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2017年汨罗市白水镇部门决算和“三公”经费决算公开表

来源:财政局 发布时间:2018-10-23 15:43

2017年白水镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明 

第一部分 白水镇人民政府概况 

一、主要职能 为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。 二、机构设置情况 我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。 三、部门决算单位构成 由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。 

第二部分 白水镇人民政府2017年度部门决算表(公开表格附后)

 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 白水镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 一、关于白水镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 2017年部门决算总收入3490万元比上年决算减少16.6万元,2017年部门决算总支出3490万元比上年决算减少16.6万元。 二、关于白水镇人民政府2017年度收入决算情况说明 2017年一般公共服务财政拨款收入1187.6万元占收入34.03%,公共安全财政拨款收入43.19万元占收入1.2%,教育财政拨款收入253万元占收入7.25%,文化体育与传媒财政拨款收入45万元占收入1.3%,社会保障和就业财政拨款收入294.59万元占收入8.44%,医疗卫生与计划生育财政拨款收入108.6万元占收入3.13%,节能环保支出185.18万元占收入5.31%城乡社区财政拨款收入1017.01万元占收入29.14%,农林水财政拨款收入355.83万元占收入10.2%。 三、关于白水镇人民政府2017年度支出决算情况说明 2017年一般公共服务支出1187.6万元占支出34.03%,公共安全支出43.19万元占支出1.2%,教育支出253万元占支出7.25%,文化体育与传媒支出45万元占支出1.3%,社会保障和就业支出294.59万元占支出8.44%,医疗卫生与计划生育支出108.6万元占支出3.13%,节能环保支出185.18万元占支出5.31%城乡社区支出1017.01万元占支出29.14%,农林水支出355.83万元占支出10.2%。 四、关于白水镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年部门决算财政拨款收入3490万元比上年决算减少16.6万元,2017年部门决算财政拨款支出3490万元比上年决算减少16.6万元。 五、关于白水镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2017年财政拨款支出3490万元比上年减少16.6万元。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2017年一般公共服务支出1187.6万元占支出34.03%,公共安全支出43.19万元占支出1.2%,教育支出253万元占支出7.25%,文化体育与传媒支出45万元占支出1.3%,社会保障和就业支出294.59万元占支出8.44%,医疗卫生与计划生育支出108.6万元占支出3.13%,节能环保支出185.18万元占支出5.31%城乡社区支出1017.01万元占支出29.14%,农林水支出355.83万元占支出10.2%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2017年一般公共服务支出比上年减少16.6万元,主要是因为缩减开支的原因。 六、关于白水镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共服务支出1187.6万元占支出34.03%,公共安全支出43.19万元占支出1.2%,教育支出253万元占支出7.25%,文化体育与传媒支出45万元占支出1.3%,社会保障和就业支出294.59万元占支出8.44%,医疗卫生与计划生育支出108.6万元占支出3.13%,节能环保支出185.18万元占支出5.31%城乡社区支出1017.01万元占支出29.14%,农林水支出355.83万元占支出10.2%。 七、关于白水镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年三公经费支出总额为58万元比年初预算数58.5万元减少0.5万元。 2017年三公经费支出总额为58万元减少0.5万元,减少原因接待人数变少以及实行公车补贴。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年取消公务用车,发放车补,2017年公务接待共1983批次,公务接待总人数16893人。 八、关于白水镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 无政府性基金预算收入支出 九、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出977.21万元,比2016 年增加251.81万元,增长34%。主要原因是:人员调动,统一人员工资调增,调增绩效考核,公务用车改革补贴。 (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额156万元,其中:政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出112万元、政府采购服务支出20万元。 

第四部分 名词解释

 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金


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