归档时间:2018-12-11

交警大队2015年收支预算总表及“三公”经费预算表

来源: 日期: 【字号:大 中 
                                                          2015 年 收 支 预 算 总 表
单位名称:汨罗市交警大队         单位:万元
收            入 支             出
项      目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般预算拨款(补助) 927.76 一、一般公共服务支出   一、基本支出 977.76
   经费拨款 847.76 二、外交支出      工资福利支出 362.27
   纳入预算管理的非税收入拨款 80.00 三、国防支出      一般商品和服务支出 577.80
   罚没收入拨款   四、公共安全支出 1,017.76    对个人和家庭的补助 37.69
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 40.00
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 40.00
四、事业收入   七、文化体育与传媒支出      对个人和家庭的补助  
五、经营收入   八、社会保障和就业支出      对企事业单位的补贴  
六、上级补助收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务利息支出  
七、附属单位上缴收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、其他收入   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
本 年 收 入 合 计 927.76 本  年  支  出  合  计 1,017.76
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 90.00 年末结转和结余  
总  计 1,017.76 总  计 1,017.76
单位负责人: 尹飞龙                         财务负责人:李波                       填表人:余娟

 

                                                  2015年交警大队“三公”经费预算表
     
    单位:万元
项           目 预算数 备     注
合     计 240  
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费 70  
3、公务用车费 170  
其中:(1)公务用车运行维护费 140 警保卫用车频率加大,车辆维修费用上升。
            (2)公务用车购置费 30 警务用车更新。
 

 一、基本情况
   市交警大队部门工作职能为道路交通安全管理。现有人数87人,其中:在职76人、退休11人。公务用车编制数18辆,实有数18辆。
    二、预算安排情况
    预算总收入1017.76万元,其中:经费拨款847.76万元,纳入预算管理的非税收入拨款80万元,上年结余90万元。
    预算总支出1017.76万元,其中:基本支出977.76万元(工资福利支出362.27万元、一般商品和服务支出577.8万元、对个人和家庭补助支出37.69万元),项目支出40万元。
    三、主要项目支出安排
    安排预算内项目经费40万元,主要情况安排如下:
    交通事故救助基金40万元。 (先批后用)