婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧鏌i幇顒佹儓闁搞劌鍊块弻娑㈩敃閿濆棛顦ョ紓浣哄Т缂嶅﹪寮诲澶婁紶闁告洦鍓欏▍锝夋⒑缁嬭儻顫﹂柛鏃€鍨垮濠氭晲婢跺﹦顔掗悗瑙勬礀濞层劌危韫囨稒鈷戦柤濮愬€曢弸鎴︽倵濮橆剛澧︾€殿噮鍣e畷鐓庘攽閸℃瑧宕哄┑锛勫亼閸婃牠骞愰悙顒佸弿闁圭虎鍠栫粻娲倵閿濆骸鏋熼柍閿嬪笒闇夐柨婵嗘瑜版崵澶庣疀濞戞瑧鍘介梺瑙勫劤绾绢厽鏅堕敂閿亾鐟欏嫭绀冩繝銏★耿閿濈偛鈹戠€n偄娈濋梻鍌氱墛缁嬫垶绔熼崱娑欌拺缁绢厼鎳庨ˉ宥夋煙濞茶绨界€垫澘锕﹂幑鍕Ω閵夘喗顥″┑鐐差嚟婵挳顢栭崱娑欏亗闁哄洢鍨洪悡娆撴⒑椤撱劎鐣辨鐐寸墬閵囧嫰寮撮悢铏圭厜闂佽鍠楅〃鍛达綖濠靛鍊锋い鎺嗗亾妞ゅ骏鎷� 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻戦妵鍕箻閸楃偟浠肩紒鐐劤椤兘寮婚悢鐓庣鐟滃繒鏁☉銏$厽闁规儳顕妴鎺楁煃瑜滈崜婵嬶綖婢舵劕绠归柍鍝勬噹缁愭鏌″搴″箹闁汇値鍠栭湁闁稿繗鍋愰弳姗€鏌嶈閸忔稓娆㈠顒傛殾闁靛ě鈧崑鎾斥槈濞呰鲸宀搁獮蹇涘传閸曘劍鏂€闂佺粯鍔樺▔娑㈡嫊閸忕浜滈柡鍌氬皡閸旂喖鏌ゅú顏冩喚闁诡喗绮撻幊鐐哄Ψ瑜嶉獮妤呮⒒娴d警鏀版繛鍜冪秮瀹曟垿鎮㈤崗鐓庝患闂佹眹鍨婚。浠嬪磻閹炬枼鏋旈柛顭戝枟閻濐噣姊洪崨濠冨暗闁哥姴閰i幃楣冩倻閽樺顔婇梺鐟扮摠濮婂綊锝炲鍛斀闁绘劕寮堕ˉ婊呯磼缂佹ê濮堝ǎ鍥э躬閹煎綊顢曢妶鍥╂闂備焦鐪归崹钘夅缚瑜嶉悺顓㈡⒒娴g懓顕滄繛鎻掔箻瀹曟劕鈹戠€n剙绁︽繝鐢靛Т濞层倗绮诲☉娆嶄簻闁哄倸鐏濋埛鏃堟煟閹炬剚鍎旀慨濠呮閹瑰嫰濡搁妷锔惧綒闂備胶鎳撻崵鏍箯閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃酣銆冮妷鈺佺濞达絿枪閸嬪秴鈹戦悩璇у伐闁绘妫涙竟鏇熺節濮橆厾鍘甸梺鍛婃寙閸涱厾顐奸梻浣虹帛閹稿鎮烽埡鍛摕闁绘梻鈷堥弫宥嗙箾閹寸偟鎳呴柛鎴節閹泛顫濋鐙€鏆¢梺閫涚┒閸斿矂鍩為幋锕€骞㈡俊顖滃劋閻忓酣姊绘担鍛婃儓闁活厼顦辩槐鐐存媴鐟欏嫬寮块梺閫炲苯澧撮柡灞界У濞碱亪骞忕仦钘夊腐濠电偛顕慨顓㈠