归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市罗江镇部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年罗江镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明



罗江镇人民政府是2015年11月底由原红花乡,天井乡,黄市乡组合成,现将乡镇2016年决算情况合并说明如下:

一、基本情况

现有人数171人,其中:在职137人、退休21人。遗属13人。

二、预算执行情况

决算实现总收入4484.98万元,其中:经费拨款4484.98万元。

决算实现总支出4484.98万元,其中:基本支出1680万元(工资福利支出966.94万元、一般商品和服务支出413.5万元、对个人和家庭补助支出299.56万元),项目支出2804.98万元。

三、项目支出安排项目支出2804.98万元,情况如下:专项商品服务支出505万元,对个人和家庭补助470 万元,对企事业单位的补贴540万元,债务利息支出100万元,基本建设支出585万元,其他资本性支出465万元,其他支出:139.98万元

四、“三公”经费预算支出表:罗江镇2016年“三公”经费决算数为58万元,其中公务接待费为58万元,2016年“三公”经费比2015年减少。减少原因为严控“三公”经费支出,减少在外用餐。



收入支出决算总表

部门:罗江镇人民政府                                                                                                                                                  单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 4484.98 一、一般公共服务支出 23 1239.98
二、上级补助收入 2   二、外交支出 24  
三、事业收入 3   三、国防支出 25  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 26 30.00
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 27 600.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 28  
  7   七、文化体育与传媒支出 29 30.00
  8   八、社会保障和就业支出 30 30.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 31 90.00
  10   十、节能环保支出 32 30.00
  11   十一、城乡社区支出 33 500.00
  12   十二、农林水支出 34 1800.00
  13   十三、资源勘探信息等支出 35 15.00
  14   十四、国土海洋气象等支出 36 20.00
  15   十五、债务利息支出 37 100.00
  16   …… 38  
  17     39  
本年收入合计 18 4484.98 本年支出合计 40 4484.98
         用事业基金弥补收支差额 19                   结余分配 41  
         年初结转和结余 20                   年末结转和结余 42  
  21     43  
合计 22 4484.98 合计 44 4484.98
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:罗江镇人民政府                                                                                                                                                 单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4484.98 4484.98          
201 一、一般公共服务   1239.98 1239.98          
20101     人大事务   20.00 20.00          
2010101       行政运行   20.00 20.00          
20102     政协事务   20.00 20.00          
2010201       行政运行   20.00 20.00          
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务   1069.98 1069.98          
2010301       行政运行   700.00 700.00          
2010302       一般行政管理事务   369.98 369.98          
20106     财政事务   50.00 50.00          
2010601       行政运行   50.00 50.00          
20111     纪检监察事务   10.00 10.00          
201101       行政运行   10.00 10.00          
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务   40.00 40.00          
2013101       行政运行   40.00 40.00          
20132     组织事务   20.00 20.00          
2013201       行政运行   20.00 20.00          
20133     宣传事务   10.00 10.00          
2013301       行政运行   10.00 10.00          
204 四、公共安全支出   30.00 30.00          
20406     司法   30.00 30.00          
2040601       行政运行   15.00 15.00          
2040602       一般行政管理事务   15.00 15.00          
205 五、教育支出   600.00 600.00          
20501     教育管理事务   600.00 600.00          
2050101       行政运行   600.00 600.00          
207 七、文化体育与传媒支出   30.00 30.00          
20701     文化   30.00 30.00          
2070101       行政运行   30.00 30.00          
208 八、社会保障和就业支出   30.00 30.00          
20801     人力资源和社会保障管理事务   15.00 15.00          
2080101       行政运行   15.00 15.00          
20802     民政管理事务   15.00 15.00          
2080201       行政运行   15.00 15.00          
210 九、医疗卫生与计划生育支出   90.00 90.00          
21007     计划生育事务   90.00 90.00          
2100716       计划生育机构   40.00 40.00          
2100717       计划生育服务   50.00 50.00          
211 十、节能环保支出   30.00 30.00          
21101     环境保护管理事务   30.00 30.00          
2110102       一般行政管理事务   30.00 30.00          
212 十一、城乡社区支出   500.00 500.00          
21205       城乡社区环境卫生   500.00 500.00          
213 十二、农林水支出   1800.00 1800.00          
21301       农业   380.00 380.00          
2130101         行政运行   30.00 30.00          
2130102         一般行政管理事务   30.00 30.00          
2130142         农村道路建设   320.00 320.00          
21302       林业   25.00 25.00          
2130201         行政运行   25.00 25.00          
21303       水利   645.00 645.00          
2130301         行政运行   25.00 25.00          
2130305         水利工程建设   600.00 600.00          
2130314         防汛   10.00 10.00          
2130315         抗旱   10.00 10.00          
21305       扶贫   350.00 350.00          
2130504         农村基础设施建设   300.00 300.00          
2130599         其他扶贫支出   50.00 50.00          
21307       农村综合改革   400.00 400.00          
2130701         对村级一事一议的补助   200.00 200.00          
2130705         对村民委员会和村党支部的补助   200.00 200.00          
215 十四、资源勘探信息等支出   15.00 15.00          
21506       安全生产监管   15.00 15.00          
2150602         一般行政管理事务   15.00 15.00          
220 十八、国土海洋气象等支出   20.00 20.00          
22001       国土资源事务   20.00 20.00          
2200102         一般行政管理事务   20.00 20.00          
228 二十二、债务付息支出   100.00 100.00          
22801       地方政府一般债务付息支出   100.00 100.00          
2280104         地方政府其他一般债务付息支出   100.00 100.00          



