| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称:汨罗市国土资源系统 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 1,416.54 | 一、一般公共服务支出 | 172.98 | 一、基本支出 | 1,556.16 |
| 经费拨款 | 801.54 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,052.07 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 536.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 380.35 | |
| 罚没收入拨款 | 79.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 123.74 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 180.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 180.00 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 180.00 | |
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 22.62 | 十一、城乡社区支出 | 190.00 | 其他资本性支出 | |
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 1,373.18 | ||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,619.16 | 本 年 支 出 合 计 | 1,736.16 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 117.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 1,736.16 | 总 计 | 1,736.16 | ||
| 单位负责人:李石芳 财务负责人: 杨军煌 填表人:陈丽丽 | |||||
| 2015年国土资源系统“三公”经费预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 262.45 | |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | 149.35 | |
| 3、公务用车费 | 113.1 | 另国土所巡查经费42万元 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 113.1 | 另国土所巡查经费42万元 |
| (2)公务用车购置费 | ||
| 单位负责人:李石芳 财务负责人:杨军煌 填表人:陈丽丽 | ||
国土资源局工作职能为负责全市国土管理工作。现有人数311人,其中:在职270人(全额251人、自收自支19人)、退休41人。遗属16人。公务用车编制数9辆,实有数8辆。
二、预算安排情况
预算总收入1736.16万元,其中:经费拨款801.54万元,纳入预算管理的非税收入拨款536万元,罚没收入拨款79万元,其他收入22.62万元,政府性基金拨款180万元,上年结余117万元。
预算总支出1736.16万元,其中:基本支出1736.16万元(工资福利支出1052.07万元、一般商品和服务支出380.35万元、对个人和家庭补助支出123.74万元),项目支出180万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费180万元,主要情况安排如下:
信 息化建设工作经费项目10万元、 卫片执法检查项目10万元、动态巡查项目30万元、地质灾害防治项目5万元、矿产资源规划篇制项目20万元、建设用地规划项目20万元、集体建设用地确权 发证专项经费30万元、耕地等级评价10万元、城市建设用地利用评价10万元、闲置土地清理20万元、土地变更5万元、土地测绘10万元。