| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称:汨罗市民政局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 1,333.60 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 447.20 | |
| 经费拨款 | 1,325.60 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 291.19 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 8.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 30.32 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 125.69 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 916.40 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 916.40 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,363.60 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,333.60 | 本 年 支 出 合 计 | 1,363.60 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 30.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 1,363.60 | 总 计 | 1,363.60 | ||
| 单位负责人:周卫 财务负责人:左小林 填表人:周宇 | |||||
| 2015年民政局“三公”经费预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 29 | |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | 12 | |
| 3、公务用车费 | 17 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 17 | |
| (2)公务用车购置费 | ||
| 单位负责人:周卫 财务负责人:左小林 填表人:周宇 | ||
民政局工作职能是为承担救灾救济、城市居民最低生活保障、基层政权和社区组织、双拥和优抚安置、民间组织、社会福利等有关管理职责。现有人数121人,其中:在职65人、离休3人、退休53人。遗属8人。公务用车编制数3辆,实有数3辆。
二、预算安排情况
预算总收入1363.6万元,其中:经费拨款1325.6万元,纳入预算管理的非税收入拨款8万元,上年结余30万元。
预算总支出1363.6万元,其中:基本支出447.2万元(工资福利支出291.19万元、一般商品和服务支出30.32万元、对个人和家庭补助支出125.69万元),项目支出916.4万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费916.4万元,主要情况安排如下:
城市及农村低保经费255万元(含工作经费15万元)、自主就业退役士兵一次性补助113.4万元、义务兵优待金248万元、五保户生活费200万元、敬老院工作经费50万元、民政十百千慰问10万元,其他40万元。