗市各级团组织的领导机关。主要职责是:

(一)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕汨罗市改革、发展、稳定的大局开展工作,在汨罗市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(二)围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作的开展。

(三)负责全市共青团工作和青少年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

(四)负责研究、指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理各乡镇及市直各战线团委书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(五)负责全市青年统战工作。

(六)指导和帮助市少先队工作委员会开展工作。

(七)承办市委、市政府和岳阳团市委交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。团市委内部所设部门办公室1个。

(二)决算单位构成。本次决算编报只有团市委本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计64.62万元,支出总计63.87万元。与2018年收入相比,增加21.92万元,主要是因为以及工资晋级晋档。支出与2018年相比增加21.17万元,主要是因为下乡较多,增加了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64.62万元,其中:财政拨款收入64.62万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计63.87万元,其中:基本支出34.19万元,占54%;项目支出29.68万元,占46%。年末结转和结余0.75万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总计128.49万元。其中:2019年度财政拨款收入总计64.62万元,与2018年相比,增加21.92万元,主要是因为人员增加以及工资晋级晋档。2019年度财政拨款支出总计63.87万元,与2018年相比增加21.17万元,主要是因为召开团代会、下乡较多,增加了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出63.87万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加21.17万元,增长49%,主要是因为下乡较多,增加了公用经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出63.87万元,主要用于一般公共服务支出(类)支出63.87万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为64.62万元,支出决算数为63.87万元,完成年初预算的99%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群团管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为30.62万元,支出决算为34.19万元,完成年初预算的112%,决算数大于年初预算数的主要原因是:下乡较多,增加了公用经费支出,以及工资晋级晋档,财政预算进行了预算调整。

2、一般公共服务支出(类)群团管理事务(款)  其他群众团体事务支出(团代会工作经费)(项)。

年初预算为18万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,节约了第九次团代会的会议开支。

3、一般公共服务支出(类)群团管理事务(款)  其他群众团体事务支出(团建工作经费)(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出(类)群团管理事务(款)  其他群众团体事务支出(枫林课堂工作经费)(项)。

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出(类)群团管理事务(款)  其他群众团体事务支出(党建带团建专项经费)(项)。

年初预算为5万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,节约了专项经费的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出34.19万元,其中人员经费 23.37万元,占基本支出总额68%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费10.82万元,占基本支出总额32%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.9万元,完成预算的99%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项开支,与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.9万元,完成预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.9万元,减少32%,减少的主要原因是按照上级过紧日子的要求,减少公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项开支,与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.9万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为1.9万元,主要用于团代会和其他团员组织活动的接待开支,全年共接待来访团组15个、来宾380人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根本财政预算绩效管理要求,我单位按要求填报了预算绩效目标和绩效评价报告,2019年我单位整体支出绩效目标支出合计63.87万元,其中:基本支出31.49万元,项目支出29.68万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出10.82万元,比年初预算数增加6.32万元,增长37%。主要原因是:根据单位负担人员绩效奖金、扶贫、防疫、临聘人员开支等刚性资本的支出实际情况,市财政进行了预算调整。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费共15.9万元,用于召开第九次团代会议,人数约200人,内容为第九次团代会议的场地租用费、车辆租赁费、办公用品购置费、印刷费、广告宣传费。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

汨罗市20 19 年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称   中国共产主义青年团汨罗市委员会      

预算编码         410001                          

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

 

 

 

 

报告日期:2020年 5  15 

汨罗市财政局(制)

 

 

 

 

一、部门(单位)基本概况

联系人

吴雄滔

联络电话

 

人员编制

3

实有人数

2

职能职责概述

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党中国共产党会是汨罗市各级团组织的领导机关。

年度主要工作内容

任务1:召开团代会

任务2:开展党建带团建工作

任务3:开展枫林课堂活动

任务4:做好2019年团建工作

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2019年,汨罗团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及纪念五四运动100周年大会精神,落实市委的各项决策部署,切实履行团的四项基本职能,增强政治性、先进性、群众性,团结带领全市广大团员青年为建设更高品质的生态文化活力汨罗贡献青春力量。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