支出决算表

部门:罗江镇人民政府                                                                                                                                                  单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4484.98 1680.00 2804.98      
201 一、一般公共服务   1239.98 870.00 369.98      
20101     人大事务   20.00 20.00        
2010101       行政运行   20.00 20.00        
20102     政协事务   20.00 20.00        
2010201       行政运行   20.00 20.00        
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务   1069.98 700.00 369.98      
2010301       行政运行   700.00 700.00        
2010302       一般行政管理事务   369.98   369.98      
20106     财政事务   50.00 50.00        
2010601       行政运行   50.00 50.00        
20111     纪检监察事务   10.00 10.00        
201101       行政运行   10.00 10.00        
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务   40.00 40.00        
2013101       行政运行   40.00 40.00        
20132     组织事务   20.00 20.00        
2013201       行政运行   20.00 20.00        
20133     宣传事务   10.00 10.00        
2013301       行政运行   10.00 10.00        
204 四、公共安全支出   30.00 30.00 15.00      
20406     司法   30.00 15.00 15.00      
2040601       行政运行   15.00 15.00        
2040602       一般行政管理事务   15.00   15.00      
205 五、教育支出   600.00 600.00        
20501     教育管理事务   600.00 600.00        
2050101       行政运行   600.00 600.00        
207 七、文化体育与传媒支出   30.00 30.00        
20701     文化   30.00 30.00        
2070101       行政运行   30.00 30.00        
208 八、社会保障和就业支出   30.00 30.00        
20801     人力资源和社会保障管理事务   15.00 15.00        
2080101       行政运行   15.00 15.00        
20802     民政管理事务   15.00 15.00        
2080201       行政运行   15.00 15.00        
210 九、医疗卫生与计划生育支出   90.00 80.00 50.00      
21007     计划生育事务   90.00 40.00 50.00      
2100716       计划生育机构   40.00 40.00        
2100717       计划生育服务   50.00   50.00      
211 十、节能环保支出   30.00   30.00      
21101     环境保护管理事务   30.00   30.00      
2110102       一般行政管理事务   30.00   30.00      
212 十一、城乡社区支出   500.00   500.00      
21205       城乡社区环境卫生   500.00   500.00      
213 十二、农林水支出   1800.00 80.00 1720.00      
21301       农业   380.00 30.00 350.00      
2130101         行政运行   30.00 30.00        
2130102         一般行政管理事务   30.00   30.00      
2130142         农村道路建设   320.00   320.00      
21302       林业   25.00 25.00 0.00      
2130201         行政运行   25.00 25.00        
21303       水利   645.00 25.00 620.00      
2130301         行政运行   25.00 25.00        
2130305         水利工程建设   600.00   600.00      
2130314         防汛   10.00   10.00      
2130315         抗旱   10.00   10.00      
21305       扶贫   350.00   350.00      
2130504         农村基础设施建设   300.00   300.00      
2130599         其他扶贫支出   50.00   50.00      
21307       农村综合改革   400.00   400.00      
2130701         对村级一事一议的补助   200.00   200.00      
2130705         对村民委员会和村党支部的补助   200.00 200.00      
215 十四、资源勘探信息等支出   15.00 15.00        
21506       安全生产监管   15.00 15.00        
2150602         一般行政管理事务   15.00 15.00        
220 十八、国土海洋气象等支出   20.00   20.00      
22001       国土资源事务   20.00   20.00      
2200102         一般行政管理事务   20.00   20.00      
228 二十二、债务付息支出   100.00   100.00      
22801       地方政府一般债务付息支出   100.00   100.00      
2280104         地方政府其他一般债务付息支出   100.00   100.00      