疾閻樺樊娼栭柧蹇撴贡閻瑩鏌涢弽銈傚亾閸忓懐鐭楃紓鍌氬€搁崐鍝ョ矓閹绢喗鏅濋柕鍫濐樈閺佸鏌ㄥ┑鍡╂▓闁轰礁妫濋弻娑㈠即閵娿儰绨介梺鎸庣⊕缁矂鍩為幋锔藉€烽柡澶嬪灩娴犳悂姊洪懡銈呮瀭闁稿酣娼ч悾宄扳攽鐎n亜绐涘銈嗘尰缁嬫帡寮埀顒勬⒒娴h櫣甯涢弸顏呫亜閺囩喓鐭婃い鏂跨箻婵$兘鍩¢崒婊冨箥闂備焦鍎冲ù姘跺磻閸曨剚鍙忓璺虹灱绾惧吋銇勯弮鍥撴い銉ョ墦閺屸剝鎷呯憴鍕3闂佽桨鐒﹂幑鍥极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墴閹潡顢氶埀顒勫蓟閿濆憘鏃堝焵椤掑嫭鍋嬮煫鍥ㄦ礈娑撳秴螖閿濆懎鏆為柣鎾冲暟閹茬ǹ饪伴崼婵堫槶濠殿喗枪妞寸ǹ鐣烽崣澶岀闁瑰瓨鐟ラ悘鈺呮⒑閸楃偞鍠橀柡宀嬬秮瀵剙鈻庨悙顒傛瀮婵犵妲呴崑鍕涘┑鍡╂綎婵炲樊浜滄导鐘绘煏婢跺牆鍓鹃柕蹇嬪€栭悡銉╂煛閸ヮ煁顏堝焵椤掍胶绠為柕鍡曠铻i柤濮愬€濆顔剧磽娴e壊鍎忛柣蹇旂箞閹虫捇宕归瑙勬杸闂佺粯鍔曞鍫曀夊⿰鍛<濠㈣泛锕﹂幗鐘电磼閸屾稑娴鐐寸墬閹峰懘宕楁径瀣伖闂傚倷鑳堕崢褔锝為弴銏犵9闁哄洢鍨归崙鐘绘煙鏉堥箖妾柣鎾跺枛閺岋綁寮崼鐕傜吹闂佺灏欓崑鎾汇€冮妷鈺傚€烽柤纰卞墰椤旀帡姊烘潪鎵妽闁圭懓娲顐﹀箻缂佹ɑ娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫇闁逞屽墰婢规洝銇愰幒鎾跺幗闂佺粯姊婚崢褎绂嶆导瀛樼厽闁哄倹瀵чˉ鐐烘煙娓氬灝濡兼い顏勫暟閹风娀鐓鐑嗘闂傚倸鍊峰ù鍥敋閺嶎厼绐楅柡鍥ュ灩绾偓闂佽鍎煎Λ鍕不閺嶎厽鐓忛煫鍥ь儏閳ь剚娲栭蹇撯攽閸″繑鏂€闂佺粯蓱瑜板啯绂嶉悙鐑樼厓鐟滄粓宕滃璺虹闁搞儜灞剧稁闂佹儳绻楅~澶愬窗閸℃稒鐓曢柡鍥ュ妼娴滄粌鈹戦鍝勭仾缂佺粯绻堥崺娑㈠焵椤掑嫬绀冩い鏃傚帶閸欏﹪鏌f惔銈庢綈婵炴祴鏅濈槐鐐寸瑹閳ь剟鎮伴鈧畷鍫曨敆娴i晲缃曢梻浣稿閸嬪懐鍠婂鍥e亾濮橆偆鐭欐慨濠勭帛閹峰懘宕ㄦ繝鍌涙畼闂備礁鎲″褰掓偋濠婂牆鐒垫い鎺戝€婚幊妤呮煕濞戝彉绨诲ù婊呭亾閹便劌螣閻撳簼澹曢柣搴㈢啲閹凤拷
2019年度白水镇人民政府部门决算
来源:财政局   日期:2020-08-15 10:58
浏览量:1 | | | |

