2015年度,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为局管理和发展提供了优质的服务工作。现在就2015年度财务说明如下:
(一)年终财务分析
年初预算分析:本年度财政预算为384.83万元,其中,基本支出354.83 万元,项目支出30万元。
(二)年终财务分析
本年预算执行情况分析
1、财政补助收入情况
财政补助收入全年共拨入461.73万元,
其中:基本支出全年共拨入 446.73万元,项目支出全年共拨15万元。
2、支出情况
全年共支出461.73万元。
其中:基本支出全年 446.73元,基本支出增加的原因是增加工资和津补贴。项目支出 15万元。
3、三公经费相比于2014年度有所下降,主要原因有:
1、2014年度结算时有包括上年度费用结算在一起,而2015年结算时只限当年费用;
2、2015年以来我局严格按预算执行,以节约为重点,控制财务支出。
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