一、基本情况
住建局下属城管综合执法局、园林处、城建档案馆、燃气办、城建办、路灯所、环卫处、建工办、火
车站广场所等单位。现有人数886人,其中在职746人(全额690人、差额56人),退休140人。遗属23人。
二、预算安排情况
预算总收入8426.15万元,其中:经费拨款7615.59万元,纳入预算管理的非税收入拨款775万元,其他
收入35.56万元。
预算总支出8426.15万元,其中:基本支出5641.15万元(工资福利支出4607.66万元、一般商品和服务
支出608.43万元、对个人和家庭的补助支出425.06万元),项目支出2785万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费2785万元,主要情况安排如下:
1、机关:城市管理综合协调费32万元,二级机构下岗职工困难补助40万元,危房改造20万元,排水防
涝50万元,污水处理设施及生活垃圾项目10万元,玉池风景名胜区工作经费30万元,督查办工作经费5万元。
2、环卫处:临聘人员工资834万元,工业园环卫46万元,环卫工人节5万元,新城区路段承包150万元,
垃圾场污水处理运营经费260万元,环卫设施设备运营及维修费175万元。
3、城市综合执法局:城区整治费用253万元,车辆购置费用30万元。
4、园林处:绿化管养、四季鲜花摆放及其他195万元,设备设施5万元,新增绿化管养20万元。
5、城建办市政道路设施维护107万元,路灯所路灯维护管理费40万元,路灯电费405万元,城建档案馆
数据化及电子库房建设5万元,燃气办燃气行业整治费8万元,建工办建工监管10万元,风管带管理所常态
化管养模式50万元。
2017年预 算 收 支 总 表
单位名称:住建系统 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 8,390.59 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 5,641.15 | |
| 经费拨款 | 7,615.59 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 4,607.66 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 775.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 608.43 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 425.06 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 2,785.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 2,785.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 35.56 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 8,426.15 | 其他资本性支出 | ||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 8,426.15 | 支 出 总 计 | 8,426.15 | ||
2017年住房和城乡建设局“三公”经费预算公开表
填报单位:住房和城乡建设局
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 35.89 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 27.89 | |
| 3、公务用车费 | 8 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 8 | |
| (2)公务用车购置 |
2017年汨罗市城建管理监察大队“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市城建管理监察大队
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 95 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 25 | 城区整治部门协调招待费 |
| 3、公务用车费 | 70 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 40 | 城区整治执法车辆用油及维护维修费用 |
| (2)公务用车购置 | 30 | 为加强执法便于整治,需购置执法车辆两台 |
2017年汨罗市风景园林管理处“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市风景园林管理处
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 24.2 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 12 | 含工程接待费 |
| 3、公务用车费 | 12.2 | 工程用车运行及维护费 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 12 | |
| (2)公务用车购置 |
2017年汨罗市城建档案馆“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市城建档案馆
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 2.2 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2.2 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |
2017年燃气所“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市燃气管理所
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 2.9 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2.9 | 燃气整治方面接待费用 |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |
2017年城乡建设管理中心“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市城乡建设管理中心
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 5.97 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 5.97 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |
2017年城市路灯管理所“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市城市路灯管理所
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 31.5 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 8 | 包涵路灯工程业务招待费 |
| 3、公务用车费 | 23.5 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 13.5 | |
| (2)公务用车购置 | 10 | 路灯抢修用皮卡车 |
2017年汨罗市环境卫生管理处“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市环境卫生管理处
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 1081.69 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 8.69 | |
| 3、公务用车费 | 1073 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 380 | |
| (2)公务用车购置 | 693 |
2017年建工办“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市建筑工程管理办公室
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 15.27 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 6.27 | |
| 3、公务用车费 | 9.00 | 维修费增加 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 9.00 | |
| (2)公务用车购置 |