归档时间:2018-12-11

交通局机关2015年收支预算总表及“三公”经费预算表

来源: 日期: 【字号:大 中 
                                                               2015 年 收 支 预 算 总 表
单位名称:汨罗市交通局机关         单位:万元
收            入 支             出
项      目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般预算拨款(补助) 1,036.72 一、一般公共服务支出   一、基本支出 297.72
   经费拨款 1,036.72 二、外交支出      工资福利支出 197.03
   纳入预算管理的非税收入拨款   三、国防支出      一般商品和服务支出 17.90
   罚没收入拨款   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 82.79
二、纳入专户管理的非税收入拨款 13.00 五、教育支出   二、项目支出 769.00
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 769.00
四、事业收入   七、文化体育与传媒支出      对个人和家庭的补助  
五、经营收入   八、社会保障和就业支出      对企事业单位的补贴  
六、上级补助收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务利息支出  
七、附属单位上缴收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、其他收入   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出 1,066.72 三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
本 年 收 入 合 计 1,049.72 本  年  支  出  合  计 1,066.72
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 17.00 年末结转和结余  
总  计 1,066.72 总  计 1,066.72
单位负责人:吴高明                       财务负责人:陈宏辉                       填表人:虞忠


                                                 2015年汨罗市交通运输局“三公”经费预算表
     
        单位:万元
   项           目    预算数     备     注
   合     计    59  
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费     39.5  
3、公务用车费     19.5  
其中:(1)公务用车运行维护费     19.5     其中租车费肆万元整
            (2)公务用车购置费    
     
单位负责人: 吴高明                    财务负责人:陈宏辉                         填表人:虞忠
  一、基本情况

汨罗市交通运输局负责全市交通行业管理、交通行政执法及交通基础设施建设工作,现有人数86人,其中:在职43人、退休36人、遗属7人。公务用车编制数2辆,实有数2辆。(含质监站在编人员5名,检测中心1名,公务用车1台)

二、预算安排情况

预算总收入1066.72万元,其中:经费拨款1036.72万元,纳入专户管理的非税收入拨款13万元,上年结余17万元。

预算总支出1066.72万元,其中:基本支出297.72万元(工资福利支出197.03万元、一般商品和服务支出17.9万元、对个人和家庭补助支出82.79万元),项目支出769万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内项目经费769万元,主要情况安排如下:春运工作经费2万元,民桥义渡经费3万元,交通战备2万元,质监站经费10万元,水上交通安全专项5万元,公汽公司巡查养护49万元,新增武广站管理所10万元,打击非法运营20万元,农村公路养护488万元(先批后用),治超180万元(先批后用)。