| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称:汨罗市公安局 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 3,730.89 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3,639.89 | |
| 经费拨款 | 3,623.89 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 2,022.85 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 107.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 1,352.55 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 3,859.89 | 对个人和家庭的补助 | 264.49 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 220.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 220.00 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 3,730.89 | 本 年 支 出 合 计 | 3,859.89 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 129.00 | 年末结转和结余 | |||
| 总 计 | 3,859.89 | 总 计 | 3,859.89 | ||
| 单位负责人:付学文 财务负责人:郑佐明 填表人:吴飞霞 | |||||
| 2015年汨罗市公安局“三公”经费预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 631.31 | |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | 85 | |
| 3、公务用车费 | 546.31 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 465.89 | |
| (2)公务用车购置费 | 80.42 | |
| 单位负责人:付学文 财务负责人:郑佐明 填表人:吴飞霞 | ||
一、基本情况
汨罗市公安局工作职能为打击犯罪、保护人民群众的生命和财产安全。现有人数517人,其中:在职433人、退休84人。遗属29人。公务用车编制数60辆,实有数60辆。
二、预算安排情况
预算总收入3859.89万元,其中:经费拨款3623.89万元,纳入预算管理的非税收入拨款107万元,上年结余129万元。
预算总支出3859.89万元,其中:基本支出3639.89万元(工资福利支出2022.85万元、一般商品和服务支出1352.55万元、对个人和家庭补助支出264.49万元),项目支出220万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费220万元,主要情况安排如下:
看守所37万元,拘留所3万元,治安巡逻100万元,禁毒20万元,收治中心30万元,派出所30万元。