归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市白塘镇部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年白塘镇人民政府决算情况说明



一、基本情况

白塘镇部门工作职能为行政单位。现有人数144人,其中:在职104人、退休32人。遗属8人。公务用车编制数2辆,实有数2辆。

二、决算执行情况

决算总收入2038万元,其中:经费拨款2038万元。

决算总支出2038万元,其中:基本支出1033万元(工资福利支出583万元、一般商品和服务支出297万元、对个人和家庭补助支出153万元),项目支出1005万元。

三、主要项目支出决算执行情况

决算内项目经费1005万元,主要情况安排如下:

村级运转经费180万元,环境卫生支出80万元,农林水支出649万元,债务利息支出42万元,其他资本性支出54万元。



收入支出决算总表

部门:白塘镇人民政府                                                                                                                                                 单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2038.00 一、一般公共服务支出 14 1120.00
二、上级补助收入 2   四、公共安全支出 15 32.00
三、事业收入 3   五、教育支出 16 120.00
四、经营收入 4   七、文化体育与传媒支出 17 25.00
五、附属单位上缴收入 5   八、社会保障和就业支出 18 32.00
六、其他收入 6   九、医疗卫生与计划生育支出 19 60.00
  7   十二、农林水支出 20 649.00
  8     21  
本年收入合计 9   本年支出合计 22  
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2038.00 合计 26 2038.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:白塘镇人民政府                                                                                                                                                 单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2038.00 2038.00          
201 一、一般公共服务 1120.00 1120.00          
20101 人大事务 32.00 32.00          
2010101 行政运行 32.00 32.00          
20102 政协事务 11.00 11.00          
2010201 行政运行 11.00 11.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 685.00 685.00          
2010301 行政运行 685.00 685.00          
20105 统计信息事务 7.00 7.00          
2010501 行政运行 7.00 7.00          
20106 财政事务 46.00 46.00          
2010601 行政运行 46.00 46.00          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 51.00 51.00          
2013101 行政运行 51.00 51.00          
20199 其他一般公共服务支出 288.00 288.00          
2019999 其他一般公共服务支出 288.00 288.00          
204 四、公共安全支出 32.00 32.00          
20406 司法 32.00 32.00          
2040601 行政运行 32.00 32.00          
205 五、教育支出 120.00 120.00          
20502 普通教育 120.00 120.00          
2050203 初中教育 120.00 120.00          
207 七、文化体育与传媒支出 25.00 25.00          
20701 文化 25.00 25.00          
2070101 行政运行 25.00 25.00          
208 八、社会保障和就业支出 32.00 32.00          
20801 人力资源和社会保障管理事务 32.00 32.00          
2080101 行政运行 32.00 32.00          
210 九、医疗卫生与计划生育 60.00 60.00          
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 60.00 60.00          
2100101 行政运行 60.00 60.00          
213 十二、农林水支出 649.00 649.00          
21301 农业 649.00 649.00          
2130101 行政运行 649.00 649.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:白塘镇人民政府                                                                                                                                                    单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2038.00 1033.00 1005.00      
201 一、一般公共服务 1120.00 862.00 258.00      
20101 人大事务 32.00 32.00        
2010101 行政运行 32.00 32.00        
20102 政协事务 11.00 11.00        
2010201 行政运行 11.00 11.00        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 685.00 550.00 135.00      
2010301 行政运行 685.00 550.00 135.00      
20105 统计信息事务 7.00 7.00        
2010501 行政运行 7.00 7.00        
20106 财政事务 46.00 46.00        
2010601 行政运行 46.00 46.00        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 51.00 51.00        
2013101 行政运行 51.00 51.00        
20199 其他一般公共服务支出 288.00 165.00 123.00      
2019999 其他一般公共服务支出 288.00 165.00 123.00      
204 四、公共安全支出 32.00 5.00 27.00      
20406 司法 32.00 5.00 27.00      
2040601 行政运行 32.00 5.00 27.00      
205 五、教育支出 120.00 120.00        
20502 普通教育 120.00 120.00        
2050203 初中教育 120.00 120.00        
207 七、文化体育与传媒支出 25.00 25.00        
20701 文化 25.00 25.00        
2070101 行政运行 25.00 25.00        
208 八、社会保障和就业支出 32.00 6.00 26.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务 32.00 6.00 26.00      
2080101 行政运行 32.00 6.00 26.00      
210 九、医疗卫生与计划生育 60.00 15.00 45.00      
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 60.00 15.00 45.00      
2100101 行政运行 60.00 15.00 45.00      
213 十二、农林水支出 649.00   649.00      
21301 农业 649.00   649.00      
2130101 行政运行 649.00   649.00      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门:白塘镇人民政府                                                                                                                                                  单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2038.00 一、一般公共服务支出 15 1120.00 1120.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   四、公共安全支出 16 32.00 32.00  
  3   五、教育支出 17 120.00 120.00  
  4   七、文化体育与传媒支出 18 25.00 25.00  
  5   八、社会保障和就业支出 19 32.00 32.00  
  6   九、医疗卫生与计划生育支出 20 60.00 60.00  
  7   十二、农林水支出 21 649.00 649.00  
  8     22      
本年收入合计 9   本年支出合计 23      
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2038.00 合计 28 2038.00 2038.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:白塘镇人民政府                                                                                                                                      单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2038.00 1033.00 1005.00
201 一、一般公共服务 1120.00 862.00 258.00
20101 人大事务 32.00 32.00  
2010101 行政运行 32.00 32.00  
20102 政协事务 11.00 11.00  
2010201 行政运行 11.00 11.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 685.00 550.00 135.00
2010301 行政运行 685.00 550.00 135.00
20105 统计信息事务 7.00 7.00  
2010501 行政运行 7.00 7.00  
20106 财政事务 46.00 46.00  
2010601 行政运行 46.00 46.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 51.00 51.00  
2013101 行政运行 51.00 51.00  
20199 其他一般公共服务支出 288.00 165.00 123.00
2019999 其他一般公共服务支出 288.00 165.00 123.00
204 四、公共安全支出 32.00 5.00 27.00
20406 司法 32.00 5.00 27.00
2040601 行政运行 32.00 5.00 27.00
205 五、教育支出 120.00 120.00  
20502 普通教育 120.00 120.00  
2050203 初中教育 120.00 120.00  
207 七、文化体育与传媒支出 25.00 25.00  
20701 文化 25.00 25.00  
2070101 行政运行 25.00 25.00  
208 八、社会保障和就业支出 32.00 6.00 26.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 32.00 6.00 26.00
2080101 行政运行 32.00 6.00 26.00
210 九、医疗卫生与计划生育 60.00 15.00 45.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 60.00 15.00 45.00
2100101 行政运行 60.00 15.00 45.00
213 十二、农林水支出 649.00   649.00
21301 农业 649.00   649.00
2130101 行政运行 649.00   649.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:白塘镇人民政府                                                                                                                       单位:万元

项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1033.00 736.00 297.00
301 工资福利支出 583.00 583.00  
30101   基本工资 346.60 346.60  
30102   津贴补贴 143.30 143.30  
30104   社会保障缴费 93.10 93.10  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 297.00   297.00
30201   办公费 12.00   12.00
30202   印刷费 15.00   15.00
30203   咨询费      
30204   手续费 1.00   1.00
30205   水费 1.00   1.00
30206   电费 8.00   8.00
30207   邮电费 1.00   1.00
30208   取暖费 2.00   2.00
30209   物业管理费      
30211   差旅费 2.00   2.00
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 42.00   42.00
30214   租赁费      
30215   会议费 5.00   5.00
30216   培训费 4.00   4.00
30217   公务接待费 25.50   25.50
30218   专用材料费 15.00   15.00
30226   劳务费 40.50   40.50
30227   委托业务费      
30228   工会经费 32.00   32.00
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 8.00   8.00
30239   其他交通费用      
30299   其他一般商品和服务支出 83.00   83.00
303 对个人和家庭的补助 153.00 153.00  
30301   离休费      
30302   退休费      
30304   抚恤金 8.00 8.00  
30305   生活补助 53.50 53.50  
30307   医疗费      
30309   奖励金 5.00 5.00  
30311   住房公积金 45.50 45.50  
30399   其他对个人和家庭的补助 41.00 41.00  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:白塘镇人民政府                                                                                                           单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 33.5  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 8  
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 8 比2015年减少0.2万元
3.公务接待费 25.5 比2015年减少1.2万元
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆) 2  
5.公务接待批次(批) 770  
6.公务接待人数(人) 7630  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:白塘镇人民政府                                                                                                                                            单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。