团委

64.62

 

64.62

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

团委

63.87

34.1

23.37

10.82

29.68

0.75

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

团委

1.9

1.9

 

 

 

5.72

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

团委

3.8

3.8

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:召开团代会

目标2:开展党建带团建工作,做好2019年团建工作

目标3:开展枫林课堂活动

 

1、组织开展清洁家园·青年先行志愿者服务行动,引导广大青年志愿者投身人居环境整治。组织广大共青团员、少先队员参加雷锋精神存我心,清洁家园我出力主题征文活动,参赛人数达一万余人,营造了浓厚宣传氛围。2、真情帮扶弱势青少年群体,引进中国、省青基会希望小学建设项目,引进上级团组织芙蓉学子湘窖我的大学梦茅台学子、微心愿等助学项目,组织爱心帮帮、爱行天下等青年社会组织深入开展扶贫助学行动,使一部分贫困学子、留守儿童得到实实在在的帮扶;通过对接北京枫林公益基金会,组织剑桥大学、清华大学等20名学子,为150余名贫困学生带来为期7天的公益课程。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

开展暑期大学生社会实践活动

通过我看家乡新变化 助力汨罗新发展暑期学生社会实践活动,为110多名返乡大学生提供实践锻炼平台,发动2000余名大学生、高中生参与乡村振兴、人居环境整治、空心房拆除、移风易俗等基层实践活动,帮助学生深入了解家乡变化和发展。

100%

参与重要活动志愿者服务

组织青年志愿者为我们的节日·端午系列活动、中外诗人汨罗行文学采风、中国屈原学会年会以及中华诗词学会来汨考察采风活动提供一对一、一对多志愿服务,赢得领导、嘉宾一致好评,同时也为三年之约诗歌周练了兵,积累了经验。

98%

数量指标

枫林课堂

通过对接北京枫林公益基金会,组织剑桥大学、清华大学等20名学子,为150余名贫困学生带来为期7天的公益课程。

100%

时效指标

时间进度

按时召开团代会

100%

成本指标

有效控制成本

有效控制成本

100%

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

 

 

 

经济效益

节约财政资金

无直接经济效益,但管理到位,节约财政资金,产生间接经济效益。

100%

生态效益

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

提高市民满意度

市民满意度

98%

绩效自评综合得分

95分

评价等次

优秀

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

胡荣

 

团委

 

吴雄滔

 

团委

 

 

 

 

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

 

                                                                           

部门(单位)意见:

 

 

 

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签字):

 

                                                                           

 

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党中国共产党会是汨罗市各级团组织的领导机关。主要职责是:

1、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕汨罗市改革、发展、稳定的大局开展工作,在汨罗市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青少年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

4、负责研究、指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理各乡镇及市直各战线团委书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全市青年统战工作。

6、指导和帮助市少先队工作委员会开展工作。

7、承办市委、市政府和岳阳团市委交办的其他事项。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年度我单位实际支出63.87万元。其中,基本支出34.19万元,项目支出29.68万元。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。

项目支出主要列支团代会工作经费、团建工作经费、枫林课堂工作经费、党建带团建专项经费。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年度基本支出34.19万元,其中人员支出23.37万元,公用支出10.82万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年项目资金年初预算共29.68万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年项目资金支出29.68万元。其中团代会工作经费年初预算18万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,节约了第九次团代会的会议开支。

团建工作经费年初预算5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

枫林课堂工作经费年初预算6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

党建带团建专项经费年初预算5万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,节约了专项经费的开支。

3、专项资金管理情况分析

结合本单位实际情况,从预算编制,预算审批与分解下达流程,预算的执行、控制与调整,决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理,做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

年初召开了团代会,在保障会议效果的同时,秉承厉行节约宗旨,节约了会议费用的开支,很好地履行了绩效目标。

(二)专项管理情况分析

制定了财务管理制度,严格执行资金使用管理的相关规定,突出重点,集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理;科学安排,合理编制预算,精打细算,厉行节约,避免随意使用;单独核算,专款专用,纳入单位财务统一管理,严禁挪作他用。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

