2017年白水镇人民政府预算编报说明
一、基本情况
白水镇现有人数84人,其中:在职54人,退休30人。
二、预算安排情况
预算总收入465.27万元,其中:经费拨款465.27万元。
预算总支出465.27万元,其中:基本支出465.27万元(工资福利支出370.25万元、一般商品和服务
支出28.6万元、对个人和家庭补助支出66.42万元)。
预 算 收 支 总 表
单位名称:白水镇人民政府 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 465.27 | 一、一般公共服务支出 | 465.27 | 一、基本支出 | 465.27 |
| 经费拨款 | 465.27 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 370.25 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 28.60 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 66.42 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 465.27 | 支 出 总 计 | 465.27 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:白水镇人民政府 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 白水镇 | 465.27 | 465.27 | ||||||||
| 合计 | 465.27 | 465.27 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:白水镇人民政府 单位:万元
| 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 465.27 | 465.27 | ||||||||
| 465.27 | 465.27 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:白水镇人民政府 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 白水镇 | 2010301 | 465.27 | 465.27 | 370.25 | 28.6 | 66.42 | ||||||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:白水镇人民政府 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 465.27 | 一、本年支出 | 465.27 | 465.27 |
| 1、一般公共预算拨款 | 465.27 | 1、一般公共服务支出 | 465.27 | 465.27 |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | |||
| 3、公共安全 | ||||
| 4、教育支出 | ||||
| 5、科学技术支出 | ||||
| 6、文化体育与传媒支出 | ||||
| 7、社会保障和就业支出 | ||||
| 8、社会保险基金支出 | ||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | |||
| 11、城乡社区支出 | ||||
| 12、农林水支出 | ||||
| 13、交通运输支出 | ||||
| 14、资源勘探信息等支出 | ||||
| 15、商业服务业等支出 | ||||
| 16、援助其他地区支出 | ||||
| 17、国土海洋气象等支出 | ||||
| 18、住房保障支出 | ||||
| 19、粮油物资储备支出 | ||||
| 20、其他支出 | ||||
| 二、结转下年 | ||||
| 收 入 总 计 | 465.27 | 支 出 总 计 | 465.27 | 465.27 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:白水镇人民政府 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 465.27 | 465.27 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 465.27 | 465.27 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 465.27 | 465.27 | |
| 2010301 | 行政运行 | 465.27 | 465.27 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:白水镇人民政府 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 465.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | 370.25 |
| 30101 | 基本工资 | 161.05 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.06 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 104.92 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.22 |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.60 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.60 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.42 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 53.36 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 13.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
2017年汨罗市白水镇“三公”经费预算公开表
单位名称:白水镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 58.5 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 58.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |