2016年汨罗市教育系统部门决算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规,拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划,并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门审批、设置各级各类学校;指导各级各类学校的教育教学研究和改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测教育经费的投入和使用情况;会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;负责指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管全市教师工作;协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施;会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作;负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作;协助机构编制部门管理中小学编制。
5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作;负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部;负责管理直属事业单位领导班子和领导干部;指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导各级各类学校精神文明建设;指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作;会同有关部门制定各类学校招生计划;指导大中专毕业生就业创业。
9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作,指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
13.指导、管理全市教育督导工作。
14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
纳入本次部门决算的单位有30个,教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市工业职校、汨罗市成人教育中心、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、15所乡镇学校。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入64531.45 万元,比2015年增加15152.34万元;本年决算总支出64531.45 万元,比2015年增加15152.34万元万元。
2、2016年部门决算包括局本级决算和所辖各单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括分配到各级各类学校的人员工资、公用经费、项目等资金。2016年总收入64531.45万元,其中,财政拨款60009.19万元,政府性基金拨款158.91万元,事业收入4522.26万元。2016年总支出64531.45万元,其中,一般公共服务支出11.1万元。教育64109.9万元,公共安全支出164万元,其他246.45万元。
3、支出分类具体情况如下:基本支出:总决算数为58514.4万元,主要是为保障局机关与各级各类学校的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作经费。.项目支出:总决算数为6017.05万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关薄弱学校改造、改善办学条件等项目资金。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为 315.01万元,比2015年决算数减少39 万元,减少11%,比2016年预算数减少39 万元,减少11 %。减少原因主要为厉行节约
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 125万元,比2015年减少35万元,主要原因是厉行节约。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位政府采购6581 万元,其中政府采购货物支出1332万元,政府采购工程支出5249万元。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
收入支出决算总表
部门:汨罗市教育系统 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 60009.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 11.10 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 4451.41 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 164.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 64109.90 | |
| 六、其他收入 | 6 | 70.85 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | …… | 20 | 246.45 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 64531.45 | 本年支出合计 | 22 | 64531.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 64531.45 | 合计 | 26 | 64531.45 |
收入决算表
部门:汨罗市教育系统 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 64531.45 | 60009.19 | 4451.41 | 70.85 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.1 | 11.1 | |||||
| 20132 | 组织事务 | 5 | 5 | |||||
| 2013201 | 行政运行 | 5 | 5 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.1 | 6.1 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.1 | 6.1 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 164 | 164 | |||||
| 20402 | 公安 | 164 | 164 | |||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 164 | 164 | |||||
| 205 | 教育支出 | 64109.9 | 59587.65 | 4451.41 | 70.85 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 2036.5 | 2036.5 | |||||
| 2050101 | 行政运行 | 1197.2 | 1197.2 | |||||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 1.53 | |||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 837.76 | 837.76 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 52767.23 | 48851.76 | 3844.62 | 70.85 | |||
| 2050201 | 学前教育 | 847.1 | 847.1 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 17698.35 | 17698.35 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 2038.21 | 2038.21 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 8922.75 | 5447.69 | 3475.06 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 23260.83 | 22820.42 | 369.56 | 70.85 | |||
| 20503 | 职业教育 | 3556.06 | 3100.59 | 455.47 | ||||
| 2050302 | 中专教育 | 1709.09 | 1680.82 | 28.27 | ||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 1846.96 | 1419.77 | 427.19 | ||||
| 20504 | 成人教育 | 466.37 | 320.38 | 145.99 | ||||
| 2050402 | 成人中等教育 | 319.38 | 319.38 | |||||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 146.99 | 1 | 145.99 | ||||
| 20507 | 特殊教育 | 224.86 | 224.86 | |||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 224.86 | 224.86 | |||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4826.47 | 4826.47 | |||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4826.47 | 4826.47 | |||||
| 20599 | 其他教育支出 | 232.41 | 227.09 | 5.33 | ||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 232.41 | 227.09 | 5.33 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.54 | 62.54 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 62.54 | 62.54 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.54 | 62.54 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 25 | 25 | |||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 25 | 25 | |||||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 25 | 25 | |||||
| 229 | 其他支出 | 158.91 | 158.91 | |||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 158.91 | 158.91 | |||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18 | 18 | |||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 140.91 | 140.91 | |||||
支出决算表
部门:汨罗市教育系统 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 64531.45 | 58514.40 | 6017.05 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.10 | 11.10 | |||||
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2013201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.10 | 6.10 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.10 | 6.10 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 164.00 | 39.34 | 124.66 | ||||
| 20402 | 公安 | 164.00 | 39.34 | 124.66 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 164.00 | 39.34 | 124.66 | ||||
| 205 | 教育支出 | 64109.90 | 58217.52 | 5892.39 | ||||
| 20501 | 教育管理事务 | 2036.50 | 1465.69 | 570.81 | ||||
| 2050101 | 行政运行 | 1197.20 | 1197.20 | |||||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | ||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 837.76 | 268.49 | 569.28 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 52767.23 | 50027.74 | 2739.50 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | 847.10 | 540.10 | 307.00 | ||||
| 2050202 | 小学教育 | 17698.35 | 17595.80 | 102.54 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | 2038.21 | 2038.21 | 0.00 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | 8922.75 | 8714.21 | 208.54 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 23260.83 | 21139.41 | 2121.42 | ||||
| 20503 | 职业教育 | 3556.06 | 3556.06 | |||||
| 2050302 | 中专教育 | 1709.09 | 1709.09 | |||||
| 2050304 | 职业高中教育 | 1846.96 | 1846.96 | |||||
| 20504 | 成人教育 | 466.37 | 466.37 | |||||
| 2050402 | 成人中等教育 | 319.38 | 319.38 | |||||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 146.99 | 146.99 | |||||
| 20507 | 特殊教育 | 224.86 | 224.86 | |||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 224.86 | 224.86 | |||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4826.47 | 2456.47 | 2370.00 | ||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4826.47 | 2456.47 | 2370.00 | ||||
| 20599 | 其他教育支出 | 232.41 | 20.33 | 212.09 | ||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 232.41 | 20.33 | 212.09 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.54 | 62.54 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 62.54 | 62.54 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.54 | 62.54 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 158.91 | 158.91 | |||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 158.91 | 158.91 | |||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 140.91 | 140.91 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市教育系统 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 59850.28 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 11.1 | 11.1 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 158.91 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 16.4 | 16.4 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 59577.65 | 59577.65 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | 404.04 | 245.13 | 158.91 | ||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 60009.19 | 本年支出合计 | 23 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 60009.19 | 合计 | 28 | 60009.19 | 59850.28 | 158.91 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市教育系统 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 59850.28 | 53833.23 | 6017.05 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 204 | 公共安全支出 | 164.00 | 39.34 | 124.66 |
| 20402 | 公安 | 164.00 | 39.34 | 124.66 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 164.00 | 39.34 | 124.66 |
| 205 | 教育支出 | 59587.65 | 53695.26 | 5892.39 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2036.50 | 1465.69 | 570.81 |
| 2050101 | 行政运行 | 1197.20 | 1197.20 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 837.76 | 268.49 | 569.28 |
| 20502 | 普通教育 | 48851.76 | 46112.27 | 2739.50 |
| 2050201 | 学前教育 | 847.10 | 540.10 | 307.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 17698.35 | 17595.80 | 102.54 |
| 2050203 | 初中教育 | 2038.21 | 2038.21 | |
| 2050204 | 高中教育 | 5447.69 | 5239.16 | 208.54 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 22820.42 | 20699.00 | 2121.42 |
| 20503 | 职业教育 | 3100.59 | 3100.59 | |
| 2050302 | 中专教育 | 1680.82 | 1680.82 | |
| 2050304 | 职业高中教育 | 1419.77 | 1419.77 | |
| 20504 | 成人教育 | 320.38 | 320.38 | |
| 2050402 | 成人中等教育 | 319.38 | 319.38 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 224.86 | 224.86 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 224.86 | 224.86 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4826.47 | 2456.47 | 2370.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4826.47 | 2456.47 | 2370.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 227.09 | 15.00 | 212.09 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 227.09 | 15.00 | 212.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.54 | 62.54 | |
| 20808 | 抚恤 | 62.54 | 62.54 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.54 | 62.54 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 25.00 | 25.00 | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 25.00 | 25.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市教育系统 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 53833.23 | 44426.12 | 9407.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | 38448.90 | 38448.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 16166.94 | 16166.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 8118.26 | 8118.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11914.15 | 11914.15 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2249.55 | 2249.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9407.11 | 9407.11 | |
| 30201 | 办公费 | 1036.66 | 1036.66 | |
| 30202 | 印刷费 | 519.80 | 519.80 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30205 | 水费 | 333.47 | 333.47 | |
| 30206 | 电费 | 513.14 | 513.14 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.50 | 9.50 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 113.81 | 113.81 | |
| 30211 | 差旅费 | 375.56 | 375.56 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 3452.25 | 3452.25 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.39 | 1.39 | |
| 30215 | 会议费 | 51.24 | 51.24 | |
| 30216 | 培训费 | 616.90 | 616.90 | |
| 30217 | 公务接待费 | 268.80 | 268.80 | |
| 30218 | 专用材料费 | 353.11 | 353.11 | |
| 30226 | 劳务费 | 151.01 | 151.01 | |
| 30227 | 委托业务费 | 3.69 | 3.69 | |
| 30228 | 工会经费 | 483.07 | 483.07 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.21 | 46.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 49.18 | 49.18 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 1027.50 | 1027.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5977.22 | 5977.22 | |
| 30301 | 离休费 | 521.39 | 521.39 | |
| 30302 | 退休费 | 2330.39 | 2330.39 | |
| 30304 | 抚恤金 | 268.66 | 268.66 | |
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 1112.94 | 1112.94 | |
| 30309 | 奖励金 | 12.04 | 12.04 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1337.01 | 1337.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 394.78 | 394.78 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市教育系统 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 315.01 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 46.21 | |
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 46.21 | 厉行节约-11.2% |
| 3.公务接待费 | 268.80 | 厉行节约-10.8% |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 5 | |
| 5.公务接待批次(批) | 4220 | |
| 6.公务接待人数(人) | 33760 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市教育系统 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 158.91 | 158.91 | 158.91 | |||||
| 229 | 其他支出 | 158.91 | 158.91 | 158.91 | ||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 158.91 | 158.91 | 158.91 | ||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 140.91 | 140.91 | 140.91 | ||||