归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市妇联部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年市妇联部门决算单位基本情况及编报说明


第一部分  汨罗市妇联概况

汨罗市妇女联合会是汨罗各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(一)部门职能职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

6、负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围:市妇联机关。

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明   

2016年度年初结转和结余13.46万元,本年收入69.97万元,本年支出77.86万元,年末结转和结余5.57万元。

与上年度决算数相比,本年度收入减少28.46万元,支出减少37.35万元。

2、收入决算情况说明

本年收入69.97万元,全部为财政拨款收入。

3、支出决算情况说明

本年支出77.86万元,其中:工资福利支出38.97万元,商品和服务支出19.36万元,对个人和家庭的补助支出19.53万元。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公经费”支出1.25万元,其中因公出国(境)费用为0元,公务用车购置及运行维护费0.76万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.76万元),公务接待费0.49万元。与年初预算数比较,减少1.3万元;与上年决算数比较,减少0.48万元,其中因公出国(境)费0万元,公用用车购置费0万元,公务用车运行维护费减少0.08万元,公务接待费增加0.4万元。减少的主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求,规范公务接待活动,减少了相关支出。

5、其他重要事项

(1)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出19.36万元。

(2)政府采购支出情况。

本部门2016年度无政府采购支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 



收入支出决算总表

部门:市妇联                                                                                                                                              单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 69.97 一、一般公共服务支出 14 77.86
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 69.97 本年支出合计 22 77.86
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 13.46                 年末结转和结余 24 5.57
  12     25  
合计 13 83.43 合计 26 83.43
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:市妇联                                                                                                                                              单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
2012901 行政运行 69.97 69.97          
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:市妇联                                                                                                                                              单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
2012901 行政运行 77.86 77.86        
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况



财政拨款收入支出决算总表

部门:市妇联                                                                                                                                              单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 69.97 一、一般公共服务支出 15 77.86 77.86  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 69.97 本年支出合计 23 77.86 77.86  
年初财政拨款结转和结余 10 13.46 年末结转和结余 24 5.57 5.57  
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 83.43 合计 28 83.43 83.43  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:市妇联                                                                                                                                              单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
2012901 行政运行 77.86 77.86  
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:市妇联                                                                                                                                              单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 77.86 58.50 19.36
301 工资福利支出 38.97 38.97  
30101   基本工资 23.32 23.32  
30102   津贴补贴 13.11 13.11  
30104   社会保障缴费 1.04 1.04  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出 1.50 1.50  
302 商品和服务支出 19.36   19.36
30201   办公费 2.62   2.62
30202   印刷费 1.15   1.15
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费 0.14   0.14
30207   邮电费 0.54   0.54
30208   取暖费      
30209   物业管理费 0.10   0.10
30211   差旅费 0.40   0.40
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 0.35   0.35
30214   租赁费      
30215   会议费 1.55   1.55
30216   培训费      
30217   公务接待费 0.49   0.49
30218   专用材料费 1.32   1.32
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费 2.81   2.81
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用 0.76   0.76
30299   其他一般商品和服务支出 7.13   7.13
303 对个人和家庭的补助 19.53 19.53  
30301   离休费      
30302   退休费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助      
30307   医疗费 0.06 0.06  
30309   奖励金 1.40 1.40  
30311   住房公积金 3.67 3.67  
30399   其他对个人和家庭的补助 14.40 14.40  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:市妇联                                                                                           单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 1.25 比2015年总体减少0.48万元。响应党中央号召,厉行节约。
1.因公出国(境)费 0  
2.公务用车购置及运行维护费    
(1)公务用车购置费 0  
(2)公务用车运行维护费 0.76 2016年响应党中央厉行节约号召,比2015年减少租车费用800元。
3.公务接待费 0.49 2016年响应党中央厉行节约号召,比2015年减少招待费4000元
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个) 0  
2.因公出国(境)人数(人) 0  
3.公务用车购置数(辆) 0  
4.公务用车保有量(辆) 0  
5.公务接待批次(批) 18  
6.公务接待人数(人) 170  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

"     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:市妇联                                                                                                                                              单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。