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2024年度汨罗市卫生健康局部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2023-12-26 11:12
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  目录

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划,组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  2、协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离。健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

  5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

  6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

  7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。

  9、指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

  10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

  11、负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

  12、组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动,承担卫生健康科学普及,信息发布工作。

  13、指导市计划生育协会的业务工作。

  14、完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  根据市委市政府办公厅下发的《汨罗市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(汨办发〔2019〕25号),我局内设17个内设机构,并按有关规定设置机关党委。

  二、部门预算单位构成

  纳入此次部门预算编制的共1个单位包括:局机关本级。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括基本支出、项目支出等。本部门(单位)2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。

  2024年度本部门(单位)收支总预算3976.34万元,比2023预算增加119.47万元,增加3.10%,主要原因是财政项目支出预算调整。

  (一)收入预算

  2024年度本部门(单位)预算3976.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3976.34万元(其中经费拨款3976.34万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2023年预算增加119.47万元,原因主要是财政项目支出预算调整。

  (二)支出预算

  2024年度本部门(单位)支出预算3976.34万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出214.66万元,卫生健康支出3664.02万元,住房保障支出97.66万元。比2023年预算增加119.47万元,其中基本支出较去年减少116.12万元,原因主要是全额在职人数减少,项目支出较去年增加235.59万元,原因主要是财政项目支出预算调整。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年度一般公共预算拨款支出预算3976.34万元,其中:

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为130.22万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.27%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为65.11万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.64%。

  3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为19.33万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.49%。

  4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为1202.45万元,占一般公共预算拨款支出比例为30.24%。

  5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

  年初预算为642.20万元,占一般公共预算拨款支出比例为16.15%。

  6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

  年初预算为1651.00万元,占一般公共预算拨款支出比例为41.52%。

  7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为69.18万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.74%。

  8、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

  年初预算为99.19万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.49%。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为97.66万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.46%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门(单位)基本支出年初预算数为1504.75万元,其中人员经费1281.77万元,公用经费222.98万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门(单位)项目支出年初预算数为2471.59万元,其中:爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费项目5万元,基层医疗卫生人才本土化培养项目99.19万元、计生特殊家庭补助项目80万元、老年人办证工本费项目2万元、老年乡村医生生活困难补助项目44.20万元、生育关怀基金项目20万元、手术并发症、社会评议及病残儿鉴定项目15万元、卫生事业费及流动人口管理项目25万元、行政村运行经费项目44万元、医患纠纷调解经费项目3万元、城镇独生子女父母奖励金项目672万元、纯农独生子女保健费项目12万元、基本公共卫生服务经费项目598.20万元、农村计生家庭奖扶特扶金项目852万元。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年度本部门(单位)机关运行经费22.98万元,比上年增加5.08万元,增长2.33%。主要原因是:财政加大投入。

  (二)“三公”经费预算

  2024年度本部门(单位)“三公”经费预算数2万元,其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年增加减少11.30万元,降低84.96%,主要原因是:压缩公务接待开支。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门(单位)会议费预算5万元,拟召开12次会议,人数1089人,内容为医政、医改、妇幼、疾病预防控制、中医药、计划生育等方面的会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况0次,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2024年度本部门(单位)政府采购预算总额685万元,其中工程类55万元,货物类120万元,服务类510万元。授予中小企业合同金额510万元,占政府采购支出总额的74.45%,其中:授予小微企业合同金额510万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆3辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无,资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本部门(单位)整体支出绩效目标3976.34万元,其中:基本支出1504.75万元,项目支出2471.59万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出2471.59万元,其中30万元以上绩效目标的项目7个,包括基层医疗卫生人才本土化培养项目99.19万元、包括计生特殊家庭补助项目80万元、包括老年乡村医生生活困难补助项目44.20万元、包括行政村运行经费项目44万元、包括城镇独生子女父母奖励金项目672万元、包括基本公共卫生服务经费项目598.20万元、包括农村计生家庭奖扶特扶金项目852万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

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