归档时间:2018-12-11

商务系统2015年收支预算总表及“三公”经费预算表

来源: 日期: 【字号:大 中 
                                                              2015 年 收 支 预 算 总 表
单位名称:商务系统         单位:万元
收            入 支             出
项      目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般预算拨款(补助) 482.24 一、一般公共服务支出 484.34 一、基本支出 476.34
   经费拨款 467.24 二、外交支出      工资福利支出 376.25
   纳入预算管理的非税收入拨款 15.00 三、国防支出      一般商品和服务支出 42.75
   罚没收入拨款   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 57.34
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 8.00
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 8.00
四、事业收入   七、文化体育与传媒支出      对个人和家庭的补助  
五、经营收入   八、社会保障和就业支出      对企事业单位的补贴  
六、上级补助收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务利息支出  
七、附属单位上缴收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、其他收入 0.10 十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
本 年 收 入 合 计 482.34 本  年  支  出  合  计 484.34
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 2.00 年末结转和结余  
总  计 484.34 总  计 484.34
                     单位负责人:吴宏基                       财务负责人:何金辉                     填表人:甘洞波

 

                                              2015年商务系统“三公”经费预算表
     
       单位:万元
  项           目   预算数    备     注
  合     计   37.74  
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费   20.68  
3、公务用车费   17.06  
其中:(1)公务用车运行维护费   17.06  
    (2)公务用车购置费    
     
                         单位负责人:吴宏基                      财务负责人:何金辉                       填表人:甘洞波

一、基本情况

商 务局部门工作职能为贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策,拟定本市相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。研究提出流通体 制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经济、物流配送、电子商务等现代流通方式。拟定全市规范流通领域市场体系及流通次序和打破市场 垄断、地区封锁的规范性文件,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系,监测分析市场运行和商品供求状况,负责肉类、酒类、食糖、边销茶、成品油等重要 消费品和煤炭、成品油等重要生产资料的市场监管调控。现有人数109人,其中:在职91人、离休1人、退休17人。遗属5人。公务用车编制数2辆,实有数 1辆。

二、预算安排情况

预算总收入484.34万元,其中:经费拨款467.24万元,纳入预算管理的非税收入拨款15万元,其他收入0.1万元,上年结余2万元。

预算总支出484.34万元,其中:基本支出476.34万元(工资福利支出376.25万元、一般商品和服务支出42.75万元、对个人和家庭补助支出57.34万元),项目支出8万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内项目经费8万元,主要情况安排如下:

一般商贸服务、电子商务项目5万元,市场管理3万元。