归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市委市政府接待办部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年市委市政府接待办部门决算单位基本情况及编报说明



汨罗市市委市政府接待处是市委办领导下的二级机构。其宗旨是:根据市委、市政府授权,负责来汨罗参观,考察和指导工作的各级领导的接待工作。业务范围包括负责接待市委、市政府属于接待范围的来访客人,配合市委、市政府及有关部门做好有关重要会议、重大活动的接待工作。单位现有人员6人,其中在职6人。

一、单位主要职能

(一)负责做好市委、市人大、市政府、市政协来岳阳重要客人接待工作;

(二)做好来汨客人的住宿、就餐、会务等工作;

(三)做好来汨的党和国家领导人的安全保卫、交通、食品卫生等工作的联系和协调;

(四)做好汨罗历史、文化、名胜古迹和民本岳阳的执政和发展理念与汨罗经济社会发展成果的对外宣传讲解工作;

(五)为市委、市政府领导外出考察学习做好联络服务工作。

二、决算报表构成

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、决算情况说明

接待处2016年收入总计43.17万元,支出总计43.17万元。与2015年相比,收入、支出基本持平。其中:财政拨款收入43.17万元,占比100%。

全年支出合计43.17万元。全部为基本支出。

2016年因公出国(境)费全年支出0万元。

公务用车购置支出为0,公务用车运行费支出0.8万元。

公务接待费支出4.22万元,与2016年预算数略有减少。



收入支出决算总表

部门:汨罗市委市政府接待处                                                                                                                                        单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 43.17 一、一般公共服务支出 14 43.17
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 43.17 本年支出合计 22 43.17
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 43.17 合计 26 43.17
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:汨罗市委市政府接待处                                                                                                                                        单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 43.17 43.17          
2010301 行政运行 37.22 37.22          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出 5.95 5.95          
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:汨罗市委市政府接待处                                                                                                                                       单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 43.17 43.17        
2010301 行政运行 37.22 37.22        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出 5.95 5.95        
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市委市政府接待处                                                                                                                                        单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 43.17 一、一般公共服务支出 15 43.17 43.17  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 43.17 本年支出合计 23 43.17 43.17  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 43.17 合计 28 43.17 43.17  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:汨罗市委市政府接待处                                                                                                                                        单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 43.17 43.17  
2010301 行政运行 37.22 37.22  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出 5.95 5.95  
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:汨罗市委市政府接待处                                                                                                                                        单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 43.17 37.22 5.95
301 工资福利支出 37.22 37.22  
30101   基本工资 19.71 19.71  
30102   津贴补贴 11.24 11.24  
30104   社会保障缴费 6.27 6.27  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 5.95   5.95
30201   办公费 0.63   0.63
30202   印刷费      
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费      
30207   邮电费      
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费      
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费      
30217   公务接待费 4.22   4.22
30218   专用材料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费      
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用 0.8   0.8
30299   其他一般商品和服务支出 0.3   0.3
303 对个人和家庭的补助      
30301   离休费      
30302   退休费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助      
30307   医疗费      
30309   奖励金      
30311   住房公积金      
30399   其他对个人和家庭的补助      



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:汨罗市委市政府接待处                                                                                         单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 5.02  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 0.80  
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 0.80 基本持平。
3.公务接待费 4.22 厉行节约,减少接待开支。
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批) 60  
6.公务接待人数(人) 210  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:汨罗市委市政府接待处                                                                                                                                        单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。