归档时间:2018-12-11

2016年 共青团汨罗市委员会决算和“三公”经费决算公开表

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2016年共青团汨罗市委员会决算单位基本情况及编报说明


一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、行使中共汨罗市委赋予的领导全市共青团、青联和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻落实青少年工作方针、政策,参与制订青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施,协助中共汨罗市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动;研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

5、协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全市经济建设中,组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。

7、会同有关部门负责青少年外事工作和市外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

团委现有人员编制5名,(其中:行政编制4名;工勤编制1名);实有人员2人(其中:全额人员2人),财政全额拨款单位。 

   二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)

   三、2016年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入37.53万元,比2015年减少8.98万元;本年决算总支出31.47万元,比2015年减少4.92万元。

2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入37.53万元,全部为财政拨款收入。

3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出31.47万元,其中基本支出27.47万元(工资福利支出10.44万元、商品和服务支出15.62万元、对个人和家庭的补助支出1.41万元),项目支出4万元。   

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为2.45万元,比2015年决算数减少1.33万元,减少65 %,比2016年预算数减少0.92 万元,减少55 %。减少原因主要为在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐;机关公车改革,减少公务用车运行维护费。

5、其他重要事项。

①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出18.11万元,比2015年增加0.15万元,主要原因是活动开展较多,下乡较多。

②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 



收入支出决算总表

部门:共青团汨罗市委员会                                                                                                                                 单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 15.05 一、一般公共服务支出 14 31.47
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9   本年支出合计 22  
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 22.48                 年末结转和结余 24 6.06
  12     25  
合计 13 37.53 合计 26 37.53
  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:共青团汨罗市委员会                                                                                                                               单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 15.05 15.05          
2012901 行政运行 15.05 15.05          
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:共青团汨罗市委员会                                                                                                                            单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 31.47 27.47 4.00      
2012901 行政运行 31.47 27.47 4.00      
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门:共青团汨罗市委员会                                                                                                                              单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 15.05 一、一般公共服务支出 15 31.47 31.47  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 15.05 本年支出合计 23      
年初财政拨款结转和结余 10 22.48 年末结转和结余 24 6.06 6.06  
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 37.53 合计 28 37.53 37.53  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:共青团汨罗市委员会                                                                                                                                单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
2012901 行政运行 31.47 27.47 4
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:共青团汨罗市委员会                                                                                                                                   单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 31.47 31.47  
301 工资福利支出 10.44 10.44  
30101   基本工资 4.71 4.71  
30102   津贴补贴 5.19 5.19  
30104   社会保障缴费 0.54 0.54  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 19.62   19.62
30201   办公费 3.07   3.07
30202   印刷费 0.65   0.65
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费 0.12   0.12
30207   邮电费 0.22   0.22
30208   取暖费      
30209   物业管理费 0.10   0.10
30211   差旅费 0.28   0.28
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 0.24   0.24
30214   租赁费      
30215   会议费 1.04   1.04
30216   培训费      
30217   公务接待费 1.65   1.65
30218   专用材料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费 0.05   0.05
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用 0.80   0.80
30299   其他一般商品和服务支出 11.40   11.40
303 对个人和家庭的补助 1.41   1.41
30301   离休费      
30302   退休费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助      
30307   医疗费      
30309   奖励金 0.72 0.72  
30311   住房公积金 0.69 0.69  
30399   其他对个人和家庭的补助      



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:共青团汨罗市委员会                                                                                       单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计    
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费    
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 0.8  
3.公务接待费 1.65 较往年相比有所下降
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批) 25  
6.公务接待人数(人) 330  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

"     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:共青团汨罗市委员会                                                                                                                           单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计          
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。