归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市屈子祠镇部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年屈子祠镇人民政府部门决算单位基本情况及编报说明



一、基本情况

屈子祠镇工作职能为政府行政单位。现有机关人数167人,其中:在职99人、停薪留职24人,退休44人。遗属人员8人。

公务用车数1辆。

二、预算安排情况

预算总收入2688.8万元,其中:经费拨款2688.8万元。

预算总支出2688.8万元,其中:基本支出1107.9万元(工资福利支出752.3万元、一般商品和服务支出229.3万元、对个人和家庭补

助支出126.3万元),项目支出1580.9万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内项目经费1580.9万元,主要情况安排如下:

村级组织运转经费260万元,   债务利息支出88万元,  环境卫生支出200万元,基础设施建设支出550万元,农林水支出482.9万元。



收入支出决算总表

部门:屈子祠镇人民政府                                                                                                                                                单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2688.80 一、一般公共服务支出 17 1514.00
二、上级补助收入 2   二、外交支出 18  
三、事业收入 3   三、国防支出 19  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 20 8.50
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 21 160.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 22  
  7   七、文化 23 24.60
  8   八、社会保障和就业支出 24 44.50
  9   九、医疗卫生和计划生育支出 25 44.50
  10   十一、城乡社区支出 26 200.00
  11   十二、农林水支出 27 692.70
本年收入合计 12 2688.80 本年支出合计 28 2688.80
         用事业基金弥补收支差额 13                   结余分配 29  
         年初结转和结余 14                   年末结转和结余 30  
  15     31  
合计 16 2688.80 合计 32 2688.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:屈子祠镇人民政府                                                                                                                                                单位:万元

  本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2688.80 2688.80          
201 一、一般公共服务 1514.00 1514.00          
20101     人大事务 15.00 15.00          
2010101       行政运行 15.00 15.00          
20102     政协事务 7.00 7.00          
2010201       行政运行 7.00 7.00          
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 1359.90 1359.90          
2010301       行政运行 799.80 799.80          
2010302       一般行政管理事务 0.00 0.00          
2010399       其他政府办公厅及相关事务支出 560.10 560.10          
20106     财政事务 52.50 52.50          
2010601       行政运行 52.50 52.50          
2010699       其他财政事务支出 0.00 0.00          
20111     纪检监察事务 16.00 16.00          
201101       行政运行 16.00 16.00          
20129     群众团体事务 0.00 0.00          
2012901       行政运行 0.00 0.00          
20131     党委办公厅及相关机构事务 37.20 37.20          
2013101       行政运行 37.20 37.20          
20132     组织事务 11.20 11.20          
2013201       行政运行 11.20 11.20          
20133     宣传事务 15.20 15.20          
2013301       行政运行      15.20 15.20          
20134     统战事务 0.00 0.00          
2013401       行政运行 0.00 0.00          
204 四、公共安全支出 8.50 8.50          
20406     司法 8.50 8.50          
2040601       行政运行 8.50 8.50          
205 五、教育支出 160.00 160.00          
20502     普通教育 0.00 0.00          
2050203       初中教育 160.00 160.00          
207 七、文化 24.60 24.60          
2070101     行政运行 24.60 24.60          
208 八、社会保障和就业支出 44.50 44.50          
20801     人力资源和社会保障管理事务 29.50 29.50          
2080101       行政运行 29.50 29.50          
20802     民政管理事务 15.00 15.00          
2080201       行政运行 15.00 15.00          
210 九、医疗卫生与计划生育支出 44.50 44.50          
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 44.50 44.50          
2100101       行政运行 44.50 44.50          
212 十一、城乡社区支出 200.00 200.00          
21201       城乡社区管理事务 200.00 200.00          
2120101         行政运行 200.00 200.00          
213 十二、农林水支出 692.70 692.70          
21301      农业 543.10 543.10          
2130101        行政运行 15.20 15.20          
2130102        一般行政管理事务 0.00 0.00          
2130199        其他农业支出 527.90 527.90          
21302      林业 17.20 17.20          
2130201        行政运行 17.20 17.20          
21303      水利 131.40 131.40          
2130301        行政运行 131.40 131.40          
21399      其他农林水事务支出 1.00 1.00          
2139999        其他农林水事务支出 1.00 1.00          



