2016年工信局部门决算单位基本情况及编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合。
3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家和省、市产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作,协调处理重大安全事故。
4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。
5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责工业领域招商引资工作,抓好重大工业项目的督查与协调;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进产学研结合和科研成果产业化。
6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作;推进全民创业。
7、负责工业节能工作,参与拟订能源节能和资源综合利用规划;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。
9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决相关问题。
10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障,协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、根据国家和省市统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。
12、负责推动软件业及信息服务业发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。
13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
内设机构:办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、企业改革股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。
二、2016年度部门决算表
2016年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
1、年度收支决算情况。我部门2016年度决算总收入 594.37万元,比2015年减少28.04 万元;本年决算总支出 594.37万元,比2015年减少28.04 万元。
2、年度收入决算情况。我部门2016年度收入 594.37 万元,全部为财政拨款收入。
3、年度支出决算情况。我部门2016年度支出594.37 万元,其中基本支出 513.37万元(工资福利支出290.26 万元、商品和服务支出 55.47万元、对个人和家庭的补助支出167.64万元),项目支出 30万元(乡镇工业运行工作经费5万元,企业帮扶10万元,新型工业化引导资金10万元,医药公司专项5万元)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我部门2016年度“三公”经费支出合计为 32.10万元,比2015年决算数减少 10.9万元,减少33.9%,比2016年预算数减少10.4万元,减少32.4%。减少原因主要为响应政策厉行节约严格公务用车制度。
5、其他重要事项。
①机关运行经费支出决算情况。本部门2016年度机关运行经费支出 19.78万元,比2015年减少,主要原因是厉行节约减少开支。
②年度政府采购支出决算情况。2016年度单位无政府采购支出。
四、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
收入支出决算总表
部门:汨罗市工信系统 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 594.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 十四、资源勘探信息等支出 | 20 | 583.37 | ||
| 8 | 十五、商业服务等支出 | 21 | 11.00 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 594.37 | 本年支出合计 | 22 | 594.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 594.37 | 合计 | 26 | 594.37 |
收入决算表
部门:汨罗市工信系统 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 594.37 | 594.37 | |||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 532.37 | 532.37 | ||||||
| 21501 | 工业和信息化产业监督 | 532.37 | 532.37 | ||||||
| 2150501 | 行政运行 | 532.37 | 532.37 | ||||||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
| 216 | 商业服务等支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 11.00 | 11.00 | ||||||
| 2160201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | ||||||
支出决算表
部门:汨罗市工信系统 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 594.37 | 564.37 | 30.00 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 532.37 | 502.37 | 30.00 | ||||
| 21501 | 工业和信息化产业监督 | 532.37 | 502.37 | 30.00 | ||||
| 2150501 | 行政运行 | 532.37 | 502.37 | 30.00 | ||||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 216 | 商业服务等支出 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 21602 | 商业流通事务 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 2160201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市工信系统 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 543.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 51.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 十四、资源勘探信息等支出 | 21 | 583.37 | 532.37 | 51.00 | ||
| 8 | 十五、商业服务等支出 | 22 | 11 | 11 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 594.37 | 本年支出合计 | 23 | 594.37 | 543.37 | 51.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 594.37 | 合计 | 28 | 594.37 | 543.37 | 51.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市工信系统 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 543.37 | 513.37 | 30.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 532.37 | 502.37 | 30.00 | |
| 21501 | 工业和信息化产业监督 | 532.37 | 502.37 | 30.00 | |
| 2150501 | 行政运行 | 532.37 | 502.37 | 30.00 | |
| 216 | 商业服务等支出 | 11.00 | 11.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 11.00 | 11.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市工信系统 单位:万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 513.37 | 457.90 | 55.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | 290.26 | 290.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.24 | 222.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.02 | 68.02 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 55.47 | 55.47 | |
| 30201 | 办公费 | 6.11 | 6.11 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.38 | 4.38 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.67 | 0.67 | |
| 30206 | 电费 | 5.92 | 5.92 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.09 | 2.09 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.96 | 3.96 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 2.68 | 2.68 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 3.25 | 3.25 | |
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.60 | 7.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.64 | 167.64 | |
| 30301 | 离休费 | 32.16 | 32.16 | |
| 30302 | 退休费 | 72.25 | 72.25 | |
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 23.22 | 23.22 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.01 | 40.01 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市工信系统 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 32.10 | 2016年在2015年基础上有所减少 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 10.60 | 2016年在2015年基础上有所减少,主要包括租车费用及其他方面的减少。 |
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 10.60 | |
| 3.公务接待费 | 21.50 | 2016年在2015年基础上有所节约,主要响应政策,励行节约。 |
| 二、相关统计数 | 4743 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | ||
| 5.公务接待批次(批) | 含系统内专项检查487批次 | |
| 6.公务接待人数(人) | 含系统内专项检查4256人次 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市工信系统 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 51 | 51 | 51 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 51 | 51 | 51 | ||||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51 | 51 | 51 | ||||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 51 | 51 | 51 | ||||