归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市法院决算和“三公”经费决算公开表

来源: 日期: 【字号:大 中 

2016年法院决算单位基本情况及编报说明


一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、依法审理法律规定由法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
  2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
  3、依法行使执行权和司法决定权。
   4、指导基层法庭工作。
  5、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
  6、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
  7、负责全院的监察工作。
  8、管理人民法院司法警察工作。
   9、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
  10、宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
  11、积极参与社会治安综合治理。
  12、承办其它应由本院负责的工作。

 

 

(二)机构设置情况

 法院下设4个基层法庭,机关设18个庭、室、局、队。现有人数145人,其中:在职110人、离休1人、退休34人。遗属11人。公务用车编制数6辆,实有数6辆。

二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)

三、2016年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入2946.26 万元,比2015年增加1556.05万元;本年决算总支出2946.26万元,比2015年增加1556.05万元。

2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入2946.26万元,全部为财政拨款收入。

3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出2946.26 万元,其中基本支出1768.34 万元(工资福利支出810.71 万元、商品和服务支出809.47 万元、对个人和家庭的补助支出 148.16万元),项目支出1177.95万元(上级转移支付办案、装备及大要案经费)。   

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为51.08万元,比2015年决算数减少30.12万元,减少37.09 %,比2016年预算数减少0.92万元,减少1.76 %。减少原因主要为秉承“厉行节约”原则严格控制公务接待费。

5、其他重要事项。

①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出809.47万元,比2015年增加308.92万元,主要原因是物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购123.81万元,全部为政府采购货物支出123.81 万元。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 



收入支出决算总表

部门:法院                                                                                                                                              单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2946.29 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 2946.29
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 2946.29 本年支出合计 22 2946.29
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2946.29 合计 26 2946.29
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:法院                                                                                                                                              单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2946.29 2946.29          
201 一般公共服务支出 3.65 3.65          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.50          
2010399 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.50          
20199 其他一般公共服务支出 3.15 3.15          
2019999 其他一般公共服务支出 3.15 3.15          
204 公共安全支出 2359.41 2359.41          
20405 法院 2355.41 2355.41          
2040501 行政运行 1718.11 1718.11          
2040599 其他法院支出 637.29 637.29          
20406 司法 4.00 4.00          
2040699 其他司法支出 4.00 4.00          
208 社会保障和就业支出 46.58 46.58          
20808 抚恤 46.58 46.58          
2080801 死亡抚恤 46.58 46.58          
229 其他支出 536.65 536.65          
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 536.65 536.65          
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 536.65 536.65          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:法院                                                                                                                                              单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2946.29 1768.34 1177.94      
201 一般公共服务支出 3.65 3.65        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.50        
2010399 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.50        
20199 其他一般公共服务支出 3.15 3.15        
2019999 其他一般公共服务支出 3.15 3.15        
204 公共安全支出 2359.41 1718.11 641.29      
20405 法院 2355.41 1718.11 637.29      
2040501 行政运行 1718.11 1718.11        
2040599 其他法院支出 637.29   637.29      
20406 司法 4.00   4.00      
2040699 其他司法支出 4.00   4.00      
208 社会保障和就业支出 46.58 46.58        
20808 抚恤 46.58 46.58        
2080801 死亡抚恤 46.58 46.58        
229 其他支出 536.65   536.65      
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 536.65   536.65      
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 536.65   536.65      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:法院                                                                                                                                              单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2409.64 一、一般公共服务支出 15 3.65 3.65  
二、政府性基金预算财政拨款 2 536.65 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 2359.41 2359.41  
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、社会保障和就业支出 21 46.58 46.58  
  8   八、其他支出 22 536.65   536.65
本年收入合计 9 2946.29 本年支出合计 23 2946.29    
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2946.29 合计 28 2946.29    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:法院                                                                                                                                              单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2409.64 1768.35 641.29
201 一般公共服务支出 3.65 3.65 `
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.50  
2010399 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.50 0.50  
20199 其他一般公共服务支出 3.15 3.15  
2019999 其他一般公共服务支出 3.15 3.15  
204 公共安全支出 2359.41 1718.12 641.29
20405 法院 2355.41 1718.12 637.29
2040501 行政运行 1718.12 1718.12  
2040599 其他法院支出 637.29   637.29
20406 司法 4.00   4.00
2040699 其他司法支出 4.00   4.00
208 社会保障和就业支出 46.58 46.58  
20808 抚恤 46.58 46.58  
2080801 死亡抚恤 46.58 46.58  
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:法院                                                                                                                                              单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1768.34 958.87 809.47
301 工资福利支出 810.71 810.71  
30101   基本工资 455.68 455.68  
30102   津贴补贴 256.59 256.59  
30104   社会保障缴费 29.3 29.3  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出 69.14 69.14  
302 商品和服务支出 809.47   809.47
30201   办公费 96.23   96.23
30202   印刷费 72.16   72.16
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 2.9   2.9
30206   电费 18.9   18.9
30207   邮电费 45.87   45.87
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 144.93   144.93
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 44.5   44.5
30214   租赁费 1.49   1.49
30215   会议费 6.84   6.84
30216   培训费 6.69   6.69
30217   公务接待费 29.08   29.08
30218   专用材料费 80.54   80.54
30226   劳务费 7.16   7.16
30227   委托业务费      
30228   工会经费 3.78   3.78
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 22   22
30239   其他交通费用 44.85   44.85
30299   其他一般商品和服务支出 181.55   181.55
303 对个人和家庭的补助 148.16 148.16  
30301   离休费      
30302   退休费      
30304   抚恤金 46.58 46.58  
30305   生活补助      
30307   医疗费      
30309   奖励金      
30311   住房公积金 70.3 70.3  
30399   其他对个人和家庭的补助 31.28 31.28  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:单位                                                                                              单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 51.08  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费    
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 22  
3.公务接待费 29.08 秉承“厉行节约”原则比去年减少0.92万元
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆) 11  
5.公务接待批次(批) 181  
6.公务接待人数(人) 3635  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

"     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:法院                                                                                                                                              单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   536.65 536.65   536.65  
229 其他支出   536.65 536.65   536.65  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   536.65 536.65   536.65  
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   536.65 536.65   536.65  
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。