2016年市委市政府接待办部门决算单位基本情况及编报说明
汨罗市市委市政府接待处是市委办领导下的二级机构。其宗旨是:根据市委、市政府授权,负责来汨罗参观,考察和指导工作的各级领导的接待工作。业务范围包括负责接待市委、市政府属于接待范围的来访客人,配合市委、市政府及有关部门做好有关重要会议、重大活动的接待工作。单位现有人员6人,其中在职6人。
一、单位主要职能
(一)负责做好市委、市人大、市政府、市政协来岳阳重要客人接待工作;
(二)做好来汨客人的住宿、就餐、会务等工作;
(三)做好来汨的党和国家领导人的安全保卫、交通、食品卫生等工作的联系和协调;
(四)做好汨罗历史、文化、名胜古迹和民本岳阳的执政和发展理念与汨罗经济社会发展成果的对外宣传讲解工作;
(五)为市委、市政府领导外出考察学习做好联络服务工作。
二、决算报表构成
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、决算情况说明
接待处2016年收入总计43.17万元,支出总计43.17万元。与2015年相比,收入、支出基本持平。其中:财政拨款收入43.17万元,占比100%。
全年支出合计43.17万元。全部为基本支出。
2016年因公出国(境)费全年支出0万元。
公务用车购置支出为0,公务用车运行费支出0.8万元。
公务接待费支出4.22万元,与2016年预算数略有减少。
收入支出决算总表
部门:汨罗市委市政府接待处 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 43.17 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 43.17 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 43.17 | 本年支出合计 | 22 | 43.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 43.17 | 合计 | 26 | 43.17 |
收入决算表
部门:汨罗市委市政府接待处 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 43.17 | 43.17 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 37.22 | 37.22 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出 | 5.95 | 5.95 | ||||||
支出决算表
部门:汨罗市委市政府接待处 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 43.17 | 43.17 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 37.22 | 37.22 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出 | 5.95 | 5.95 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市委市政府接待处 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43.17 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 43.17 | 43.17 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 43.17 | 本年支出合计 | 23 | 43.17 | 43.17 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 43.17 | 合计 | 28 | 43.17 | 43.17 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市委市政府接待处 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 43.17 | 43.17 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 37.22 | 37.22 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出 | 5.95 | 5.95 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市委市政府接待处 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 43.17 | 37.22 | 5.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 37.22 | 37.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 19.71 | 19.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.24 | 11.24 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.27 | 6.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 30201 | 办公费 | 0.63 | 0.63 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 4.22 | 4.22 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.8 | 0.8 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市委市政府接待处 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 5.02 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.80 | |
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 0.80 | 基本持平。 |
| 3.公务接待费 | 4.22 | 厉行节约,减少接待开支。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | ||
| 5.公务接待批次(批) | 60 | |
| 6.公务接待人数(人) | 210 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市委市政府接待处 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||