归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市归义镇部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年归义镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明



一、基本情况

现有人数254人,其中:在职198人、退休56人。遗属10人。公务用车编制数2辆,实有数2辆。

二、决算执行情况

决算总收入2767.9万元,其中:经费拨款2767.9万元。

决算总支出2767.9万元,其中:基本支出1772.9万元(工资福利支出998.6万元、一般商品和服务支出418.9万元、对个人和家庭补助支出355.4万元),项目支出995万元。

三、主要项目支出执行情况如下

决算内项目经费实现总支出995万元,主要情况如下:专项商品服务支出580万元,对企事业单位的补贴为280万元,其他资本性支出50万元,其他支出85万元。

四、三公经费执行情况

2016年招待费共支出55.68万元,比上年下降5.32万元,费用下降的原因是:通过全镇干部的努力,减少在外就餐次数;市内检查部门的理解不在本镇就餐。

2016年公务用车运行维护费共支出9.1万元,比上年减少。

五、机关运行经费情况 2016年机关运行经费开支418.9万元。

六、政府采购支出情况 2016年政府采购预算136万元,实际完成政府采购136万元。



收入支出决算总表

部门:归义镇人民政府                                                                                                                                                  单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2767.90 一、一般公共服务支出 14 1280.00
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 160.00
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 100.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
      七、文化教育与传媒支出 20 10.80
      八、社会保障和就业支出 21 119.00
      九、医疗卫生与计划生育支出 22 227.00
      十、节能环保支出 23 80.00
      十一、城乡社区支出 24 245.60
      十二、农林水支出 25 545.50
本年收入合计 9 2767.90 本年支出合计 22 2767.90
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2767.90 合计 26 2767.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:归义镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2767.90 2767.90          
201 一、一般公共服务 1280.00 1280.00          
20101     人大事务 11.50 11.50          
2010101       行政运行 11.50 11.50          
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 1033.40 1033.40          
2010301       行政运行 1033.40 1033.40          
20106     财政事务 175.00 175.00          
2010601       行政运行 175.00 175.00          
20111     纪检监察事务 20.10 20.10          
201101       行政运行 20.10 20.10          
20129     群众团体事务 5.00 5.00          
2012901       行政运行 5.00 5.00          
20131     党委办公厅及相关机构事务 35.00 35.00          
2013101       行政运行 35.00 35.00          
204 四、公共安全支出 160.00 160.00          
20406     司法 160.00 160.00          
2040601       行政运行 160.00 160.00          
205 五、教育支出 100.00 100.00          
20502     普通教育 100.00 100.00          
2050203       初中教育 100.00 100.00          
207 七、文化教育与传媒支出 10.80 10.80          
20701     文化 10.80 10.80          
2070101       行政运行 10.80 10.80          
208 八、社会保障和就业支出 119.00 119.00          
20801     人力资源和社会保障管理事务 102.40 102.40          
2080101       行政运行 102.40 102.40          
20802     民政管理事务 16.60 16.60          
2080201       行政运行 16.60 16.60          
210 九、医疗卫生与计划生育支出 227.00 227.00          
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 227.00 227.00          
          行政运行 227.00 227.00          
211 十、节能环保支出 80.00 80.00          
21101     环境保护管理事务 80.00 80.00          
2110101       行政运行 80.00 80.00          
212 十一、城乡社区支出 189.40 189.40          
21201       城乡社区管理事务 245.60 245.60          
2120101         行政运行 245.60 245.60          
213 十二、农林水支出 518.80 518.80          
21301      农业 45.00 45.00          
2130101        行政运行 45.00 45.00          
21302      林业 15.00 15.00          
2130201        行政运行 15.00 15.00          
21303      水利 41.70 41.70          
2130301        行政运行 41.70 41.70          
21399      其他农林水事务支出 443.80 443.80          
2139999        其他农林水事务支出 443.80 443.80          
注:本表反映部门本年度各项收入情况。



支出决算表

部门:归义镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2767.90 1772.90 995.00      
201 一、一般公共服务 1280.00 1280.00        
20101     人大事务 11.50 11.50        
2010101       行政运行 11.50 11.50        
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 1033.40 1033.40        
2010301       行政运行 1033.40 1033.40        
20106     财政事务 175.00 175.00        
2010601       行政运行 175.00 175.00        
20111     纪检监察事务 20.10 20.10        
201101       行政运行 20.10 20.10        
20129     群众团体事务 5.00 5.00        
2012901       行政运行 5.00 5.00        
20131     党委办公厅及相关机构事务 35.00 35.00        
2013101       行政运行 35.00 35.00        
204 四、公共安全支出 160.00 20.00 140.00      
20406     司法 160.00 20.00 140.00      
2040601       行政运行 160.00 20.00 140.00      
205 五、教育支出 100.00   100.00      
20502     普通教育 100.00   100.00      
2050203       初中教育 100.00   100.00      
207 七、文化教育与传媒支出 10.80 10.80        
20701     文化 10.80 10.80        
2070101       行政运行 10.80 10.80        
208 八、社会保障和就业支出 119.00 119.00        
20801     人力资源和社会保障管理事务 102.40 102.40        
2080101       行政运行 102.40 102.40        
20802     民政管理事务 16.60 16.60        
2080201       行政运行 16.60 16.60        
210 九、医疗卫生与计划生育支出 227.00 127.00 100.00      
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 227.00 127.00 100.00      
2100101       行政运行 227.00 127.00 100.00      
211 十、节能环保支出 80.00   80.00      
21101     环境保护管理事务 80.00   80.00      
2110101       行政运行 80.00   80.00      
212 十一、城乡社区支出 245.60 189.40 56.20      
21201       城乡社区管理事务 245.60 189.40 56.20      
2120101         行政运行 245.60 189.40 56.20      
213 十二、农林水支出 545.50 26.70 518.80      
21301      农业 45.00 5.00 40.00      
2130101        行政运行 45.00 5.00 40.00      
21302      林业 15.00 15.00        
2130201        行政运行 15.00 15.00        
21303      水利 41.70 6.70 35.00      
2130301        行政运行 41.70 6.70 35.00      
21399      其他农林水事务支出 443.80   443.80      
2139999        其他农林水事务支出 443.80   443.80      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门:归义镇人民政府                                                                                                                                                    单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2767.90 一、一般公共服务支出 15 1280.00 1280.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 160.00 160.00  
  5   五、教育支出 19 100.00 100.00  
  6   六、科学技术支出 20      
      七、文化教育与传媒支出 20 10.80 10.80  
      八、社会保障和就业支出 21 119.00 119.00  
      九、医疗卫生与计划生育支出 22 227.00 227.00  
      十、节能环保支出 23 80.00 80.00  
      十一、城乡社区支出 24 245.60 245.60  
      十二、农林水支出 25 545.50 545.50  
本年收入合计 9 2767.90 本年支出合计 23 2767.9 2767.9  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2767.90 合计 28 2767.9 2767.9  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:归义镇人民政府                                                                                                                                        单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2767.90 1,772.90 995.00
201 一、一般公共服务 1280.00 1280.00  
20101     人大事务 11.50 11.50  
2010101       行政运行 11.50 11.50  
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 1033.40 1033.40  
2010301       行政运行 1033.40 1033.40  
20106     财政事务 175.00 175.00  
2010601       行政运行 175.00 175.00  
20111     纪检监察事务 20.10 20.10  
201101       行政运行 20.10 20.10  
20129     群众团体事务 5.00 5.00  
2012901       行政运行 5.00 5.00  
20131     党委办公厅及相关机构事务 35.00 35.00  
2013101       行政运行 35.00 35.00  
204 四、公共安全支出 160.00 20.00 140.00
20406     司法 160.00 20.00 140.00
2040601       行政运行 160.00 20.00 140.00
205 五、教育支出 100.00   100.00
20502     普通教育 100.00   100.00
2050203       初中教育 100.00   100.00
207 七、文化教育与传媒支出 10.80 10.80  
20701     文化 10.80 10.80  
2070101       行政运行 10.80 10.80  
208 八、社会保障和就业支出 119.00 119.00  
20801     人力资源和社会保障管理事务 102.40 102.40  
2080101       行政运行 102.40 102.40  
20802     民政管理事务 16.60 16.60  
2080201       行政运行 16.60 16.60  
210 九、医疗卫生与计划生育支出 227.00 127.00 100.00
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 227.00 127.00 100.00
          行政运行 227.00 127.00 100.00
211 十、节能环保支出 80.00   80.00
21101     环境保护管理事务 80.00   80.00
2110101       行政运行 80.00   80.00
212 十一、城乡社区支出 245.60 189.40 56.20
21201       城乡社区管理事务 245.60 189.40 56.20
2120101         行政运行 245.60 189.40 56.20
213 十二、农林水支出 545.50 26.70 518.80
21301      农业 45.00 5.00 40.00
2130101        行政运行 45.00 5.00 40.00
21302      林业 15.00 15.00  
2130201        行政运行 15.00 15.00  
21303      水利 41.70 6.70 35.00
2130301        行政运行 41.70 6.70 35.00
21399      其他农林水事务支出 443.80   443.80
2139999        其他农林水事务支出 443.80   443.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:归义镇人民政府                                                                                                                                             单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1772.90 1354.00 418.90
301 工资福利支出 998.60 998.60  
30101   基本工资 470.50 470.50  
30102   津贴补贴 226.20 226.20  
30104   社会保障缴费 250.80 250.80  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出 51.10 51.10  
302 商品和服务支出 418.90   418.90
30201   办公费 31.60   31.60
30202   印刷费 22.30   22.30
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 10.50   10.50
30206   电费 11.20   11.20
30207   邮电费 5.60   5.60
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 52.40   52.40
30214   租赁费      
30215   会议费 31.60   31.60
30216   培训费 5.30   5.30
30217   公务接待费 55.70   55.70
30218   专用材料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费 45.00   45.00
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 9.10   9.10
30239   其他交通费用 28.60   28.60
30299   其他一般商品和服务支出 110.00   110.00
303 对个人和家庭的补助 355.40 355.40  
30301   离休费      
30302   退休费 123.30 123.30  
30304   抚恤金 8.00 8.00  
30305   生活补助 98.00 98.00  
30307   医疗费      
30309   奖励金      
30311   住房公积金 84.10 84.10  
30399   其他对个人和家庭的补助 42.00 42.00  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:归义镇人民政府                                                                                     单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 64.8  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 9.1 减少6.48万元是因为减少一台车
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 9.1  
3.公务接待费 55.7 减少5.32万元是因为减少了招待支出
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆) 1 减少了一台车
5.公务接待批次(批) 915  
6.公务接待人数(人) 9253  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:归义镇人民政府                                                                                                                                               单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。