汨罗广播电视台2016年度部门决算公开
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的有关法律、法规,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党、政府和人民的喉舌。
2、负责汨罗市广播电视节目中心节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。
3、负责拟定本级广播电视事业、产业发展规划;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责本行政区域内广播电视传输网络的设计、建设、维护以及开发应用,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。
4、负责本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。
5、负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作,建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
广播电视台设5个内设机构:
汨罗市广播新闻中心,汨罗市电视新闻中心,汨罗市广播电视转播中心,汨罗有线电视宽带网络中心,汨罗市广播电视台技术中心。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》共八张表。(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入653.85万元,决算总支出653.85万元。
2、年度收入决算情况:2016年度决算总收入653.85万元,
其中经费拨款353.85万元,纳入预算管理的非税收入拨款180万元,其他收入120万元。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出653.85万元,其中:基本支出572.8万元(工资福利支出351.99万元,一般商品和服务支出144.27万元,对个人和家庭补助支出76.54万元),项目支出5万元。
4、年度一般公共决算财政拨款“三公”经费决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为14.02万元,比2015年决算数增加(减少)0.12 万元,增加0.8 %;比2016年预算数减少(增加)16.88万元,减少(增加)54.6 %。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2016年度机关运行经费决算 144.27万元。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门:汨罗市广播电视台 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 653.85 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 650.85 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 653.85 | 本年支出合计 | 22 | 653.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 653.85 | 合计 | 26 | 653.85 |
收入决算表
部门:汨罗市广播电视台 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 653.85 | 653.85 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 650.85 | 650.85 | ||||||
| 20704 | 广播影视 | 650.85 | 650.85 | ||||||
| 2070401 | 行政运行 | 465.87 | 465.87 | ||||||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 184.98 | 184.98 | ||||||
支出决算表
部门:汨罗市广播电视台 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 653.85 | 653.85 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 650.85 | 650.85 | |||||
| 20704 | 广播影视 | 650.85 | 650.85 | |||||
| 2070401 | 行政运行 | 465.87 | 465.87 | |||||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 184.98 | 184.98 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市广播电视台 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 653.85 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3.00 | 3.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 650.85 | 650.85 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 653.85 | 本年支出合计 | 23 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 653.85 | 合计 | 28 | 653.85 | 653.85 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市广播电视台 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 653.85 | 653.85 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 650.85 | 650.85 | ||
| 20704 | 广播影视 | 650.85 | 650.85 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 465.87 | 465.87 | ||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 184.98 | 184.98 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市广播电视台 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 653.85 | 540.47 | 113.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | 324.58 | 324.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.37 | 135.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.38 | 110.38 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 55.76 | 55.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.71 | 7.71 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.36 | 15.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.38 | 113.38 | |
| 30201 | 办公费 | 4.9 | 4.9 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.3 | 2.3 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 4.56 | 4.56 | |
| 30206 | 电费 | 22.64 | 22.64 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.72 | 1.72 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 1.51 | 1.51 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.21 | 1.21 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 3.41 | 3.41 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.7 | 1.7 | |
| 30215 | 会议费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30216 | 培训费 | 2.08 | 2.08 | |
| 30217 | 公务接待费 | 9.95 | 9.95 | |
| 30218 | 专用材料费 | 13.08 | 13.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30227 | 委托业务费 | 7.53 | 7.53 | |
| 30228 | 工会经费 | 22.35 | 22.35 | |
| 30229 | 福利费 | 4.97 | 4.97 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.07 | 4.07 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 4.5 | 4.5 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.89 | 215.89 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 128.56 | 128.56 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.42 | 0.42 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 2.69 | 2.69 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.37 | 1.37 | |
| 30311 | 住房公积金 | 82.44 | 82.44 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.41 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门名称:汨罗广播电视台 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 14.02 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4.07 | 比去年增加0.27万元,因为《家在汨罗》栏目收 回,两台新闻用车费用由电视台负责 |
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 4.07 | |
| 3.公务接待费 | 9.95 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
| 5.公务接待批次(批) | 210批 | |
| 6.公务接待人数(人) | 1800人次 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市广播电视台 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||