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汨罗市工信局2017年度部门预算

编稿时间: 2017-12-28 来源: 汨罗市工信局 作者:未知

汨罗市工信局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)主要职责

1、负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家和省、市产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作,协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责工业领域招商引资工作,抓好重大工业项目的督查与协调;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作;推进全民创业。

7、负责工业节能工作,参与拟订能源节能和资源综合利用规划;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障,协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构:办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、企业改革股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。

(三)人员情况

汨罗市工信局现有在职人员124人,其中:在职41人,离休3人,退休80人。遗属11人。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有2个:工信局机关及墙改办。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入606.08万元。其中:经费拨款606.08万元。

(二)支出预算。2017年预算总支出606.08万元。其中:基本支出541.08万元(工资福利支出309.83万元;一般商品和服务支出49.1万元;对个人和家庭的补助182.15万元);项目支出65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算606.08万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算541.08万元,其中工资福利支出309.83万元,商品和服务支出49.1万元,对个人和家庭补助182.15万元。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算65万元。

五、“三公”经费预算

2017年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算较2016年有所减少。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因;公车改革后单位取消公车。

六、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称:市工业和信息局                                                                                                                                            单位:万元

收            入 支             出
项      目 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按经济分类) 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 606.08 一、一般公共服务支出   一、基本支出 541.08
   经费拨款 606.08 二、外交支出      工资福利支出 309.83
   纳入预算管理的非税收入拨款   三、国防支出      一般商品和服务支出 49.10
   罚没收入拨款 四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 182.15
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 65.00
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 65.00
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      对企事业单位的补贴  
五、上级补助收入   八、社会保障和就业支出      债务利息支出  
六、附属单位上缴收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务还本支出  
七、其他收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、上年结转   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出 606.08 四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出   六、结转下年  
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
收 入 总 计 606.08 支  出  总  计 606.08

部门收入总体情况表

单位名称:市工业和信息局                                                                                                                                            单位:万元

预算单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
市工业和信息局 606.08 606.08                
                     
合计 606.08 606.08                
                     
                     
                     
                     

部门支出总体情况表

单位名称:市工业和信息局                                                                                                                                            单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
工信局     606.08 606.08                
工信局机关 2150501 行政运行 579.79 579.79                
墙改办 2150501 行政运行 26.29 26.29                
合计 215   606.08 606.08                
                         
                         
                         

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称:市工业和信息局                                                                                                                                            单位:万元

单位  代码 单位名称 功能科目编码 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 债务还本付息支出 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  工信局   606.08 541.08 309.83 49.1 182.15 65 65      
601001  工信局机关 2150501 579.79 514.79 287.79 45.65 181.35 65 65      
609001   墙改办 2150501 26.29 26.29 22.04 3.45 0.8          

2017年财政拨款收支总表

单位名称:市工业和信息局                                                                                                                                            单位:万元

收                  入   支                  出      
项目 金  额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 606.08 一、本年支出 606.08 606.08  
1、一般公共预算拨款 606.08 1、一般公共服务支出      
2、政府性基金预算拨款   2、外交支出      
    3、公共安全      
    4、教育支出      
    5、科学技术支出      
    6、文化体育与传媒支出      
    7、社会保障和就业支出      
    8、社会保险基金支出      
    9、医疗卫生与计划生育支出      
二、上年结转   10、节能环保支出      
    11、城乡社区支出      
    12、农林水支出      
    13、交通运输支出      
    14、资源勘探信息等支出 606.08 606.08  
    15、商业服务业等支出      
    16、援助其他地区支出      
    17、国土海洋气象等支出      
    18、住房保障支出      
    19、粮油物资储备支出      
    20、其他支出      
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
收 入 总 计 606.08 支 出 总 计 606.08 606.08  

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称:市工业和信息局                                                                               单位:万元

科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
合计 606.08 541.08 65.00
215 资源勘探信息等支出 606.08 541.08 65.00
21501 资源勘探支出 606.08 541.08 65.00
2150101 行政运行 541.08 541.08  
2150102 一般行政管理事务 65.00   65.00
         
         
         

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称:市工业和信息局                                                                          单位:万元

科目编码 科目名称 预算数
  合计 541.08
301 工资福利支出 309.83
30101   基本工资 145.01
30102   津贴补贴 80.61
30104   社会保障缴费 84.03
30107   绩效工资  
30199   其他工资福利支出 0.18
302 商品和服务支出 49.10
30201   办公费 2.87
30202   印刷费 1.23
30205   水费 0.41
30206   电费 0.82
30207   邮电费 1.23
30211   差旅费 6.15
30213   维修(护)费 0.41
30215   会议费 2.05
30217   公务接待费 4.51
30228   工会经费 1.36
30231   公务用车运行维护费  
30239   其他交通费用 27.24
30299   其他一般商品和服务支出 0.82
303 对个人和家庭的补助 182.15
30301   离休费 8.35
30302   退休费 155.62
30305   生活补贴 6.18
30311   住房公积金 11.28
30399   其他对个人和家庭的补助 0.72

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称:市工业和信息局                                                                                                                                            单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
市工信局 ** **                        
                             
                             
                             
                             
                             

2017年汨罗市工信局“三公”经费预算公开表

单位名称:市工业和信息局                                                                                                                                           单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 31  
1、因公出国(境)费用 0  
2、公务接待费 31  
3、公务用车费 0  
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置