| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称:卫生局机关 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 1,728.19 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 308.19 | |
| 经费拨款 | 1,728.19 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 227.17 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 16.90 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 64.12 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,422.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 1,422.00 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,730.19 | 债务利息支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,728.19 | 本 年 支 出 合 计 | 1,730.19 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 2.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 1,730.19 | 总 计 | 1,730.19 | ||
| 单位负责人:戴苏华 财务负责人:彭新年 填表人:韩红霞 | |||||
| 2015年卫生局机关“三公”经费预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 42 | |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | 23 | |
| 3、公务用车费 | 19 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 19 | |
| (2)公务用车购置费 | ||
| 单位负责人:戴苏华 财务负责人:彭新年 填表人:韩红霞 | ||
卫生局机关现有人数75人,其中:在职53人、离休3人、退休19人。遗属7人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。
二、预算安排情况
预算总收入1730.19万元,其中:经费拨款1728.19万元,上年结转2万元。
预算总支出1730.19万元,其中:基本支出308.19万元(工资福利支出227.17万元、一般商品和服务支出16.9万元、对个人和家庭补助支出64.12万元),项目支出1422万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费1422万元,主要情况安排如下:
卫生局1422万元,其中:基本公共卫生经费1396.5万元,卫生城市创建3万元,无主病人欠费2万元,医患纠纷调解10万元,会计核算中心5.5万元,食安委5万元。