财政拨款收入支出决算总表

部门:罗江镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4484.98 一、一般公共服务支出 26 1239.98 1239.98  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 27      
  3   三、国防支出 28      
  4   四、公共安全支出 29 30.00 30.00  
  5   五、教育支出 30 600.00 600.00  
  6   六、科学技术支出 31      
  7   七、文化体育与传媒支出 32 30.00 30.00  
  8   八、社会保障和就业支出 33 30.00 30.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 34 90.00 90.00  
  10   十、节能环保支出 35 30.00 30.00  
  11   十一、城乡社区支出 36 500.00 500.00  
  12   十二、农林水支出 37 1800.00 1800.00  
  13   十三、资源勘探信息等支出 38 15.00 15.00  
  14   十四、国土海洋气象等支出 39 20.00 20.00  
  15   十五、债务利息支出 40 100.00 100.00  
  18   …… 43      
  19     44      
本年收入合计 20 4484.98 本年支出合计 45 4484.98 4484.98  
年初财政拨款结转和结余 21   年末结转和结余 46      
      一般公共预算财政拨款 22     47      
        政府性基金预算财政拨款 23     48      
  24     49      
合计 25 4484.98 合计 50 4484.98 4484.98  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:罗江镇人民政府                                                                                                                                           单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4484.98 1680.00 2804.98
201 一、一般公共服务   1239.98 870.00 369.98
20101     人大事务   20.00 20.00  
2010101       行政运行   20.00 20.00  
20102     政协事务   20.00 20.00  
2010201       行政运行   20.00 20.00  
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务   1069.98 700.00 369.98
2010301       行政运行   700.00 700.00  
2010302       一般行政管理事务   369.98   369.98
20106     财政事务   50.00 50.00  
2010601       行政运行   50.00 50.00  
20111     纪检监察事务   10.00 10.00  
201101       行政运行   10.00 10.00  
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务   40.00 40.00  
2013101       行政运行   40.00 40.00  
20132     组织事务   20.00 20.00  
2013201       行政运行   20.00 20.00  
20133     宣传事务   10.00 10.00  
2013301       行政运行   10.00 10.00  
204 四、公共安全支出   30.00 30.00 15.00
20406     司法   30.00 15.00 15.00
2040601       行政运行   15.00 15.00  
2040602       一般行政管理事务   15.00   15.00
205 五、教育支出   600.00 600.00  
20501     教育管理事务   600.00 600.00  
2050101       行政运行   600.00 600.00  
207 七、文化体育与传媒支出   30.00 30.00  
20701     文化   30.00 30.00  
2070101       行政运行   30.00 30.00  
208 八、社会保障和就业支出   30.00 30.00  
20801     人力资源和社会保障管理事务   15.00 15.00  
2080101       行政运行   15.00 15.00  
20802     民政管理事务   15.00 15.00  
2080201       行政运行   15.00 15.00  
210 九、医疗卫生与计划生育支出   90.00 80.00 50.00
21007     计划生育事务   90.00 40.00 50.00
2100716       计划生育机构   40.00 40.00  
2100717       计划生育服务   50.00   50.00
211 十、节能环保支出   30.00   30.00
21101     环境保护管理事务   30.00   30.00
2110102       一般行政管理事务   30.00   30.00
212 十一、城乡社区支出   500.00   500.00
21205       城乡社区环境卫生   500.00   500.00
213 十二、农林水支出   1800.00 80.00 1720.00
21301       农业   380.00 30.00 350.00
2130101         行政运行   30.00 30.00  