  

2019年度

白水镇人民政府部门决算

目录

第一部分白水镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

白水镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况:我单位包含政府机关及6个二级机构,没有独立核算的二级机构。全部为财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。

(二)决算单位构成。由政府机关、文化站、劳保站、农技推广站、林业站、水利站、司法所构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

     部门决算表(见附件)

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门决算总收入3578万元比2018年决算增加78万元,增加2.2%。2019年部门决算总支出3578万元比2018年决算增加78万元,增加2.2%2019年决算收入数比2018年收入数增加的原因是:1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加,养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2019年决算支出数比2018年支出数增加的原因是:1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加,养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3578万元, 其中:财政拨款收入3578万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3578万元,其中:基本支出1441万元,占40.3%;项目支出2137万元,占59.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度部门决算财政拨款收入3578万元比2018年决算增加78万元,增加2.2%。2019年部门决算财政拨款支出3578万元比2018年决算增加78万元,增加2.2%。2019年决算收入数比2018年收入数增加的原因是:1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放, 2.人员增加,养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。2019年决算支出数比2018年支出数增加的原因是:1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加,养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3578万元,占本年支出合计的100%,比2018年增加78万元,增加2.2%主要是因为1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加,养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3578万元,主要用于以下方面:2019年一般公共服务支出1200万元占支出33.54%,公共安全支出68万元占支出1.9%,教育支出239万元占支出6.68%,文化体育与传媒支出60万元占支出1.68%,社会保障和就业支出130万元占支出3.63%,医疗卫生与计划生育支出165万元占支出4.61%,节能环保支出556万元占支出15.54%城乡社区支出540万元占支出15.09%,农林水支出620万元占支出17.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3500万元,支出决算数为3578万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务支出——人大事务——行政运行年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行年初预算数为1052万元,支出决算数为1130万元,完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是:1.工资普调及政府绩效奖励奖金的发放。2.住房公积金财政预算基数增加。3.人员增加,养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。

3. 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——财政事务——行政运行年初预算数为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——纪检监察事务——行政运行年初预算数为23万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。

5.  一般公共服务支出——群众团体事务——行政运行年初预算数为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出——党委办公厅及相关机构事务——行政运行年初预算数为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出——群众团体事务——行政运行年初预算数为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

9. 公共安全支出——司法——行政运行年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

10.公共安全支出——司法——其他公共安全支出年初预算为63万元,支出决算为63万元,完成年初预算的100%

11.教育支出——普通教育——初中教育年初预算为239万元,支出决算为239万元,完成年初预算的100%

12. 文化教育与传媒支出——文化——行政运行年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

13. 文化教育与传媒支出——文化——其他文化支出年初预算数为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行年初预算数为114.2万元,支出决算为114.2万元,完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他社会保障和就业支出年初预算数为7.18万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100%

16. 社会保障和就业支出——民政管理事务——行政运行支出年初预算数为8.6万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的100%

17. 医疗卫生与计划生育支出——医疗卫生与计划生育管理事务——行政运行年初预算数为28.6万元,支出决算为28.6万元,完成年初预算的100%。

18.  医疗卫生与计划生育支出——医疗卫生与计划生育管理事务——其他行政运医疗卫生与计划生育支出年初预算数为136.4万元,支出决算为136.4万元,完成年初预算的100%。

19.节能环保支出——环境保护管理事务——行政运行年初预算为26.18万元,支出决算为26.18万元,完成年初预算的100%。

20.节能环保支出——环境保护管理事务——其他环境保护支出年初预算为529.82万元,支出决算为529.82万元,完成年初预算的100%。

 

21. 城乡社区支出——城乡社区管理支出——行政运行年初预算为9.2万元,支出决算为9.2万元,完成年初预算的100%

22. 城乡社区支出——城乡社区管理支出——其他城乡社区支出年初预算为530.8万元,支出决算为530.8万元,完成年初预算的100%

23.农林水支出——农业——行政运行年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%

24.农林水支出——农业——其他农业支出年初预算为220万元,支出决算为220万元,完成年初预算的100%

25.农林水支出——林业——行政运行年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

26.农林水支出——林业——其他林业支出年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

 27.农林水支出——水利——行政运行支出年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%

28.农林水支出——水利——其他农林水事务支出支出年初预算为335.8万元,支出决算为335.8万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1441万元,其中人员经费支出907.8万元,占比63%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费支出合计533.2万元,占比37%,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出862.3万元和对个人和家庭的补助支出45.5万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为57.5万元,支出决算为57万元,完成预算的99%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数相等,与2018年决算数相等。全年无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为57.5万元,支出决算为57万元,完成预算的99%, 比年初预算减少 0.5万元,减 0.9%,原因是厉行节约,比2018年决算数减少 1万元,减少1.7 %,原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数相等,与2018年决算数相等。

全年无公务用车公务用车购置费及运行维护费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算57万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算数为0万元,全年无因公出国(境)费。

2、公务接待费支出决算为57万元,全年共接待来访团组1985个、来宾19986人次,主要是日常工作检查、招商项目引进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0万元,全年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

 九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,白水镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

    项目资金主要用于村级一事一议,农林水利建设,道路建设项目,集镇提质改造,城乡环镜卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析,制定了财务管理制度,严格风险防范,保障资金安全和高效运行。

本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价,集镇改造提升了白水镇的区位优势,对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜,也对将来的招商引资,推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著,可提高经济效益,加快农民致富步伐,大大增加了农民收入,达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出533.2万元,比年初预算数增加78万元,增长9.4%。主要原因是:人员调进,人员增资。 

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.3万元,用于召开党员村级干部会议,人数1800人,内容为中心工作安排,党的路线方针执行;开支培训费8.4万元,用于开展村会计培训,人数58人,内容为党建扶贫财经业务知识和其他中心工件指导学习。 

(三)政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额199万元,其中:政府采购货物支出52万元,占政府采购支出总额的26%,政府采购工程支出101万元,占政府采购支出总额的51%,政府采购服务支出46万元,占政府采购支出总额的23%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,本单位占地面积10.49亩,办公用房建筑面积6亩。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金

2019年汨罗市白水镇部门决算和“三公”经费决算公开表.xls 

 

 

 

缂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栫偛鍨傜憸鐗堝笚閸嬬喐銇勯弽顐粶闁圭懓鐖奸弻鈩冨緞鐎n亶鍤嬬紓浣稿亰閹凤拷   |   缂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栫偛鍨傜憸鐗堝笚閸嬬喐銇勯弽銊с€掗柣婵嗙埣閺岋絽螖閳ь剟鎮ф繝鍥风稏闁跨噦鎷�  |   闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍔欏畷銏ゅ冀椤愩儱小濡炪倖甯掔€氼剛绮婚敐澶嬬厵閻庢稒岣块惌瀣磼椤曞棙瀚�

婵犵數鍋為崹鍫曞箲娓氣偓椤㈡俺顦抽柟渚垮妼閳诲酣骞樼€涙ɑ鐝繝娈垮枟閿曗晠宕㈤懞銉﹀弿闁靛牆娲ㄧ壕浠嬫煕閹般劍娅撴繛鍫熸⒒缁辨帡寮崶褏鍘紓浣稿€哥粔褰掑箖濠婂吘鐔煎礂閼测晜袙闂傚倷娴囬妴鈧柛瀣崌閺屾盯鈥﹂幋婵囩亾闂佺儵鏅涢柊锝夊蓟濞戙垹绫嶉柛灞剧煯缁爼姊洪崨濠勬噭婵炲弶绮撻崺鈧い鎺嗗亾缂佺姴绉瑰畷鎰板箣閿曗偓閻掑灚銇勯幋锝嗩棄濞存粓绠栧娲捶椤撗勬闂佺懓鍤栭幏锟� 闂傚倷绀侀幉鈥愁潖婵犳艾纾块柟瀵稿У椤洟鏌℃径濠冩珖鐟滄梹淇婂宀婃Ь缂備礁顑呯€氫即骞冩禒瀣垫晬婵﹩鍏橀崑鎾广亹閹烘垶杈堥梺缁樻⒒閸樠呯不閸欏浜滈柡鍐ㄦ搐娴滆绻濋埀顒佸鐎涙ḿ鍘梺绯曗偓宕囩濞存粌澧界槐鎾诲磼濮橆剚娈查梺鎼炲妼缂嶅﹪骞冮悽鍓叉晬闁绘劖褰冮崬銊╂⒑閹肩偛鍔村ù婊呭仜鍗遍柡鍥ュ灪閻撶喐銇勯弮鍥у惞缂佹稑绻掔槐鎺楀箟鐎n偄顏�4306810001
濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧繝绻嗘い鏍ㄧ閹牏鎲搁弶鎸庮棤缂佽鲸鎹囧畷姗€鍩℃担杞版樊闂備椒绱徊濠氬礉瀹ュ拋鍤楅柛鏇ㄥ灠閻愬﹤顪冪€n亝鎹i柣娑虫嫹43068102001119闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹闂傚倷绶氬ḿ褍螞瀹€鍕;闁跨噦鎷� 婵犵數濮伴崹鐓庘枖濞戞◤娲晝閸屾ǚ鍋撴担鍓插悑濠㈣泛锕﹂悡鎴︽⒑閸涘﹤鐏熼柛濠冾殘缁綁鏁撻敓锟� 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧繝绻嗛柕鍫濇处閸ゆ槈婵犵數濮伴崹濂割敊閹版澘绠柨鐕傛嫹13009704闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹-1    闂傚倷娴囨竟鍫熴仈缁嬫娼栧┑鐘崇閻掗箖鏌熺紒銏犳灍闁稿鍔岄湁闁挎繂鎳庨弳鐔镐繆椤栨氨澧﹂柡灞诲妼閳藉鎼归銏╀紦0730-5242830

  • 濠电姵顔栭崰鏍不瀹ュ绀夐幖杈剧悼缁€濠囩叓閸ャ劍绀冮柡鍡樼矒閺屾稓浠﹂崜褉濮囬梺鍝勵槹濡炰粙鐛弽顐熷亾濞戞瑡缂氶柣顓炵灱缁辨挸顓艰箛鏂款伓
    闂佽娴烽弫濠氬磻婵犲洤绐楅柡鍥╁枔閳瑰秴鈹戦悩鍙夋悙缂佲偓閸屾稏浜滈柟杈剧稻绾爼鏌ょ粙璺ㄧШ闁哄本绋戦埢搴♀枎閹邦剦浼�

  • 濠电姵顔栭崰鏍不瀹ュ绀夐幖杈剧悼缁€濠囩叓閸ャ劍绀冮柡鍡樼矒閺屾稓浠﹂崜褉濮囬梺鍝勵槹濡炰粙鐛弽顐熷亾濞戞瑡缂氶柣顓烇工闇夋繝濠傚缁€瀣偓瑙勬穿缁绘繈寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�
    闂傚倷鐒︾€笛呯矙閹达附鍋嬮柟鍓х帛閸嬨倗鈧箍鍎遍ˇ顖滅矆婢跺绠鹃柟瀵稿仧閹冲嫬鈹戦鍝勨偓妤冩閹捐绀冮柍鍝勶攻椤撹櫣绱撴担鐟版暰闁瑰嚖鎷