支出决算表

部门:屈子祠镇人民政府                                                                                                                                                 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2688.80 1107.90 1580.90      
201 一、一般公共服务 1514.00 953.90 560.10      
20101     人大事务 15.00 15.00        
2010101       行政运行 15.00 15.00        
20102     政协事务 7.00 7        
2010201       行政运行 7.00 7        
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 1359.90 799.80 560.10      
2010301       行政运行 799.80 799.80        
2010302       一般行政管理事务 0.00          
2010399       其他政府办公厅及相关事务支出 560.10   560.10      
20106     财政事务 52.50 52.5        
2010601       行政运行 52.50 52.5        
2010699       其他财政事务支出 0.00          
20111     纪检监察事务 16.00 16        
201101       行政运行 16.00 16        
20129     群众团体事务 0.00          
2012901       行政运行 0.00          
20131     党委办公厅及相关机构事务 37.20 37.2        
2013101       行政运行 37.20 37.2        
20132     组织事务 11.20 11.2        
2013201       行政运行 11.20 11.2        
20133     宣传事务 15.20 15.20        
2013301       行政运行      15.20 15.2        
20134     统战事务 0.00          
2013401       行政运行 0.00          
204 四、公共安全支出 8.50 8.50        
20406     司法 8.50 8.5        
2040601       行政运行 8.50 8.5        
205 五、教育支出 160.00   160.00      
20502     普通教育 0.00          
2050203       初中教育 160.00   160.00      
207 七、文化 24.60 23.1 1.5      
2070101     行政运行 24.60 23.1 1.5      
208 八、社会保障和就业支出 44.50 44.5        
20801     人力资源和社会保障管理事务 29.50 29.5        
2080101       行政运行 29.50 29.5        
20802     民政管理事务 15.00 15        
2080201       行政运行 15.00 15        
210 九、医疗卫生与计划生育支出 44.50 44.5        
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 44.50 44.5        
2100101       行政运行 44.50 44.5        
212 十一、城乡社区支出 200.00   200.00      
21201       城乡社区管理事务 200.00   200.00      
2120101         行政运行 200.00   200.00      
213 十二、农林水支出 692.70 33.40 659.30      
21301      农业 543.10 15.20 527.90      
2130101        行政运行 15.20 15.20        
2130102        一般行政管理事务 0.00          
2130199        其他农业支出 527.90   527.90      
21302      林业 17.20 17.20        
2130201        行政运行 17.20 17.20        
21303      水利 131.40   131.40      
2130301        行政运行 131.40   131.40      
21399      其他农林水事务支出 1.00 1.00        
2139999        其他农林水事务支出 1.00 1.00        



