2017年规划局预算编报说明
一、单位基本情况
我局直属市人民政府,下设规划执法大队和城乡勘测规划设计室两个二级机构,内设办公室、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、法规管理股、村镇规划管理股、综合管理股(加挂行政审批股牌子)、财计股、信息中心8个股室。现有人员110人,其中在职105人,退休5人。
(一)基本职能
1、贯彻执行国家和省、岳阳市有关城乡规划工作的法律、法规和规章,拟订与报批本市城乡规划管理方面的规范性文件。
2、负责组织本市行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。
3、参与本市行政区域内国土规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、环境综合整治规划和城市抗震防灾规划、人防工程建设(利用)规划、专项规划的编制(修编)工作。
4、负责城乡规划区内建设工程项目的规划选址工作,核发《建设项目选址意见书》。
5、负责城市、镇规划区内各项建设用地(含临时用地)以及乡、村规划区内国有土地的规划审批和管理,核发《建设用地规划许可证》。
6、负责城市、镇规划区内各项建设工程(含临时建设)以及乡、村规划区内国有土地上的建设工程的规划审批和管理,核发《建设工程规划许可证》。
7、负责乡、村规划区内除农村村民不占用农用地和使用原有宅基地建设村民住宅之外的建设项目的规划审批和管理,核发《乡村建设规划许可证》。
8、负责对城乡规划的实施情况进行监督检查,依法查处本市行政区划内违反《城乡规划法》的规定进行建设的各类违法建设行为。
9、负责城市测绘和规划设计单位资质审核以及城市测绘和规划设计市场的管理。
10、负责本市行政区域内各乡、镇、场及村庄规划编制的指导、检查和监督工作。
11、参与全市建设工程(项目)的可行性论证,按有关规定负责组织本市规划设计、城市设计和建筑工程设计方案招标审查、评审、报批;负责建设用地、建设工程规划条件的拟定,参与本市建设工程初步设计的审查;参与建设工程的竣工验收。
12、承办市城乡规划委员会办公室的日常工作。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,我局有两个二级机构,分别为规划执法大队和城乡勘测规划设计室,统一纳入规划局预算。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入1287.88万元,比2016年预算增加574.06万元;本年预算总支出1287.88万元,比2016年预算增加574.06万元。预算收入和支出数均有增加是因为:①控建拆违执法经费和城市重点管控区奖励金均已纳入我单位经费拨款预算内②2016年7月-2016年12月工资普调及2015年2月-2016年12月职务职级并行。③公务交通补贴④人员增加,养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入1287.88 万元,其中:经费拨款957.88万元、纳入预算管理的非税收入拨款330万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出1287.88万元,其中基本支出870.84万元(工资福利支出687.21万元、商品和服务支出150.12万元、对个人和家庭的补助支出33.51万元),项目支出417.04万元(控建拆违执法经费320万元、城市重点管控区奖励金97.04万元)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为29万元,其中公务接待费预算数为29万,公务用车运行维护费为0元。公务接待费预算数比2016年预算数减少7万元、比2016年决算数减少0.16万元,是因为我们坚持厉行节约、控制开支;公务用车运行维护费今年预算数为0元是因为公务用车改革,我单位公车全已上交。
5、年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出140万元。
6、年度机关运行经费预算情况。2017年度单位机关运行经费预算支出150.12万元。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 1287.88 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 870.84 | |
| 经费拨款 | 957.88 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 687.21 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 330.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 150.12 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 33.51 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 417.04 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 417.04 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 1,287.88 | 其他资本性支出 | ||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1287.88 | 支 出 总 计 | 1,287.88 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市规划局 | 1,287.88 | 1,287.88 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市规划局 | 2120101 | 行政运行 | 1,287.88 | 1,287.88 | ||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 404001 | 汨罗市规划局 | 2120101 | 1287.88 | 870.84 | 687.21 | 150.12 | 33.51 | 417.04 | 417.04 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | 1287.88 | 1287.88 | ||
| 1、一般公共预算拨款 | 1,287.88 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | 1287.88 | 1287.88 | |||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,287.88 | 支 出 总 计 | 1,287.88 | 1287.88 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,287.88 | 870.84 | 417.04 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,287.88 | 870.84 | 417.04 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,287.88 | 870.84 | 417.04 |
| 2120101 | 行政运行 | 870.84 | 870.84 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 417.04 | 417.04 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 870.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 687.21 |
| 30101 | 基本工资 | 295.90 |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.30 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 193.76 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.12 |
| 30201 | 办公费 | 7.35 |
| 30202 | 印刷费 | 3.15 |
| 30205 | 水费 | 1.05 |
| 30206 | 电费 | 2.10 |
| 30207 | 邮电费 | 3.15 |
| 30211 | 差旅费 | 15.75 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.05 |
| 30215 | 会议费 | 5.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.55 |
| 30228 | 工会经费 | 2.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.86 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 68.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.51 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 8.85 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 24.66 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市规划局“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市规划局 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 29 | |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 29 | |
| 3、公务用车费 | 0 | 根据公车改革方案,单位公车已上交 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 | 根据公车改革方案,单位公车已上交 |
| (2)公务用车购置 | 0 |