归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市弼时镇部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年弼时镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明



一、基本情况

弼时镇人民政府,现有人数167人,其中:在职108人、退休59人。公务用车3辆。

二、决算执行情况

总收入4456.03万元,其中:经费拨款4456.03元。

总支出4456.03万元,其中:基本支出3773.63万元,其中:(工资福利支出1683万元,一般商品服务支出1778万元,对个人和家庭补助支出313.22万元)项目支出682.4万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内项目经费682.4万元。其中环境保护事务支出242万元,城乡社区事务146.18,农林水事务支出294.22万元。"

四、2016年招待费共支出67万元,比上年下降0.3万元,费用下降的原因是:通过全镇干部的努力,减少在外就餐次数。

2016年公务用车运行维护费共支出10万元,比上年减少0.2万元。



收入支出决算总表

部门:弼时镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 4456.03 一、一般公共服务支出 19 1874.75
二、上级补助收入 2   二、外交支出 20  
三、事业收入 3   三、国防支出 21  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 22 53.76
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 23 695.17
六、其他收入 6   六、科学技术支出 24  
  7   七、文化体育与传媒支出 25 42.15
  8   八、社会保障和就业支出 26 43.61
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 27 99.65
  10   十、节能环保支出 28 386.22
  11   十一、城乡社区支出 29 206.18
  12   十二、农林水支出 30 1054.54
  13   十三、其他支出 31  
本年收入合计 14   本年支出合计 32  
         用事业基金弥补收支差额 15                   结余分配 33  
         年初结转和结余 16                   年末结转和结余 34  
  17     35  
合计 18 4456.03 合计 36 4456.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:弼时镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

项    目   本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次   1 2 3 4 5 6 7
合计   4456.03 2101.42 2354.61        
201 一般公共服务支出 1590.31 708.37 881.94        
20101 人大事务 26.40 13.20 13.20        
2010101   行政运行 26.40 13.20 13.20        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1226.17 526.30 699.87        
2010301   行政运行 1051.93 439.18 612.75        
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 174.24 87.12 87.12        
20105 统计信息事务 8.26 4.13 4.13        
2010501   行政运行 8.26 4.13 4.13        
20106 财政事务 41.74 20.87 20.87        
2010602   一般行政管理事务 8.26 4.13 4.13        
2010699   其他财政事务支出 33.49 16.74 16.74        
20110 人力资源事务 6.00 3.00 3.00        
2011006   军队转业干部安置 6.00 3.00 3.00        
20111 纪检监察事务 13.44 6.72 6.72        
2011101   行政运行 13.44 6.72 6.72        
20128 民主党派及工商联事务 8.35 4.18 4.18        
2012801   行政运行 8.35 4.18 4.18        
20129 群众团体事务 8.54 4.27 4.27        
2012999   其他群众团体事务支出 8.54 4.27 4.27        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 72.29 36.14 36.14        
2013101   行政运行 72.29 36.14 36.14        
20132 组织事务 22.75 11.38 11.38        
2013201   行政运行 22.75 11.38 11.38        
20133 宣传事务 15.17 7.58 7.58        
2013301   行政运行 15.17 7.58 7.58        
20136 其他共产党事务支出 23.04 11.52 11.52        
2013699   其他共产党事务支出 23.04 11.52 11.52        
20199 其他一般公共服务支出 118.17 59.08 59.08        
2019999   其他一般公共服务支出 118.17 59.08 59.08        
204 公共安全支出 53.76 26.88 26.88        
20406 司法 48.96 24.48 24.48        
2040699   其他司法支出 48.96 24.48 24.48        
20499 其他公共安全支出 4.80 2.40 2.40        
2049901   其他公共安全支出 4.80 2.40 2.40        
205 教育支出 695.17 347.59 347.59        
20502 普通教育 695.17 347.59 347.59        
2050299   其他普通教育支出 695.17 347.59 347.59        
207 文化体育与传媒支出 42.15 21.08 21.08        
20701 文化 15.37 7.68 7.68        
2070101   行政运行 10.37 5.18 5.18        
2070199   其他文化支出 5.00 2.50 2.50        
20799 其他文化体育与传媒支出 26.78 13.39 13.39        
2079999   其他文化体育与传媒支出 26.78 13.39 13.39        
208 社会保障和就业支出 43.61 21.80 21.80        
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.58 3.79 3.79        
2080106   就业管理事务 7.58 3.79 3.79        
20802 民政管理事务 15.63 7.81 7.81        
2080201   行政运行 15.63 7.81 7.81        
20815 自然灾害生活救助 20.40 10.20 10.20        
2081501   中央自然灾害生活补助 20.40 10.20 10.20        
210 医疗卫生与计划生育支出 99.65 49.82 49.82        
21003 基层医疗卫生机构 44.83 22.42 22.42        
2100302   乡镇卫生院 44.83 22.42 22.42        
21007 计划生育事务 54.82 27.41 27.41        
2100716   计划生育机构 41.28 20.64 20.64        
2100799   其他计划生育事务支出 13.54 6.77 6.77        
211 节能环保支出 386.22 193.11 193.11        
21106 退耕还林 144.22 72.11 72.11        
2110602   退耕现金 138.97 69.48 69.48        
2110699   其他退耕还林支出 5.25 2.62 2.62        
21111 污染减排 242.00 121.00 121.00        
2111103   减排专项支出 242.00 121.00 121.00        
212 城乡社区支出 288.40 212.54 75.86        
21205 城乡社区环境卫生 5.44 84.95 2.72        
2120501   城乡社区环境卫生 5.44 84.95 2.72        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 140.74 97.59 43.14        
2120801   征地和拆迁补偿支出 140.74 97.59 43.14        
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 60.00 30.00 30.00        
2121201   耕地开发专项支出 60.00 30.00 30.00        
213 农林水支出 1253.04 518.37 734.66        
21301 农业 266.57 133.28 133.28        
2130122   农业生产资料与技术补贴 337.23 168.62 168.62        
2130147   农资综合补贴 45.62 22.81 22.81        
2130199   其他农业支出 283.72 141.86 141.86        
21307 农村综合改革 410.18 305.09 105.09        
2130701   对村级一事一议的补助 94.22 47.11 47.11        
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 315.95 257.98 57.98        
21399 其他农林水支出 176.30 80.00 96.29        
2139999   其他农林水支出 176.30 80.00 96.29        
214 交通运输支出 20.00 10.00 10.00        
21401 公路水路运输 20.00 10.00 10.00        
2140199   其他公路水路运输支出 20.00 10.00 10.00        
229 其他支出 10.50 5.25 5.25        
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10.50 5.25 5.25        
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 10.50 5.25 5.25        
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:弼时镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4456.03 3773.63 682.40      
201 一般公共服务支出 1874.75 1874.75        
20101 人大事务 26.40 26.40        
2010101   行政运行 26.40 26.40        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1510.60 1510.60        
2010301   行政运行 1336.36 1336.36        
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 174.24 174.24        
20105 统计信息事务 8.26 8.26        
2010501   行政运行 8.26 8.26        
20106 财政事务 41.74 41.74        
2010602   一般行政管理事务 8.26 8.26        
2010699   其他财政事务支出 33.49 33.49        
20110 人力资源事务 6.00 6.00        
2011006   军队转业干部安置 6.00 6.00        
20111 纪检监察事务 13.44 13.44        
2011101   行政运行 13.44 13.44        
20128 民主党派及工商联事务 8.35 8.35        
2012801   行政运行 8.35 8.35        
20129 群众团体事务 8.54 8.54        
2012999   其他群众团体事务支出 8.54 8.54        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 72.29 72.29        
2013101   行政运行 72.29 72.29        
20132 组织事务 22.75 22.75        
2013201   行政运行 22.75 22.75        
20133 宣传事务 15.17 15.17        
2013301   行政运行 15.17 15.17        
20136 其他共产党事务支出 23.04 23.04        
2013699   其他共产党事务支出 23.04 23.04        
20199 其他一般公共服务支出 118.17 118.17        
2019999   其他一般公共服务支出 118.17 118.17        
204 公共安全支出 53.76 53.76        
20406 司法 48.96 48.96        
2040699   其他司法支出 48.96 48.96        
20499 其他公共安全支出 4.80 4.80        
2049901   其他公共安全支出 4.80 4.80        
205 教育支出 695.17 695.17        
20502 普通教育 695.17 695.17        
2050299   其他普通教育支出 695.17 695.17        
207 文化体育与传媒支出 42.15 42.15        
20701 文化 15.37 15.37        
2070101   行政运行 10.37 10.37        
2070199   其他文化支出 5.00 5.00        
20799 其他文化体育与传媒支出 26.78 26.78        
2079999   其他文化体育与传媒支出 26.78 26.78        
208 社会保障和就业支出 43.61 43.61        
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.58 7.58        
2080106   就业管理事务 7.58 7.58        
20802 民政管理事务 15.63 15.63        
2080201   行政运行 15.63 15.63        
20815 自然灾害生活救助 20.40 20.40        
2081501   中央自然灾害生活补助 20.40 20.40        
210 医疗卫生与计划生育支出 99.65 99.65        
21003 基层医疗卫生机构 44.83 44.83        
2100302   乡镇卫生院 44.83 44.83        
21007 计划生育事务 54.82 54.82        
2100716   计划生育机构 41.28 41.28        
2100799   其他计划生育事务支出 13.54 13.54        
211 节能环保支出 386.22 144.22 242.00      
21106 退耕还林 144.22 144.22 0.00      
2110602   退耕现金 138.97 138.97 0.00      
2110699   其他退耕还林支出 5.25 5.25 0.00      
21111 污染减排 242.00 0.00 242.00      
2111103   减排专项支出 242.00 0.00 242.00      
212 城乡社区支出 206.18 60.00 146.18      
21205 城乡社区环境卫生 146.18 0.00 146.18      
2120501   城乡社区环境卫生 146.18 0.00 146.18      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00      
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00      
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 60.00 60.00 0.00      
2121201   耕地开发专项支出 60.00 60.00 0.00      
213 农林水支出 1054.54 760.32 294.22      
21301 农业 366.57 366.57 0.00      
2130122   农业生产资料与技术补贴 37.23 37.23 0.00      
2130147   农资综合补贴 45.62 45.62 0.00      
2130199   其他农业支出 283.72 283.72 0.00      
21307 农村综合改革 510.18 215.95 294.22      
2130701   对村级一事一议的补助 294.22 0.00 294.22      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 215.95 215.95        
21399 其他农林水支出 159.24 159.24        
2139999   其他农林水支出 177.80 177.80        



