2016年白塘镇人民政府决算情况说明
一、基本情况
白塘镇部门工作职能为行政单位。现有人数144人,其中:在职104人、退休32人。遗属8人。公务用车编制数2辆,实有数2辆。
二、决算执行情况
决算总收入2038万元,其中:经费拨款2038万元。
决算总支出2038万元,其中:基本支出1033万元(工资福利支出583万元、一般商品和服务支出297万元、对个人和家庭补助支出153万元),项目支出1005万元。
三、主要项目支出决算执行情况
决算内项目经费1005万元,主要情况安排如下:
村级运转经费180万元,环境卫生支出80万元,农林水支出649万元,债务利息支出42万元,其他资本性支出54万元。
收入支出决算总表
部门:白塘镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2038.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1120.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 四、公共安全支出 | 15 | 32.00 | |
| 三、事业收入 | 3 | 五、教育支出 | 16 | 120.00 | |
| 四、经营收入 | 4 | 七、文化体育与传媒支出 | 17 | 25.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 32.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 60.00 | |
| 7 | 十二、农林水支出 | 20 | 649.00 | ||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 2038.00 | 合计 | 26 | 2038.00 |
收入决算表
部门:白塘镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2038.00 | 2038.00 | ||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 1120.00 | 1120.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 20102 | 政协事务 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 2010201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 685.00 | 685.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 685.00 | 685.00 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 2010501 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 46.00 | 46.00 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 51.00 | 51.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 288.00 | 288.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 288.00 | 288.00 | |||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 20406 | 司法 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 2040601 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 205 | 五、教育支出 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 207 | 七、文化体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 20701 | 文化 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 2070101 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | |||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 2100101 | 行政运行 | 60.00 | 60.00 | |||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 649.00 | 649.00 | |||||
| 21301 | 农业 | 649.00 | 649.00 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | 649.00 | 649.00 | |||||
支出决算表
部门:白塘镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2038.00 | 1033.00 | 1005.00 | ||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 1120.00 | 862.00 | 258.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 32.00 | 32.00 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | ||||
| 20102 | 政协事务 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 2010201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 685.00 | 550.00 | 135.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 685.00 | 550.00 | 135.00 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 2010501 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 46.00 | 46.00 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 51.00 | 51.00 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 51.00 | 51.00 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 288.00 | 165.00 | 123.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 288.00 | 165.00 | 123.00 | |||
| 204 | 四、公共安全支出 | 32.00 | 5.00 | 27.00 | |||
| 20406 | 司法 | 32.00 | 5.00 | 27.00 | |||
| 2040601 | 行政运行 | 32.00 | 5.00 | 27.00 | |||
| 205 | 五、教育支出 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | 120.00 | 120.00 | ||||
| 207 | 七、文化体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 20701 | 文化 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 32.00 | 6.00 | 26.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.00 | 6.00 | 26.00 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 32.00 | 6.00 | 26.00 | |||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育 | 60.00 | 15.00 | 45.00 | |||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 60.00 | 15.00 | 45.00 | |||
| 2100101 | 行政运行 | 60.00 | 15.00 | 45.00 | |||
| 213 | 十二、农林水支出 | 649.00 | 649.00 | ||||
| 21301 | 农业 | 649.00 | 649.00 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 649.00 | 649.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
部门:白塘镇人民政府 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2038.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1120.00 | 1120.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 四、公共安全支出 | 16 | 32.00 | 32.00 | ||
| 3 | 五、教育支出 | 17 | 120.00 | 120.00 | |||
| 4 | 七、文化体育与传媒支出 | 18 | 25.00 | 25.00 | |||
| 5 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 32.00 | 32.00 | |||
| 6 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 60.00 | 60.00 | |||
| 7 | 十二、农林水支出 | 21 | 649.00 | 649.00 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 2038.00 | 合计 | 28 | 2038.00 | 2038.00 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:白塘镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2038.00 | 1033.00 | 1005.00 | |
| 201 | 一、一般公共服务 | 1120.00 | 862.00 | 258.00 |
| 20101 | 人大事务 | 32.00 | 32.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 11.00 | 11.00 | |
| 2010201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 685.00 | 550.00 | 135.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 685.00 | 550.00 | 135.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 2010501 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 46.00 | 46.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 51.00 | 51.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 51.00 | 51.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 288.00 | 165.00 | 123.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 288.00 | 165.00 | 123.00 |
| 204 | 四、公共安全支出 | 32.00 | 5.00 | 27.00 |
| 20406 | 司法 | 32.00 | 5.00 | 27.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 32.00 | 5.00 | 27.00 |
| 205 | 五、教育支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 120.00 | 120.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 120.00 | 120.00 | |
| 207 | 七、文化体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 20701 | 文化 | 25.00 | 25.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 25.00 | 25.00 | |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 32.00 | 6.00 | 26.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.00 | 6.00 | 26.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 32.00 | 6.00 | 26.00 |
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育 | 60.00 | 15.00 | 45.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 60.00 | 15.00 | 45.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 60.00 | 15.00 | 45.00 |
| 213 | 十二、农林水支出 | 649.00 | 649.00 | |
| 21301 | 农业 | 649.00 | 649.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 649.00 | 649.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:白塘镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1033.00 | 736.00 | 297.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 583.00 | 583.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 346.60 | 346.60 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 143.30 | 143.30 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 93.10 | 93.10 | ||
| 30107 | 绩效工资 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 297.00 | 297.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | ||||
| 30204 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 42.00 | 42.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | ||||
| 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 25.50 | 25.50 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 15.00 | 15.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 40.50 | 40.50 | ||
| 30227 | 委托业务费 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 32.00 | 32.00 | ||
| 30229 | 福利费 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 83.00 | 83.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.00 | 153.00 | ||
| 30301 | 离休费 | ||||
| 30302 | 退休费 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 8.00 | 8.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 53.50 | 53.50 | ||
| 30307 | 医疗费 | ||||
| 30309 | 奖励金 | 5.00 | 5.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.00 | 41.00 | ||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:白塘镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 33.5 | |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 8 | |
| (1)公务用车购置费 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 8 | 比2015年减少0.2万元 |
| 3.公务接待费 | 25.5 | 比2015年减少1.2万元 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 2 | |
| 5.公务接待批次(批) | 770 | |
| 6.公务接待人数(人) | 7630 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:白塘镇人民政府 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||