2014年商务局部门预算编报说明 |
一、基本情况 |
市商务局主管全市内外贸易和国际经济合作。现有人数40人,其中:在职23人,退休16人,离休1人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。 |
二、预算安排情况 |
预算总收入154.5万元,其中:经费拨款119.5万元;纳入预算管理的非税收入拨款35万元。 |
预算总支出154.5万元,其中:基本支出149.5万元(工资福利支出87.1万元、一般商品和服务支出33.4万元、对个人和家庭补助支出29万元);项目支出5万元。 |
三、项目支出安排 |
安排预算内项目经费5万元,主要情况安排如下: |
电子商务、企业一套表5万元 |
2014 年 商 务 局 收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 154.50 | 一、基本支出 | 149.50 |
经费拨款 | 119.50 | 工资福利支出 | 87.10 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 35.00 | 一般商品和服务支出 | 33.40 |
罚没收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 29.00 | |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 5.00 | |
三、政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 5.00 | |
四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
其他支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 154.50 | 支 出 总 计 | 154.50 |
2014年汨罗市商务局“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 备 注 |
合 计 | 15.05 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 8.25 | |
3、公务用车费 | 6.8 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.8 | |
(2)公务用车购置费 | ||
说明:本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。 |
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