2017年市农业局预算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、研究拟定全市农业生产和农村经济的发展战略,中长期规划,经批准后组织实施。
2、研究拟定农业的产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;负责农产品质量安全管理,负责农业行政执法和农业行政复议工作。
3、研究提出深化农业经济体制改革的意见,指导农业社会化服务体系建设;参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作;指导监督耕地保养保护与改造。
4、研究拟定农业产业化经营的政策与发展规划,推进农业产业化进程,发展休闲农业,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织协调农业生产资料市场体系建设;参与研究菜篮子工程的规划、政策;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。
5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生植物工作;负责农业环境保护工作。
6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作。
7、拟定农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。
8、组织监督对市内植物检疫工作,进行病虫预测预报和防治,发布疫情并组织扑灭。
9、会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入,指导局属单位的工作;监督局属单位国有资产保值增值;按照权限管理局属单位干部人事、劳资和社会保障、机构编制等有关工作;协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。
10、负责全市农村环境卫生工作的总体部署与安排。
11、负责全市农村规范建房工作的总体部署与安排。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
我单位包括办公室、综合调研室、农业科学研究所、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展办公室、农村经营管理办公室、市场与经济信息办公室、科技教育股、农村可再生能源办公室、粮油作物股、经济作物股、农业产业化办公室、农产品质量安全监督股、种子管理股、外经外贸股、账务股、人事股、老干办、纪检监察室、农业执法大队、土壤肥料站、植保植检站、农业技术推广站、农业资源与环境保护管理站、高标准农田建设田间工程办公室、蔬菜办、种子服务中心、工会、蔬菜检测中心、农保办、党建办、引导农村村民规范建房办公室、农村环境卫生整治办公室、政务公开中心共36个股室。
二、2017年部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:
1、预算收支总表;
2、部门收入总体情况表;
3、部门支出总体情况表;
4、预算经费拨款表;
5、2017年财政拨款收支总表;
6、2017年部门一般公共预算财政拨款支出表;
7、2017年部门一般公共预算基本支出表;
8、部门政府性基金预算支出情况表;
9、2017年“三公经费”预算公开表;
以上共计9张表(公开表格附后)。
三、2017年部门预算情况说明
(一)预算总收入4067.88万元(其中经费拨款收入4054.88万,罚没收入8万,纳入预算管理的非税收入5万);
(二)预算总支出4067.88万元(其中基本支出1752.88万元、项目支出2315万元);
(三)基本支出1752.88万元,包括:工资福利支出1387.53万元、一般商品和服务支出137.82万元、对个人和家庭补助支出227.53万元;
(四)机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 170万元,比2016年决算减少1.8万元;
(五)项目支出2315万元包括:农产品质量检测及安全管理专项10万,新型农民职业培训5万,粮食生产扶植资金300万,农村环境卫生整治资金1000万,引导村民规范建房资金1000万;
(六)年度政府采购支出预算情况。2017年单位政府采购预算10万元,其中政府货物支出10万元。
(七)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算33万元,比2016年预算数减少20万元,减少原因主要是单位厉行节约加强管理。
四 专业名词解释
(一)机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公” 经费。纳入市财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出。指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 4067.88 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,752.88 | |
| 经费拨款 | 4054.88 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,387.53 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 5.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 137.82 | |
| 罚没收入拨款 | 8.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 227.53 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 2,315.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 2,315.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 4,067.88 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 4067.88 | 支 出 总 计 | 4,067.88 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市农业局 | 4,067.88 | 4,067.88 | ||||||||
| 合计 | 4,067.88 | 4,067.88 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市农业局 | 2010301 | 行政运行 | 4,067.88 | 4,067.88 | ||||||||
| 合计 | 4,067.88 | 4,067.88 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 301001 | 农业局 | 2010301 | 4067.88 | 1752.88 | 1387.53 | 137.82 | 227.53 | 2315 | 2315 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 4,067.88 | 一、本年支出 | 4067.88 | 4067.88 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,067.88 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | 4067.88 | 4067.88 | |||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 4,067.88 | 支 出 总 计 | 4,067.88 | 4067.88 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,067.88 | 1,752.88 | 2,315.00 | |
| 213 | 农林水事务 | 4,067.88 | 1,752.88 | 2,315.00 |
| 21301 | 农业 | 4,067.88 | 1,752.88 | 2,315.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,752.88 | 1,752.88 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2,310.00 | 2,310.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1,752.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,387.53 |
| 30101 | 基本工资 | 659.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.13 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 96.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.51 |
| 30108 | 职业年金缴费 | 80.60 |
| 500101010199 | 其他工资福利支出 | 1.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 137.82 |
| 30201 | 办公费 | 13.30 |
| 30202 | 印刷费 | 5.70 |
| 30205 | 水费 | 1.90 |
| 30206 | 电费 | 3.80 |
| 30207 | 邮电费 | 5.70 |
| 30211 | 差旅费 | 28.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.90 |
| 30215 | 会议费 | 9.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.90 |
| 30228 | 工会经费 | 5.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.60 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 6.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 227.53 |
| 30201 | 离休费 | 4.80 |
| 30202 | 退休费 | 164.80 |
| 30205 | 生活补助 | 6.81 |
| 30211 | 住房公积金 | 50.40 |
| 30299 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市农业局“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市农业局 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 33 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 26 | |
| 3、公务用车费 | 7 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |