归档时间:2018-12-11

民政局2015年收支预算总表及“三公”经费预算表

来源: 日期: 【字号:大 中 
                                                              2015 年 收 支 预 算 总 表
单位名称:汨罗市民政局         单位:万元
收            入 支             出
项      目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般预算拨款(补助) 1,333.60 一、一般公共服务支出   一、基本支出 447.20
   经费拨款 1,325.60 二、外交支出      工资福利支出 291.19
   纳入预算管理的非税收入拨款 8.00 三、国防支出      一般商品和服务支出 30.32
   罚没收入拨款   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 125.69
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 916.40
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 916.40
四、事业收入   七、文化体育与传媒支出      对个人和家庭的补助  
五、经营收入   八、社会保障和就业支出 1,363.60    对企事业单位的补贴  
六、上级补助收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务利息支出  
七、附属单位上缴收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、其他收入   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
本 年 收 入 合 计 1,333.60 本  年  支  出  合  计 1,363.60
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 30.00 年末结转和结余  
总  计 1,363.60 总  计 1,363.60
单位负责人:周卫                         财务负责人:左小林                     填表人:周宇

 

                                                              2015年民政局“三公”经费预算表
     
    单位:万元
项           目 预算数 备     注
合     计 29  
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费 12  
3、公务用车费 17  
其中:(1)公务用车运行维护费 17  
     (2)公务用车购置费    
     
单位负责人:周卫                     财务负责人:左小林                     填表人:周宇
   一、基本情况

民政局工作职能是为承担救灾救济、城市居民最低生活保障、基层政权和社区组织、双拥和优抚安置、民间组织、社会福利等有关管理职责。现有人数121人,其中:在职65人、离休3人、退休53人。遗属8人。公务用车编制数3辆,实有数3辆。

二、预算安排情况

预算总收入1363.6万元,其中:经费拨款1325.6万元,纳入预算管理的非税收入拨款8万元,上年结余30万元。

预算总支出1363.6万元,其中:基本支出447.2万元(工资福利支出291.19万元、一般商品和服务支出30.32万元、对个人和家庭补助支出125.69万元),项目支出916.4万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内项目经费916.4万元,主要情况安排如下:

城市及农村低保经费255万元(含工作经费15万元)、自主就业退役士兵一次性补助113.4万元、义务兵优待金248万元、五保户生活费200万元、敬老院工作经费50万元、民政十百千慰问10万元,其他40万元。