| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称:汨罗镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 1,386.30 | 一、一般公共服务支出 | 363.80 | 一、基本支出 | 752.80 |
| 经费拨款 | 1,386.30 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 308.20 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 284.20 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 37.80 | 对个人和家庭的补助 | 160.40 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 331.10 | 二、项目支出 | 633.50 | |
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 273.20 | ||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 13.50 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 26.40 | 对企事业单位的补贴 | 154.20 | |
| 六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 105.30 | 债务利息支出 | 60.30 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 32.00 | 基本建设支出 | ||
| 八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 23.00 | 其他资本性支出 | 105.20 | |
| 十二、农林水支出 | 453.40 | 其他支出 | 40.60 | ||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,386.30 | 本 年 支 出 合 计 | 1,386.30 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
| 总 计 | 1,386.30 | 总 计 | 1,386.30 | ||
| 单位负责人:郝光 财务负责人:田利 填表人:楚健 | |||||
2015年汨罗镇“三公”经费预算表 |
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| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 34.8 | |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | 30 | |
| 3、公务用车费 | 4.8 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.8 | |
| (2)公务用车购置费 | ||
| 单位负责人:郝光 财务负责人:田利 填表人:楚健 | ||
现有人数108人,其中:在职85人、退休23人。遗属4人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。
二、预算安排情况
预算总收入1386.3万元,其中:经费拨款1386.3万元,
预算总支出1386.3万元,其中:基本支出752.8万元(工资福利支出308.2万元、一般商品和服务支出284.2万元、对个人和家庭补助支出160.4万元),项目支出633.5万元。