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2022年度中国共产主义青年团汨罗市委员会部门预算

来源:汨罗市财政局 发布时间:2021-11-12 10:45

    目录

  第一部分 2022年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门(单位)收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

  八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

  九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

  十、项目支出预算总表

  十一、政府性基金拨款支出预算表

  十二、国有资本经营预算支出表

  十三、“三公”经费预算公开表

  十四、非税收入计划表

  十五、上年结转支出预算表

  十六、政府采购预算表

  十七、支出总体情况表(政府预算)

  十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

  十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

  二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

  二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

  二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

  二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

  二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

  二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

  二十八、项目支出预算绩效目标申报表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

  第一部分 2022年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,负责全市团组织建设和团员、团干部队伍建设,对全市青年社团组织进行指导和管理。

  2、负责制订全市青少年事业发展规划并组织实施,对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理,协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

  3、负责调查全市青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,并提出相应对策,组织开展各类有益活动;负责研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

  4、协助教育部门做好全市中小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

  5、组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

  6、负责青年统战工作,会同有关部门负责青少年外事工作和全市青少年组织、团体的交流工作;负责青年统战对象的团结教育工作。

  7、完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  团市委内设科室是办公室,为正股级,设办公室主任1名。

  二、部门预算单位构成

  中国共产主义青年团汨罗市委员会2022年单位预算汇总公开单位构成包括:中国共产主义青年团汨罗市委员会本级。

  三、部门(单位)收支总体情况

  2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括团市委专项等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

  2022年度本部门(单位)收支总预算39.77万元,比2021年预算增加了4.26万元,增加12%,主要原因是调整工资变动、五险一金及专项。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

  2022年度本部门(单位)收入预算39.77万元,其中:公共财政拨款39.77万元(其中经费拨款39.77万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,比2021年预算增加4.26万元,增加原因主要是调整工资变动、五险一金及专项。

  (二)支出预算

  2022年度本部门(单位)支出预算39.77万元,其中:其中,一般公共服务支出32.36万元,社会保障和就业支出4.16万元,卫生健康支出1.25万元,住房保障支出2万元。比2021年预算增加4.26万元,其中基本支出较去年增加2.26万元,原因主要是调整工资变动、五险一金,项目支出较去年增加2万元,原因主要是增加了运行维护经费。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年度一般公共预算拨款支出预算39.77万元,其中:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

  年初预算为18.06万元,占一般公共预算拨款支出比例为45.41%。

  2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

  年初预算为14.3万元,占一般公共预算拨款支出比例为35.95%。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为2.67万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.7%。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

  年初预算为1.33万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.35%。

  5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

  年初预算为0.17万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.42%。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  年初预算为1.25万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.14%。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为2万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.03%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年度基本支出年初预算数为30.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费25.47万元,公用经费5.3万元。

  (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:专项商品和服务支出项目9万元。

  五、政府性基金预算支出

  2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2022年度本部门(单位)机关运行经费当年一般公共预算拨款5.3万元,比上年增加0.12万元,增长2.32%。主要原因是:财政预算安排增加了公车补贴。

  (二)“三公”经费预算

  2022年度本部门(单位)“三公”经费预算数0.6万元,其中,公务接待费0.6万元,因公出国(境)费0万元,无因公出国(境)费支出预算与决算,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.15万元,降低25%,主要原因是:厉行节约,严控三公经费开支。

  (三)一般性支出情况

  2022年度本部门(单位)会议费预算0.3万元,拟召开2次会议,人数100人,内容为全市共青团会议等;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2022年度本部门(单位)政府采购预算总额20.5万元,其中工程类0万元,货物类12万元,服务类8.5万元。授予中小企业合同金额20.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2022年本部门(单位)整体支出绩效目标39.77万元,其中:基本支出30.77万元,项目支出9万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出9万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表(附后)

    2022年度中国共产主义青年团汨罗市委员会部门预算公开表.xlsx