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2018年汨罗市川山坪镇决算和“三公”经费决算公开表

来源:财政局 发布时间:2019-07-29 14:55

2018年川山坪镇人民政府部门决算编报说明


第一部分 川山坪镇人民政府概况

一、主要职能

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置情况

我单位包含政府机关及6个二级机构,没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。

三、部门决算单位构成

由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

第二部分川山坪镇人民政府2018年度部门决算表

(公开表格附后)

一、支出支出决算总表

二、支出决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款支出支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表

九、部门单位收入支出明细表

第三部分 川山坪镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、关于川山坪镇人民政府2018年度支出支出决算总体情况说明

2018年部门决算总支出2040万元比上年决算较减少696万元,2018年部门决算总支出2040万元比上年决算增加696万元。

二、关于川山坪镇人民政府2018年度收入决算情况说明

2018年一般公共服务财政拨款收入506万元占收入24%,公共安全财政拨款收入50万元占收入2.4%,教育财政拨款收入120万元占收入5.8%,文化体育与传媒财政拨款收入20万元占收入1%,社会保障和就业财政拨款收入55万元占收入2.6%,农林水财政拨款收入614万元占收入34.2%。

三、关于川山坪镇人民政府2018年度支出决算情况说明

2018年一般公共服务财政拨款支出936.6万元占支出52%,公共安全财政拨款支出104.2万元占支出5.8%,教育财政拨款支出59万元占支出3.3%,文化体育与传媒财政拨款支出16.5万元占支出1%,社会保障和就业财政拨款支出66.5万元占支出3.7%,农林水财政拨款支出616.92万元占支出30%。

四、关于川山坪镇人民政府2018年度财政拨款支出支出决算总体情况说明

2018年部门决算总支出2040万元比上年决算减少696万元万元,2018年部门决算财政拨款总支出2040万元比上年决算减少696万元。

五、关于川山坪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出2040万元比上年减少696万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共服务财政拨款支出936.6万元占支出52%,公共安全财政拨款支出104.2万元占支出5.8%,教育财政拨款支出59万元占支出3.3%,文化体育与传媒财政拨款支出16.5万元占支出1%,社会保障和就业财政拨款支出66.5万元占支出3.7%,农林水财政拨款支出616.92万元占支出30%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共服务支出比上年增加48.48万元,主要是因为人事调动以及绩效考核的原因。

六、关于川山坪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共服务财政拨款支出936.6万元占支出52%,公共安全财政拨款支出104.2万元占支出5.8%,教育财政拨款支出59万元占支出3.3%,文化体育与传媒财政拨款支出16.5万元占支出1%,社会保障和就业财政拨款支出66.5万元占支出3.7%,农林水财政拨款支出616.92万元占支出34.2%。

七、关于川山坪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出总额为56万元与年初预算数减少1万元。

2018年三公经费支出总额为56万元比上年减少1万元,减少原因接待人数变少以及实行公车补贴。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年取消公务用车,发放车补,2018年公务接待共1106批次,公务接待总人数11363人。

八、关于川山坪镇人民政府2018年度政府性基金预算支出支出决算情况

无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出667.2万元,比2017 年减少56万元,降低7.7%。主要原因是:节约开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额55万元,其中:政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出7万元。

(三)国有资产占有情况。本单位占地面积9653平方米,办公用房建筑面积5431平方米等情况说明。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明。本单位对美丽乡村建设项目进行了绩效评价,通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著,可提高经济效益,加快农民致富步伐,大大增加了农民收入,达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款支出:指财政当年拨付的资金

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