2016年汨罗市统计局部门决算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、制定全市性的统计工作规定;制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件,监督检查统计法律法规的实施。
2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度;贯彻执行国家统计标准和地方统计标准;组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。
3、组织指导全市统计工作;负责管理全市性的统计调查项目,审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案;组织指导全市各部门的社会经济调查;负责全市统计报表管理工作。
4、在市政府的领导下,组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。
5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。
6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。
7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。
8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作;组织管理全市统计科学研究工作。
9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。
10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。
(二)机构设置
统计局现有编制人数31名,(其中:行政编制16人,事业编制14人,工勤编制1名);退休3人。无二级机构,执行事业单位会计制度。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入407.13万元,比2015年增加147.23万元;本年决算总支出405.1万元,比2015年增加124.5万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入407.13万元,其中:财政拨款收入407.13万元
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出405.10万元,其中基本支出261.63万元,其中:工资福利支出181.93万元,商品和服务支出38.98万元,对个人和家庭的补助支出40.72万元。
2016年项目支出143.47万元。主要包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门三公”经费决算情况。2016年“三公”经费开支40.52万元,其中:因公出国(境)费0万元,与去年一致;公务用车购置列支0万元,与去年一致; 公务用车运行维护费6.63万元,减少0.7万元,原因主要是加强了用车管理;公务接待费33.89万元,减少0.75万元,支出减少的原因主要是严格控制接待标准。
5、其他重要事项。
(1)年度机关运行经费决算情况
2016年我局的机关运行经费支出38.98万元。
(2)年度政府采购支出决算情况
2016年我局按照市财政局和汨罗市政府采购管理办公室的要求,严格货物、工程和服务采购程序,全年政府采购支出16.16万元。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门:统计局 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 407.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 405.10 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 407.13 | 本年支出合计 | 22 | 405.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 2.03 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 407.13 | 合计 | 26 | 407.13 |
收入决算表
部门:统计局 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 407.13 | 407.13 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 407.13 | 407.13 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 407.13 | 407.13 | |||||
| 2010501 | 行政运行 | 267.13 | 267.13 | |||||
| 2010505 | 专项统计业务 | 140.00 | 140.00 | |||||
支出决算表
部门:统计局 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 405.10 | 261.63 | 143.47 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.10 | 261.63 | 143.47 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 405.10 | 261.63 | 143.47 | |||
| 2010501 | 行政运行 | 261.63 | 261.63 | ||||
| 2010505 | 专项统计业务 | 143.47 | 143.47 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:统计局 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 407.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 405.1 | 405.1 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 407.13 | 本年支出合计 | 23 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 2.03 | 2.03 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 407.13 | 合计 | 28 | 407.13 | 407.13 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:统计局 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 405.10 | 261.63 | 143.47 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.10 | 261.63 | 143.47 |
| 20105 | 统计信息事务 | 405.10 | 261.63 | |
| 2010501 | 行政运行 | 405.10 | 261.63 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 143.47 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:统计局 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 261.63 | 222.65 | 38.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 181.93 | 181.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.55 | 106.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.36 | 65.36 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.06 | 6.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.98 | 38.98 | |
| 30201 | 办公费 | 7.09 | 7.09 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | 0.52 | 0.52 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.11 | 1.11 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 4.94 | 4.94 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 9.01 | 9.01 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 8.84 | 8.84 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.35 | 3.35 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.72 | 40.72 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 13.15 | 13.15 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.03 | 1.03 | |
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 | |
| 30311 | 住房公积金 | 18.28 | 18.28 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.65 | 7.65 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:统计局 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 40.52 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 6.63 | 减少0.07万元,原因主要是加强了用车管理 |
| 3.公务接待费 | 33.89 | 减少0.75万元,原因主要是严格控制接待标准 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | ||
| 5.公务接待批次(批) | 289 | |
| 6.公务接待人数(人) | 6125 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:统计局 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |