目录
第一部分 汨罗市科学技术局2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市科学技术局2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展‘’的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨单位、多科学的统合性项目的论证与决策。
2、组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
3、负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
4、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
5、组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。
6、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关单位拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
7、负责汨罗市科学技术局及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关单位制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策;负责制定并会同有关单位实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关单位提出科技资源合理配置的政策建议。
8、拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。
9、拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。
10、负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
11、负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,我局内设6个机构,全部纳入2022年单位预算编制范围。
内设科室分别是办公室、综合股、计划股、行政审批股、科技信息研究所、生产力促进中心。
二、预算单位构成
纳入2022年单位预算编制范围的二级预算单位包括:汨罗市科学技术局单位本级。
三、单位收支总体情况
2022年汨罗市科学技术局预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表11、表14、表21、表25及表26均为空表。收入包括经费拨款、上年结转和其他收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算
1、年度收支预算情况。我单位2022年度预算总收入 332.63万元,比2021年预算收入332.29万元增加0.34万元;本年预算总支出332.63万元,比2021年预算支出332.29万元增加0.34万元。收支增加的原因主要是事业人员车补费用增加。
2、年度收入预算情况。我单位2022年度收入332.63万元,其中:经费拨款332.61万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0.02万元;比去年2021年度收入332.29万元增加0.34万元,增加0.1%。
(二)支出预算
1、年度支出预算情况。我单位2022年度支出 332.63万元,其中基本支出319.63万元(工资福利支出269.92万元、商品和服务支出48.88万元,对个人和家庭的补助0.83万元),项目支出13万元;比去年2021年度支出332.29万元增加0.34万元,增加0.1%。
2、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我单位2022年度“三公”经费支出合计为5.6万元,其中:公务接待费5.6万元,公务用车购置及运行维护费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。比2021年决算数减少0.4万元,减少6.67%,减少原因主要为严格按八项规定控制接待费 。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市科技局2022年一般公共预算拨款支出332.6万元,全部为一般公共服务支出(类),占100%。其中:
科学技术支出(类)科技技术管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为319.63万元,占96.1%。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2022年预算数为11.97万元,占3.6%。
科学技术支出(类)科技技术管理事务(款)机关服务(项)2022年预算数为1万元,占0.3%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出年初预算数为319.63万元,其中:工资福利支出269.92万元、商品和服务支出48.88万元,对个人和家庭的补助0.83万元。
(二) 项目支出
2022年项目支出年初预算数为13万元,其中:科技特派员试点专项2万元,科技活动周1万元,科技三项费10万元。
五、政府性基金预算支出
汨罗市科学技术局2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
汨罗市科学技术局2022年度无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
汨罗市科学技术局2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.88 万元,比2021年的41.94万元增加6.94万元,增长16.55%。主要原因是:事业编制人员发放车补费用。
(二)“三公”经费预算
汨罗市科学技术局2022年“三公”经费预算数5.6万元,其中,公务接待费5.6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.4万元,降低6.67%,主要原因是:节约开支,按纪委要求合理开支。
(三)一般性支出情况
汨罗市科学技术局2022年会议费预算2.8万元,职工教育培训经费0万元。拟召开科技活动周科技技术培训、科技专家服务团等2次会议,培训人数1050人左右,职工教育培训经费交由工会组织活动及培训内容。较2021年会议费预算3万元,减少0.2万元。
(四)政府采购情况
汨罗市科学技术局2022年政府采购预算总额1.5万元,其中工程类0万元,货物类1.5万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,汨罗市科学技术局共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,汨罗市科学技术局所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为332.63万元,其中:基本支出319.63万元,项目支出13万元。2020年科技局无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见文尾附表中单位预算公开表格《单位整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市科学技术局2022年预算公开表格(附后)
缂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栫偛鍨傜憸鐗堝笚閸嬬喐銇勯弽顐粶闁圭懓鐖奸弻鈩冨緞鐎n亶鍤嬬紓浣稿亰閹凤拷 | 缂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栫偛鍨傜憸鐗堝笚閸嬬喐銇勯弽銊с€掗柣婵嗙埣閺岋絽螖閳ь剟鎮ф繝鍥风稏闁跨噦鎷� | 闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍔欏畷銏ゅ冀椤愩儱小濡炪倖甯掔€氼剛绮婚敐澶嬬厵閻庢稒岣块惌瀣磼椤曞棙瀚�
婵犵數鍋為崹鍫曞箲娓氣偓椤㈡俺顦抽柟渚垮妼閳诲酣骞樼€涙ɑ鐝繝娈垮枟閿曗晠宕㈤懞銉﹀弿闁靛牆娲ㄧ壕浠嬫煕閹般劍娅撴繛鍫熸⒒缁辨帡寮崶褏鍘紓浣稿€哥粔褰掑箖濠婂吘鐔煎礂閼测晜袙闂傚倷娴囬妴鈧柛瀣崌閺屾盯鈥﹂幋婵囩亾闂佺儵鏅涢柊锝夊蓟濞戙垹绫嶉柛灞剧煯缁爼姊洪崨濠勬噭婵炲弶绮撻崺鈧い鎺嗗亾缂佺姴绉瑰畷鎰板箣閿曗偓閻掑灚銇勯幋锝嗩棄濞存粓绠栧娲捶椤撗勬闂佺懓鍤栭幏锟� 闂傚倷绀侀幉鈥愁潖婵犳艾纾块柟瀵稿У椤洟鏌℃径濠冩珖鐟滄梹淇婂宀婃Ь缂備礁顑呯€氫即骞冩禒瀣垫晬婵﹩鍏橀崑鎾广亹閹烘垶杈堥梺缁樻⒒閸樠呯不閸欏浜滈柡鍐ㄦ搐娴滆绻濋埀顒佸鐎涙ḿ鍘梺绯曗偓宕囩濞存粌澧界槐鎾诲磼濮橆剚娈查梺鎼炲妼缂嶅﹪骞冮悽鍓叉晬闁绘劖褰冮崬銊╂⒑閹肩偛鍔村ù婊呭仜鍗遍柡鍥ュ灪閻撶喐銇勯弮鍥у惞缂佹稑绻掔槐鎺楀箟鐎n偄顏�4306810001
濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧繝绻嗘い鏍ㄧ閹牏鎲搁弶鎸庮棤缂佽鲸鎹囧畷姗€鍩℃担杞版樊闂備椒绱徊濠氬礉瀹ュ拋鍤楅柛鏇ㄥ灠閻愬﹤顪冪€n亝鎹i柣娑虫嫹43068102001119闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁跨噦鎷� 婵犵數濮伴崹鐓庘枖濞戞◤娲晝閸屾ǚ鍋撴担鍓插悑濠㈣泛锕﹂悡鎴︽⒑閸涘﹤鐏熼柛濠冾殘缁綁鏁撻敓锟� 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧繝绻嗛柕鍫濇处閸ゆ槈婵犵數濮伴崹濂割敊閹版澘绠柨鐕傛嫹13009704闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹-1 闂傚倷娴囨竟鍫熴仈缁嬫娼栧┑鐘崇閻掗箖鏌熺紒銏犳灍闁稿鍔岄湁闁挎繂鎳庨弳鐔镐繆椤栨氨澧﹂柡灞诲妼閳藉鎼归銏╀紦0730-5242830
濠电姵顔栭崰鏍不瀹ュ绀夐幖杈剧悼缁€濠囩叓閸ャ劍绀冮柡鍡樼矒閺屾稓浠﹂崜褉濮囬梺鍝勵槹濡炰粙鐛弽顐熷亾濞戞瑡缂氶柣顓炵灱缁辨挸顓艰箛鏂款伓
闂佽娴烽弫濠氬磻婵犲洤绐楅柡鍥╁枔閳瑰秴鈹戦悩鍙夋悙缂佲偓閸屾稏浜滈柟杈剧稻绾爼鏌ょ粙璺ㄧШ闁哄本绋戦埢搴♀枎閹邦剦浼�
濠电姵顔栭崰鏍不瀹ュ绀夐幖杈剧悼缁€濠囩叓閸ャ劍绀冮柡鍡樼矒閺屾稓浠﹂崜褉濮囬梺鍝勵槹濡炰粙鐛弽顐熷亾濞戞瑡缂氶柣顓烇工闇夋繝濠傚缁€瀣偓瑙勬穿缁绘繈寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�
闂傚倷鐒︾€笛呯矙閹达附鍋嬮柟鍓х帛閸嬨倗鈧箍鍎遍ˇ顖滅矆婢跺绠鹃柟瀵稿仧閹冲嫬鈹戦鍝勨偓妤冩閹捐绀冮柍鍝勶攻椤撹櫣绱撴担鐟版暰闁瑰嚖鎷