2130102         一般行政管理事务   30.00   30.00
2130142         农村道路建设   320.00   320.00
21302       林业   25.00 25.00 0.00
2130201         行政运行   25.00 25.00  
21303       水利   645.00 25.00 620.00
2130301         行政运行   25.00 25.00  
2130305         水利工程建设   600.00   600.00
2130314         防汛   10.00   10.00
2130315         抗旱   10.00   10.00
21305       扶贫   350.00   350.00
2130504         农村基础设施建设   300.00   300.00
2130599         其他扶贫支出   50.00   50.00
21307       农村综合改革   400.00   400.00
2130701         对村级一事一议的补助   200.00   200.00
2130705         对村民委员会和村党支部的补助   200.00 200.00
215 十四、资源勘探信息等支出   15.00 15.00  
21506       安全生产监管   15.00 15.00  
2150602         一般行政管理事务   15.00 15.00  
220 十八、国土海洋气象等支出   20.00   20.00
22001       国土资源事务   20.00   20.00
2200102         一般行政管理事务   20.00   20.00
228 二十二、债务付息支出   100.00   100.00
22801       地方政府一般债务付息支出   100.00   100.00
2280104         地方政府其他一般债务付息支出   100.00   100.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:罗江镇人民政府                                                                                                                                           单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1680.00 1266.50 697.00
301 工资福利支出 966.94 966.94  
30101   基本工资 493.20 493.20  
30102   津贴补贴 246.60 246.60  
30104   社会保障缴费 199.74 199.74  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出 27.40 27.40  
302 商品和服务支出 413.50   413.50
30201   办公费 68.50   68.50
30202   印刷费 20.00   20.00
30203   咨询费      
30204   手续费 10.00   10.00
30205   水费 10.00   10.00
30206   电费 10.00   10.00
30207   邮电费 8.00   8.00
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 50.00   50.00
30214   租赁费      
30215   会议费 5.00   5.00
30216   培训费 4.00   4.00
30217   公务接待费 58.00   58.00
30218   专用材料费 40.00   40.00
30226   劳务费 50.00   50.00
30227   委托业务费      
30228   工会经费 30.00   30.00
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用      
30299   其他一般商品和服务支出 50.00   50.00
303 对个人和家庭的补助 299.56 299.56  
30301   离休费      
30302   退休费 75.60 75.60  
30304   抚恤金      
30305   生活补助 100.00 100.00  
30307   医疗费      
30309   奖励金      
30311   住房公积金      
30399   其他对个人和家庭的补助 123.96 123.96  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:罗江镇人民政府                                                                                    单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 58  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费    
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费    
3.公务接待费 58 减少原因:严控三公经费开支
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批) 227  
6.公务接待人数(人) 3200  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:罗江镇人民政府                                                                                                                                            单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。