2014年市政府办公室部门预算编报说明 |
一、基本情况 |
市政府办公室现有人数100人,其中:在职77人,退休23人。公务用车编制数12辆,实有数12辆。 |
二、预算安排情况 |
预算总收入631.91万元,其中:经费拨款631.91万元。 |
预算总支出631.91万元,其中:基本支出584.41万元(工资福利支出309.64万元、一般商品和服务支出228.5万元、对个人和家庭补助支出45.95万元);项目支出47.5万元。 |
三、项目支出安排 |
安排预算内项目经费47.5万元,主要情况安排如下: |
政府办一号工程推进20万元、协调经费20万元,体改办企业体改工作经费7.5万元。 |
2014年市政府办公室收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 631.91 | 一、基本支出 | 584.41 |
经费拨款 | 631.91 | 工资福利支出 | 309.96 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 228.50 | |
罚没收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 45.95 | |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 47.50 | |
三、政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 47.50 | |
四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
其他支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 631.91 | 支 出 总 计 | 631.91 |
单位负责人:舒文治 财务负责人:周晓君 填表人:周海滨 |
2014年汨罗市政府办公室“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 备 注 |
合 计 | 175 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 80 | |
3、公务用车费 | 95 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 95 | |
(2)公务用车购置费 | ||
说明:本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。 | ||
单位负责人:舒文治 财务负责人:周晓君 填表人:周海滨 |
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