2017年扶贫办预算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。
3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案,指导监督和检查扶贫资金的使用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作;指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。
5、牵头抓好全市驻村帮扶工作;协同有关部门制订行业扶贫规划;组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。
6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我单位包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位,
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入268.95万元,本年预算总支出268.95万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入268.95万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出268.95万元,其中基本支出168.95万元(工资福利支出111.79万元、商品和服务支出20.98万元、对个人和家庭的补助支出36.18万元);项目支出100万(办公经费68.5万元,培训费11.5万元,其他商品和服务支出20万元)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为58.48 万元,比2016年决算数增加50万元,增加原因主要为扶贫办新进了一批人员,股室众多,几乎每天都要下乡,公务用车运行费用很大。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算168.95万元,比2016年增加21.5万元,原因是新进了工作人员,增加了各项运行经费。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出0.58万元。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 268.95 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 168.95 | |
| 经费拨款 | 268.95 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 111.79 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 20.98 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 36.18 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 100.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 100.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 268.95 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 268.95 | 支 出 总 计 | 268.95 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗扶贫开发办公室 | 268.95 | 268.95 | ||||||||
| 合 计 | 268.95 | 268.95 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市扶贫办 | 2130501 | 行政运行 | 268.95 | 268.95 | ||||||||
| 合计 | 2130501 | 行政运行 | 268.95 | 268.95 | ||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 扶贫办 | 2130501 | 268.95 | 168.95 | 111.79 | 20.98 | 36.18 | 100 | 100 | ||||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 268.95 | 一、本年支出 | 268.95 | 268.95 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 268.95 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | 268.95 | 268.95 | |||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 268.95 | 支 出 总 计 | 268.95 | 268.95 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 268.95 | 168.95 | 100.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 268.95 | 168.95 | 100.00 |
| 21305 | 扶贫 | 268.95 | 168.95 | 100.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 168.95 | 168.95 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 100.00 | 100.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 168.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 111.79 |
| 30101 | 基本工资 | 57.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.46 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 21.54 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.98 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.51 |
| 30205 | 水费 | 0.17 |
| 30206 | 电费 | 0.34 |
| 30207 | 邮电费 | 0.51 |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.17 |
| 30215 | 会议费 | 0.85 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.87 |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.18 |
| 30301 | 离休费 | 5.44 |
| 30302 | 退休费 | 21.93 |
| 30305 | 生活补贴 | 4.30 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.51 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市扶贫开发办公室“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市扶贫开发办公室 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 58.48 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 26 | |
| 3、公务用车费 | 32.48 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 32.48 | |
| (2)公务用车购置 |