2016年汨罗市科技局部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。
(二)组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
(三)负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(四)牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。
(六)主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
(七)负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策;负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
(八)拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。
(九)拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。
(十)负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(十一)负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
(十二)负责全市专利工作,制定贯彻执行国家专利及相关的法律、法规,研究地方性知识产权管理办法、规章以及负责专利执法工作。研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划、协调地方知识产权工作。
(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入465.98 万元,比2015年增加222.1 万元;本年决算总支出 465.98万元,比2015年增加64.98 万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入465.98万元,全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出465.98 万元,其中基本支出415.98万元(工资福利支出267.15万元、商品和服务支出57.58万元、对个人和家庭的补助支出91.25万元),项目支出 50万元(产业技术研究与开发46.5万元、科技经费3.5万元)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为 10.38万元,比2015年决算数减少 9.62万元,减少48.1 %,比2016年预算数减少11 万元,增加(减少)55 %。减少原因主要为我局今年下半年取消的公务用车,基本无费用;公务接待费用我局的公务接待严格执行“三定”“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况;公务卡使用情况符合相关规定 公务卡使用按有关规定执行, 费用开支用公务卡结算, 基本无现金结算。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 125.9万元,比2015年增加20万元,主要原因是无人员增加,节约各项开支 。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、专业名词解释
1、基本支出:是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出:是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国(境)支出:是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出:是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
5、公务用车运行维护费支出:是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
收入支出决算总表
部门:汨罗市科技局 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 465.98 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | 465.98 | |
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | 465.98 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 465.98 | 合计 | 26 | 465.98 |
收入决算表
部门:汨罗市科技局 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 465.98 | 465.98 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.90 | 125.90 | ||||||
| 20114 | 知识产权事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2011401 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 105.90 | 105.90 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105.90 | 105.90 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 340.08 | 340.08 | ||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 290.08 | 290.08 | ||||||
| 2060101 | 行政运行 | 275.08 | 275.08 | ||||||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 46.50 | 46.50 | ||||||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 46.50 | 46.50 | ||||||
| 20607 | 科学技术普及 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 2060702 | 科普活动 | 3.50 | 3.50 | ||||||
支出决算表
部门:汨罗市科技局 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 465.98 | 415.98 | 50.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.90 | 125.90 | |||||
| 20114 | 知识产权事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2011401 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 105.90 | 105.90 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105.90 | 105.90 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 340.08 | 340.08 | |||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 290.08 | 290.08 | |||||
| 2060101 | 行政运行 | 275.08 | 275.08 | |||||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 46.50 | 46.50 | |||||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 46.50 | 46.50 | |||||
| 20607 | 科学技术普及 | 3.50 | 3.50 | |||||
| 2060702 | 科普活动 | 3.50 | 3.50 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市科技局 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 465.98 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | 465.98 | 465.98 | |||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 465.98 | 合计 | 28 | 465.98 | 465.98 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市科技局 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 465.98 | 415.98 | 50.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.9 | 125.90 | ||
| 20114 | 知识产权事务 | 20 | 20 | ||
| 2011401 | 行政运行 | 20 | 20 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 105.9 | 105.9 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105.9 | 105.9 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 340.08 | 340.08 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 290.08 | 290.08 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 275.08 | 275.08 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 5 | 5 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10 | 10 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 46.5 | 46.5 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 46.5 | 46.5 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 3.5 | 3.5 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 3.5 | 3.5 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市科技局 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 415.98 | 267.15 | 148.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 267.15 | 267.15 | 148.83 |
| 30101 | 基本工资 | 157.68 | 157.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.15 | 92.15 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 15.50 | 15.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.82 | 1.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.58 | 57.58 | |
| 30201 | 办公费 | 5.36 | 5.36 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.40 | 5.40 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.78 | 0.78 | |
| 30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 | 0.25 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 6.83 | 6.83 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30216 | 培训费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.39 | 8.39 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 16.20 | 16.20 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.55 | 1.55 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 5.54 | 5.54 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.25 | 91.25 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 67.34 | 67.34 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | 5.65 | 5.65 | |
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.52 | 3.52 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市科技局 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 10.38 | |
| 1.因公出国(境)费 | 0 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 1.55 | |
| (1)公务用车购置费 | 0 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 1.55 | 下半年已取消公务用车. |
| 3.公务接待费 | 8.83 | 厉行节约严格按纪委要求接待。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
| 2.因公出国(境)人数(人) | 0 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 0 | |
| 5.公务接待批次(批) | 262 | |
| 6.公务接待人数(人) | 860 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市科技局 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||