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2019年度汨罗市统计局单位决算

来源:财政局 发布时间:2020-08-15 11:07

2019年度

汨罗市统计局单位决算

 

目录

第一部分汨罗市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

汨罗市统计局概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)、制定全市性的统计工作规定;制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件,监督检查统计法律法规的实施。

(二)、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度;贯彻执行国家统计标准和地方统计标准;组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。

(三)、组织指导全市统计工作;负责管理全市性的统计调查项目,审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案;组织指导全市各部门的社会经济调查;负责全市统计报表管理工作。

(四)、在市政府的领导下,组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

(五)、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

(六)、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。

(七)、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

(八)、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作;组织管理全市统计科学研究工作。

(九)、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。

(十)、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

汨罗市统计局内设机构包括:办公室、法规股、业务股、行政审批股。

(二)决算单位构成。

汨罗市统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市统计局本级.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入494.28万元,比上年决算数增加71.92万元,减少12.70%。2018年度决算总支出474.28万元,比上年决算数增加51.92万元,减少9.16%。主要原因一是公用支出压缩,二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计494.28万元,其中:财政拨款收入494.28万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算474.25万元,其中基本支出250.28万元,占52.78%,项目支出223.28万元,占47.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入494.28万元,比上年决算数增加71.92万元,减少12.70%2018年度财政拨款支出474.28万元,比上年决算数增加51.92万元,减少9.16%主要原因一是公用支出压缩,二是项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出474.28万元,占全年支出合计的100%,与 2018 年相比,财政拨款支出减少51.92万元,减少9.16 %,主要原因一是公用支出压缩,二是项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出474.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出474.28万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数474.28.万元,支出决算数为474.28万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为250.28元,支出决算为250.28万元。完成年初预算的100%,决算与预算持平。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为223.97万元,支出决算为223.97万元,完成年初预算的100%决算与预算持平.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年财政拨款基本支出250.28万元,其中人员经费197.34万元,占基本支出的78.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费52.94万元,占基本支出的21.2%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为7.59万元,支出决算为6.24万元,完成预算数的82.21%。

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算与年初预算持平。

2019年公务接待费支出预算为7.59万元,支出决算为6.24万元,完成预算数的82.2%,决算数小于预算数的原因主要是认真贯彻落实“中央八项”规定要求,严格控制公务接待数量、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数于年初预算数持平。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.24万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算6.24万元,公务接待117批次,接待人数2416人。主要是用人全国第七次人口普查专项接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理的要求,统计局在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标,2020年我部对本部门2019年整体支出绩效开展了自评,涉及资金494.28万元,自评覆盖率达到100%。自评结果显示,我局2019年度绩效目标完成较好,自评报告附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出250.28万元,比年初预算数减少34.06万元,减少8.8%,主要原因是2019年退休干部增加。相应基本运行经费减少。

(二)一般性支出情况。2019年本部门开支会议费8.69万元,用于召调查员培训大会,人数235人,开支培训费3.52万元统计员业务培训会,人数75人,开支培训费支出1.13万元PDA录入培训会,人数人数270人;开支培训费4.04万元。

(三)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日,本单位公务车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、……

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表