财政拨款收入支出决算总表

部门:屈子祠镇人民政府                                                                                                                                                单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2688.80 一、一般公共服务支出 18 1514.00 1514.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、国防支出 20      
  4   四、公共安全支出 21 8.50 8.50  
  5   五、教育支出 22 160.00 160.00  
  6   六、科学技术支出 23      
  7   七、文化 24 24.60 24.60  
  8   八、社会保障和就业支出 25 44.50 44.50  
  9   九、医疗卫生和计划生育支出 26 44.50 44.50  
  10   十一、城乡社区支出 27 200.00 200.00  
  11   十二、农林水支出 28 692.70 692.70  
本年收入合计 12 2688.80 本年支出合计 29 2688.8 2688.8  
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30      
      一般公共预算财政拨款 14     31      
        政府性基金预算财政拨款 15     32      
  16     33      
合计 17 2688.80 合计 34 2688.8 2688.8  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:屈子祠镇人民政府                                                                                                                                      单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2688.80 1107.90 1580.90
201 一、一般公共服务 1514.00 953.90 560.10
20101     人大事务 15.00 15.00  
2010101       行政运行 15.00 15.00  
20102     政协事务 7.00 7  
2010201       行政运行 7.00 7  
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 1359.90 799.80 560.10
2010301       行政运行 799.80 799.80  
2010302       一般行政管理事务 0.00    
2010399       其他政府办公厅及相关事务支出 560.10   560.10
20106     财政事务 52.50 52.5  
2010601       行政运行 52.50 52.5  
2010699       其他财政事务支出 0.00    
20111     纪检监察事务 16.00 16  
201101       行政运行 16.00 16  
20129     群众团体事务 0.00    
2012901       行政运行 0.00    
20131     党委办公厅及相关机构事务 37.20 37.2  
2013101       行政运行 37.20 37.2  
20132     组织事务 11.20 11.2  
2013201       行政运行 11.20 11.2  
20133     宣传事务 15.20 15.20  
2013301       行政运行      15.20 15.2  
20134     统战事务 0.00    
2013401       行政运行 0.00    
204 四、公共安全支出 8.50 8.50  
20406     司法 8.50 8.5  
2040601       行政运行 8.50 8.5  
205 五、教育支出 160.00   160.00
20502     普通教育 0.00    
2050203       初中教育 160.00   160.00
207 七、文化 24.60 23.1 1.5
2070101     行政运行 24.60 23.1 1.5
208 八、社会保障和就业支出 44.50 44.5  
20801     人力资源和社会保障管理事务 29.50 29.5  
2080101       行政运行 29.50 29.5  
20802     民政管理事务 15.00 15  
2080201       行政运行 15.00 15  
210 九、医疗卫生与计划生育支出 44.50 44.5  
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 44.50 44.5  
2100101       行政运行 44.50 44.5  
212 十一、城乡社区支出 200.00   200.00
21201       城乡社区管理事务 200.00   200.00
2120101         行政运行 200.00   200.00
213 十二、农林水支出 692.70 33.40 659.30
21301      农业 543.10 15.20 527.90
2130101        行政运行 15.20 15.20  
2130102        一般行政管理事务 0.00    
2130199        其他农业支出 527.90   527.90
21302      林业 17.20 17.20  
2130201        行政运行 17.20 17.20  
21303      水利 131.40   131.40
2130301        行政运行 131.40   131.40
21399      其他农林水事务支出 1.00 1.00  
2139999        其他农林水事务支出 1.00 1.00  



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:屈子祠镇人民政府                                                                                                                                     单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1107.90 878.60 229.30
301 工资福利支出 752.30 752.30  
30101   基本工资 306.20 306.20  
30102   津贴补贴 368.10 368.10  
30104   社会保障缴费 68.30 68.30  
30107   绩效工资 0.00    
30199   其他工资福利支出 9.70 9.70  
302 商品和服务支出 229.30   229.30
30201   办公费 35.50   35.50
30202   印刷费 22.00   22.00
30203   咨询费 4.80   4.80
30204   手续费 0.40   0.40
30205   水费 0.00    
30206   电费 7.80   7.80
30207   邮电费 3.90   3.90
30208   取暖费 0.00    
30209   物业管理费 0.00    
30211   差旅费 0.00    
30212   因公出国(境)费用 0.00    
30213   维修(护)费 9.50   9.50
30214   租赁费 0.00    
30215   会议费 8.00   8.00
30216   培训费 1.00   1.00
30217   公务接待费 57.00   57.00
30218   专用材料费 17.50   17.50
30226   劳务费 0.00    
30227   委托业务费 0.00    
30228   工会经费 17.90   17.90
30229   福利费 0.00    
30231   公务用车运行维护费 5.00   5.00
30239   其他交通费用 0.00    
30299   其他一般商品和服务支出 39.00   39.00
303 对个人和家庭的补助 126.30 126.30  
30301   离休费 0.00    
30302   退休费 0.00    
30304   抚恤金 0.00    
30305   生活补助 17.80 17.80  
30307   医疗费 0.00    
30309   奖励金 5.00 5.00  
30311   住房公积金 78.50 78.50  
30399   其他对个人和家庭的补助 #REF! 25.00  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:屈子祠镇人民政府                                                                                   单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 62  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费    
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 5 2016年与2015年对比减少3万元
3.公务接待费 57  
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆) 1  
5.公务接待批次(批) 1375  
6.公务接待人数(人) 11096  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:屈子祠镇人民政府                                                                                                                                          单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。