(一)抓服务大局,彰显青年担当。开展清洁家园行动。

组织开展清洁家园·青年先行志愿者服务行动,引导广大青年志愿者投身人居环境整治。组织广大共青团员、少先队员参加雷锋精神存我心,清洁家园我出力主题征文活动,参赛人数达一万余人,营造了浓厚宣传氛围。开展暑期大学生社会实践活动。通过我看家乡新变化 助力汨罗新发展暑期学生社会实践活动,为110多名返乡大学生提供实践锻炼平台,发动2000余名大学生、高中生参与乡村振兴、人居环境整治、空心房拆除、移风易俗等基层实践活动,帮助学生深入了解家乡变化和发展。参与重要活动志愿者服务。组织青年志愿者为我们的节日·端午系列活动、中外诗人汨罗行文学采风、中国屈原学会年会以及中华诗词学会来汨考察采风活动提供一对一、一对多志愿服务,赢得领导、嘉宾一致好评,同时也为三年之约诗歌周练了兵,积累了经验。

(二)抓特色活动,强化青年服务。帮扶困境青少年。我们真情帮扶弱势青少年群体,引进中国、省青基会希望小学建设项目,引进上级团组织芙蓉学子湘窖我的大学梦茅台学子、微心愿等助学项目,组织爱心帮帮、爱行天下等青年社会组织深入开展扶贫助学行动,使一部分贫困学子、留守儿童得到实实在在的帮扶;通过对接北京枫林公益基金会,组织剑桥大学、清华大学等20名学子,为150余名贫困学生带来为期7天的公益课程。深化服务青年。我们竭诚服务不同的青年群体,组织开展了北大湖湘文化研究会·汨罗青年发展论坛、青年企业家创业交流座谈会、以书为媒·相遇罗城5·20青年读书拓友、轻松备考,团团与你同行中高考减压、七彩假期 情暖童心暑期志愿服务等活动。维护青少年权益。我们真情关爱青少年的健康成长,组织开展以健康人生,绿色无毒为主题的毒品预防宣传教育进社区活动,提高青少年防范毒品的意识;为青少年量身打造了形式多样、参与度高,体验感强的法治成长礼法制进校园等法律实践活动,提升青少年法治意识,营造良好的成长环境。

(三)抓从严治团,优化组织建设。配备专挂兼相结合的团市委班子。汨罗市第九次团代会于年初召开,选举产生了以专挂兼相结合的团市委班子。通过银团合作吸收金融系统优秀青年职工到团市委挂职,充实团市委班子,提升金融服务水平,服务青年就业创业。规范团员发展程序。通过加强团前教育、严格发展标准、团员编号申报,把好团员入口关,把好团员发展程序,提升团员先进性和光荣感。同时,对我市2017-2019年发展团员进行全面排查摸底,确保了全员录入智慧团建系统。基层团组织规范化建设。按照上级团组织要求对基层团组织进行规范化建设,先后对全市582个基层团支部进行线上整顿;线上开展团员学社衔接、团组织关系转接工作,学社衔接率达到98.8%,比上级考核指标高出43.8个百分点;在新经济组织、新社会组织中新建15个团组织,进一步提升了团的组织力,扩大团的覆盖面。

五、存在的主要问题

预算项目与实际支出的差异。如2019年度支付扶贫款和党建活动经费,这个项目财政没有安排预算,但是又是必须支出的。

六、改进措施和有关建议

1、需进一步完善专项资金管理制度。现行管理制度是暂行版本,需根据每年的实际情况制定新的专项资金管理制度。

2、加快预算执行进度。一是盘活存量资金,优先用存量资金解决资金需求。二是加快预算执行,督促项目实施单位加快项目实施进度,加快资金结算进度,严控项目结转结余。

3、建议财政部门合理安排预算项目。