2017年科技部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。
(二)组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
(三)负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(四)牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。
(六)主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
(七)负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策;负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
(八)拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。
(九)拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。
(十)负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(十一)负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
(十二)负责全市专利工作,制定贯彻执行国家专利及相关的法律、法规,研究地方性知识产权管理办法、规章以及负责专利执法工作。研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划、协调地方知识产权工作。
(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
预算总收入496.93万元,其中经费拨款496.93万元。万元、对个人和家庭补助支出44.48)。预算总收支496.93万元,其中:基本支出450.43万元(工资福利支出361.86、一般商品和服务支出44.09),项目支出46.5万元。
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入496.93 万元,比2016年增加(减少)30.95万元;本年预算总支出 496.93万元,比2016年增加30.95万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入496.93万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 万元,其中基本支出 万元(工资福利支出361.86万元、商品和服务支出 44.09万元、对个人和家庭的补助支出44.48万元),项目支出 46.5万元(产业技术研究与开发41.5万元、地震事业支出5万元)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 11.5万元,比2016年决算数(增加)万元,增加10%,比2016年预算数增加1.15 万元,增加10%。增加原因主要为2017年是预算数2016年是实际支出数。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 44.09万元,比2016年减少13.49 万元。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。
四、专业名词解释
1、基本支出:是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出:是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国(境)支出:是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置支出:是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
5、公务用车运行维护费支出:是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费支出:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
预 算 收 支 总 表
单位名称:科技局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 496.93 | 一、一般公共服务支出 | 496.93 | 一、基本支出 | 450.43 |
| 经费拨款 | 496.93 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 361.86 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 44.09 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 44.48 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 46.50 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 429.11 | 专项商品和服务支出 | 46.50 | |
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 67.82 | ||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 496.93 | 支 出 总 计 | 496.93 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:科技局 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市科技局 | 496.93 | 496.93 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:科技局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 科技局 | 2060101 | 行政运行 | 429.11 | 429.11 | ||||||||
| 地震办 | 2200401 | 行政运行 | 67.82 | 67.82 | ||||||||
| 合计 | 496.93 | 496.93 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:科技局 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 496.93 | 450.43 | 361.86 | 44.09 | 44.48 | 46.5 | 46.5 | |||||
| 206003 | 科技局 | 2060101 | 429.11 | 387.61 | 309.53 | 37.2 | 40.88 | 41.5 | 41.5 | |||
| 206003 | 地震办 | 2200401 | 67.82 | 62.82 | 52.33 | 6.89 | 3.6 | 5 | 5 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:科技局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | 496.93 | 496.93 | ||
| 1、一般公共预算拨款 | 496.93 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | 429.11 | 429.11 | |||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | 67.82 | 67.82 | |||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 496.93 | 支 出 总 计 | 496.93 | 496.93 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:科技局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 496.93 | 450.43 | 46.50 | |
| 206 | 科学技术支出 | 429.00 | 387.61 | 41.50 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 388.00 | 387.61 | |
| 260101 | 行政运行 | 388.00 | 387.61 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 42.00 | 41.50 | |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 42.00 | 41.50 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 67.82 | 62.82 | 5.00 |
| 22004 | 地震事务 | 67.82 | 62.82 | 5.00 |
| 2200401 | 行政运行 | 62.82 | 62.82 | |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:科技局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 450.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | 361.86 |
| 30101 | 基本工资 | 165.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.23 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 100.82 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.09 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.03 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 7.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.64 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.48 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 31.43 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 13.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:科技局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市科技局“三公”经费预算公开表
单位名称:科技局 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 11.5 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 11.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |