濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閸屻劑鏌i幘宕囩槏闁荤喐瀚堥弮鍫濆窛妞ゆ挾濮撮幗瀣⒒娴gǹ顥忛柣鎾崇墦瀹曟澘顫濋懜闈涘壆闁硅壈鎻徊璺ㄥ娴犲鐓曢柟閭﹀幖椤曟粓鎮楀鐐 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍疮娴兼番鈧線宕ㄧ€涙ǚ鎷哄┑鐐跺蔼椤斿﹦鑺遍悜鑺ョ厽闁硅櫣鍋熼悾鐢碘偓娈垮櫘閸撶喎鐣烽幒鎴旀婵炲棗绻愭俊铏節閻㈤潧孝闁挎洏鍊濋獮濠囧箛椤斿墽鐓嬮梺璺ㄥ櫐閹凤拷 闂備浇顕ф鎼佸储濠婂牆纾婚柟鍓х帛閻撴瑩鏌熼娑欑凡鐞氭碍鎱ㄥ┑鍡樺枠闁哄矉缍佹慨鈧柍杞拌兌娴犫晠姊虹粙鍖″伐缂傚秴锕ら锝夘敆閸曨偆锛滃┑鐐村灦閻熴儵宕濋崨顓涙斀闁绘ǹ顕滃銉╂煙閾忣偄濮夌紒顔芥閺佹捇鏁撻敓锟� 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€鐤柣妤€鐗忕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹閱囬柣鏂款殠濡棝姊洪崫銉バ㈤柨鏇樺€濋、妯荤附缁嬪灝鑰垮┑鐐叉缁夊瓨绂掗幖浣光拺闁煎鍊曢弸鎴︽煟閻旈棿鎲炬鐐茬箻閺佹捇鏁撻敓锟� 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€纾归柣鐔煎亰閻斿棙鎱ㄥ璇蹭壕闂佽鍠曢崡鎶藉箖閵忋倕宸濆┑鐘插亞閳ь剚鎹囧铏规喆閸曨偄濮㈡繝鈷€鍐弰鐎规洩缍侀獮鍥偋閸碍瀚介梻浣告啞閸旀牜鈧瑳鍛亾濮樼偓瀚�
2025年度汨罗市汨罗水库管理所部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2025-01-02 15:08
浏览量:98 | | | |

  目录

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、负责水利工程建设和管理工作;

  2、负责实施水库、水闸、堤防等水利基础设施、病险水库(水闸)、堤防的除险加固工作;

  3、负责灌排工程建设与改造;

  4、负责农村饮水安全工程建设;

  5、负责农村水利有关工作;

  6、负责节水灌溉有关工作

  (二)机构设置

  汨罗水库管理所本单位。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,汨罗水库管理所属于水利局二级预算单位。因此纳入2025年部门预算编制范围包含:汨罗市汨罗水库管理所本单位。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本部门(单位)2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。

  2025年度本部门(单位)收支总预算156.14万元,比2024年预算增加33.45万元,增加27.26%,主要原因是新聘人员4名,退休1名。

  (一)收入预算

  2025年度本部门(单位)预算156.14万元,其中:一般公共预算拨款收入156.14万元(其中经费拨款156.14万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算增加33.45万元,增加27.26%,主要原因是新聘人员4名,退休一名。

  (二)支出预算

  2025年度本部门(单位)支出预算156.14万元,其中:社会保障和就业支出21.16万元,卫生健康支出6.64万元,农林水支出118.98万元,住房保障支出9.37万元。比2024年预算增加33.45万元,其中基本支出较去年增加33.45万元,主要原因是新聘人员4名。无项目支出。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为12.49万元,占一般公共预算拨款支出比例为8%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为6.25万元,占一般公共预算拨款支出比例为4%。

  3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为2.43万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.55%。

  4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

  年初预算为6.64万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.25%。

  5、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

  年初预算为21.52万元,占一般公共预算拨款支出比例为13.78%。

  6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

  年初预算为97.46万元,占一般公共预算拨款支出比例为62.42%。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

  年初预算为9.37万元,占一般公共预算拨款支出比例为6%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门(单位)基本支出年初预算数为156.14万元,其中人员经费133.52万元,公用经费22.62万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门(单位)项目支出年初预算数为0万元。

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本部门(单位)为事业单位,无机关运行经费。

  (二)“三公”经费预算

  2025年度本部门(单位)“三公”经费预算数0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少1.8万元,降低90%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

  (三)一般性支出情况

  2025年度本部门(单位)会议费预算0.2万元,拟召开1次会议,人数40人,内容为水库防汛抗旱会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2025年度本部门(单位)政府采购预算总额1万元,其中工程类0万元,货物类1万元,服务类0万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门(单位)整体支出绩效目标156.14万元,其中:基本支出133.52万元,项目支出22.62万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个, 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

    附件:2025年度汨罗市水库部门预算公开表.xlsx

缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍仜閹瑰爼鏌℃径瀣嚋缂佸偊鎷�   |   缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍ㄧ〒閻濆爼鏌eΔ鈧悧濠囷綖閿燂拷  |   闂備胶枪缁绘劙宕㈤弽顐ュС妞ゆ帒瀚粻锝夋煙鐎涙ḿ鐭嬬紒顕嗘嫹

濠电偞鍨堕幑渚€顢氳閹便劌鈻庨幘瀛樻珫濠殿喗锕╅崢鑺ユ叏閵堝洨纾介柛鎰ㄦ櫓濞堟梻绱掗弮鍥х厫缂佸倸绉归幃婊兾熼崗鑲╂В闂備浇銆€閸嬫捇鏌涢…鎴濇灓闁烩晛閰i弻娑㈠籍閸屾矮绮堕梺鍛婄懄濞叉粓鍩€椤掆偓缁犲秹宕愰幋锕€鐒垫い鎴f娴滈箖姊洪崷顓ф殰闁瑰嚖鎷� 闂備礁鎲″濠氬磿閹寸姵顫曢柡澶婃櫇瑜旀俊姝岊槾缂佸瀚伴幃浠嬵敍濮橆兘鍋撹ぐ鎺戞辈闁绘梻鍘х粻鍙夈亜閺冨洤浜规繝鈧导瀛樼厪闁糕€崇箰娴滃墽绱撻崒姘殲闁搞劌缍婇幃鐢割敍閻愭彃鍞ㄩ梺鎼炲労娴滅偛危閺囥垺鐓熸い鏃囧吹缁涘繒绱掗幉瀣4306810001
婵犵數濮崑鎾翠繆椤栨碍鎯堢憸鏉挎缁辨捇宕橀埡浣轰淮闂佷紮绲婚崝宥咁嚗閸曨垰鐐婂瀣捣閻涳拷43068102001119闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷 濠电姰鍨煎▔娑樏洪敃鍌樷偓浣割吋婢跺﹦鐓戦梺鍛婂灟閸婃绮i敓锟� 婵犵數濮崑鎾翠繆閵堝洦鍤昉濠电姰鍨奸鎰板箯閿燂拷13009704闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷-1    闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枟閸嬨劌霉閿濆懎鏆熸俊顖氱墦閺屻劌鈽夐搹顐㈩伓0730-5242830

  • 婵犳鍠栫粻宥夊礉鎼达絿绀婇煫鍥ㄦ礃閺嗘粓鏌涚仦鍓р姇闁哄妞介獮鏍偓娑欋缚閻瞼绱撳蹇斿
    闁诲海鏁婚崑濠囧窗閺囩喓鈹嶅┑鐘叉搐缁€鍌涖亜閹达絾纭堕柤绋跨秺閺屾稑鈻庡▎鎰伓

  • 婵犳鍠栫粻宥夊礉鎼达絿绀婇煫鍥ㄦ礃閺嗘粓鏌涚仦鍓р姇闁哄妞介獮鏍偓娑欋缚閻﹤霉濠婂嫭绀嬬€规洩绻濋弫鎾绘晸閿燂拷
    闂備焦瀵х粙鎴︽偋閹剧粯鍋ょ€广儱顦粈澶嬬箾閹寸偟鎳勫┑顔哄€楃槐鎾诲礃閳哄﹥顓虹紓浣瑰敾閹凤拷