财政拨款收入支出决算总表

部门:弼时镇人民政府                                                                                                                                                    单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4456.03 一、一般公共服务支出 20 1874.75 1874.75  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 21      
  3   三、国防支出 22      
  4   四、公共安全支出 23 53.76 53.76  
  5   五、教育支出 24 695.17 695.17  
  6   六、科学技术支出 25      
  7   七、文化体育与传媒支出 26 42.15 42.15  
  8   八、社会保障和就业支出 27 43.61 43.61  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 28 99.65 99.65  
  10   十、节能环保支出 29 386.22 386.22  
  11   十一、城乡社区支出 30 206.18 206.18  
  12   十二、农林水支出 31 1054.54 1054.54  
  13     32      
本年收入合计 14   本年支出合计 33      
年初财政拨款结转和结余 15   年末结转和结余 34      
      一般公共预算财政拨款 16     35      
        政府性基金预算财政拨款 17     36      
  18     37      
合计 19 4456.03 合计 38 4456.03 4456.03 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:弼时镇人民政府                                                                                                                                       单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,456.03 3773.63 682.40
201 一般公共服务支出 1874.75 1874.75  
20101 人大事务 26.40 26.40  
2010101   行政运行 26.40 26.40  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1510.60 1510.60  
2010301   行政运行 1336.36 1336.36  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 174.24 174.24  
20105 统计信息事务 8.26 8.26  
2010501   行政运行 8.26 8.26  
20106 财政事务 41.74 41.74  
2010602   一般行政管理事务 8.26 8.26  
2010699   其他财政事务支出 33.49 33.49  
20110 人力资源事务 6.00 6.00  
2011006   军队转业干部安置 6.00 6.00  
20111 纪检监察事务 13.44 13.44  
2011101   行政运行 13.44 13.44  
20128 民主党派及工商联事务 8.35 8.35  
2012801   行政运行 8.35 8.35  
20129 群众团体事务 8.54 8.54  
2012999   其他群众团体事务支出 8.54 8.54  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 72.29 72.29  
2013101   行政运行 72.29 72.29  
20132 组织事务 22.75 22.75  
2013201   行政运行 22.75 22.75  
20133 宣传事务 15.17 15.17  
2013301   行政运行 15.17 15.17  
20136 其他共产党事务支出 23.04 23.04  
2013699   其他共产党事务支出 23.04 23.04  
20199 其他一般公共服务支出 118.17 118.17  
2019999   其他一般公共服务支出 118.17 118.17  
204 公共安全支出 53.76 53.76  
20406 司法 48.96 48.96  
2040699   其他司法支出 48.96 48.96  
20499 其他公共安全支出 4.80 4.80  
2049901   其他公共安全支出 4.80 4.80  
205 教育支出 695.17 695.17  
20502 普通教育 695.17 695.17  
2050299   其他普通教育支出 695.17 695.17  
207 文化体育与传媒支出 42.15 42.15  
20701 文化 15.37 15.37  
2070101   行政运行 10.37 10.37  
2070199   其他文化支出 5.00 5.00  
20799 其他文化体育与传媒支出 26.78 26.78  
2079999   其他文化体育与传媒支出 26.78 26.78  
208 社会保障和就业支出 43.61 43.61  
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.58 7.58  
2080106   就业管理事务 7.58 7.58  
20802 民政管理事务 15.63 15.63  
2080201   行政运行 15.63 15.63  
20815 自然灾害生活救助 20.40 20.40  
2081501   中央自然灾害生活补助 20.40 20.40  
210 医疗卫生与计划生育支出 99.65 99.65  
21003 基层医疗卫生机构 44.83 44.83  
2100302   乡镇卫生院 44.83 44.83  
21007 计划生育事务 54.82 54.82  
2100716   计划生育机构 41.28 41.28  
2100799   其他计划生育事务支出 13.54 13.54  
211 节能环保支出 386.22 144.22 242.00
21106 退耕还林 144.22 144.22 0.00
2110602   退耕现金 138.97 138.97 0.00
2110699   其他退耕还林支出 5.25 5.25 0.00
21111 污染减排 242.00 0.00 242.00
2111103   减排专项支出 242.00 0.00 242.00
212 城乡社区支出 206.18 60.00 146.18
21205 城乡社区环境卫生 146.18 0.00 146.18
2120501   城乡社区环境卫生 146.18 0.00 146.18
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 60.00 60.00 0.00
2121201   耕地开发专项支出 60.00 60.00 0.00
213 农林水支出 1054.54 760.32 294.22
21301 农业 366.57 366.57 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 37.23 37.23 0.00
2130147   农资综合补贴 45.62 45.62 0.00
2130199   其他农业支出 283.72 283.72 0.00
21307 农村综合改革 510.18 215.95 294.22
2130701   对村级一事一议的补助 294.22 0.00 294.22
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 215.95 215.95  
21399 其他农林水支出 159.24 159.24  
2139999   其他农林水支出 177.80 177.80  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:弼时镇人民政府                                                                                   单位:万元

项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3773.63 1996.22 1778.08
301 工资福利支出 1683.00 1683.00  
30101   基本工资 780.00 780.00  
30102   津贴补贴 735.00 735.00  
30104   社会保障缴费 123.00 123.00  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出 45.00 45.00  
302 商品和服务支出 1778.08 1778.08
30201   办公费 150.00   150.00
30202   印刷费 55.00   55.00
30203   咨询费 25.00   25.00
30204   手续费 5.00   5.00
30205   水费 25.00   25.00
30206   电费 60.00   60.00
30207   邮电费 25.00   25.00
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 8.63   8.63
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 434.45   434.45
30214   租赁费      
30215   会议费 45.00   45.00
30216   培训费 5.00   5.00
30217   公务接待费 67.00   67.00
30218   专用材料费      
30226   劳务费 53.00   53.00
30227   委托业务费 30.00   30.00
30228   工会经费 45.00   45.00
30229   福利费 8.00   8.00
30231   公务用车运行维护费 10.00   10.00
30239   其他交通费用 45.00   45.00
30299   其他一般商品和服务支出 682.00   682.00
303 对个人和家庭的补助 313.22 313.22  
30301   离休费      
30302   退休费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 123.22 123.22  
30307   医疗费      
30309   奖励金      
30311   住房公积金 85.00 85.00  
30399   其他对个人和家庭的补助 105.00 105.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:弼时镇人民政府                                                                                         单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 77  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 10  
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 10 公务用巡逻车费用减少
3.公务接待费 67 公务接待用餐减少
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批) 1045  
6.公务接待人数(人) 9546  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:弼时镇人民政府                                                                                                                       单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
20101 人大事务            
2010101   行政运行            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务            
2010301   行政运行            
20105 统计信息事务            
2010501   行政运行            
20106 财政事务            
2010699   其他财政事务支出            
20110 人力资源事务            
2011006   军队转业干部安置            
20111 纪检监察事务            
2011101   行政运行            
20128 民主党派及工商联事务            
2012801   行政运行            
20129 群众团体事务            
2012999   其他群众团体事务支出            
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务            
2013101   行政运行            
20132 组织事务            
2013201   行政运行            
20133 宣传事务            
2013301   行政运行            
20136 其他共产党事务支出            
2013699   其他共产党事务支出            
20199 其他一般公共服务支出            
2019999   其他一般公共服务支出            
204 公共安全支出            
20406 司法            
2040699   其他司法支出            
20499 其他公共安全支出            
2049901   其他公共安全支出            
207 文化体育与传媒支出            
20701 文化            
2070101   行政运行            
2070199   其他文化支出            
20799 其他文化体育与传媒支出            
2079999   其他文化体育与传媒支出            
208 社会保障和就业支出            
20801 人力资源和社会保障管理事务            
2080106   就业管理事务            
20802 民政管理事务            
2080201   行政运行            
20815 自然灾害生活救助            
2081501   中央自然灾害生活补助            
210 医疗卫生与计划生育支出            
21007 计划生育事务            
2100716   计划生育机构            
2100799   其他计划生育事务支出            
212 城乡社区支出            
21205 城乡社区环境卫生            
2120501   城乡社区环境卫生            
213 农林水支出            
21301 农业            
2130122   农业生产资料与技术补贴            
2130147   农资综合补贴            
2130199   其他农业支出            
21307 农村综合改革            
2130701   对村级一事一议的补助            
2130705   对村民委员会和村党支部的补助            
21399 其他农林水支出            
2139999   其他农林水支出            
229 其他支出            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。