2017年市能源局预算编报说明
一、主要职责职能及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策,抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革,拟订有关改革方案,协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施,负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施;分析、监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;负责能源预测预警,发布能源信息;参与能源运行调节和应急保障。
5、指导协调和监督管理全市节能工作;拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施;制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施;负责节能资金项目评审及绩效评价工作;代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
6、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作;代表市发展和改革委员会负责有关能源执法工作;综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
7、承担市能源工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能工作办公室、市能源专家委员会日常工作,指导和监督节能服务中介机构。
8、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
汨罗市生态能源管理局为副科级行政支持类事业单位,并为财政全额拨款单位,隶属市农业局二级机构。在编在岗职工23人,退休5人。内设有4个股室:办公室、业务股、服务中心、财务股。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、2017年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入199.96 万元,比2016年增加38.68万元;本年预算总支出199.96万元,比2016年增加38.68万元。
2、2017年度收入预算情况。我部门2017年度收入199.96万元,全部为经费拨款。
3、2017年度支出预算情况。我部门2017年度支出199.96万元,其中基本支出187.46万元(工资福利支出150.37万元、商品和服务支出22.12万元、对个人和家庭的补助支出14.97万元),项目支出12.5万元(本级农村能源建设及安全生产项目12.5万元)。
4、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为12.3万元,比2016年决算数减少3.9万元,减少24%,比2016年预算数减少4.2万元,减少25%。减少原因主要为公务车改革,车辆数量减少。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算187.46万元,比2016年增加38.68万元,原因是因为增加了车改补助。
②2017年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预算支出。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 199.96 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 187.46 | |
| 经费拨款 | 199.96 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 150.37 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 22.12 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 14.97 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 12.50 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 12.50 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 199.96 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 199.96 | 支 出 总 计 | 199.96 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市生态能源管理局 | 199.96 | 199.96 | ||||||||
| 合计 | 199.96 | 199.96 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市生态能源管理局 | 2111401 | 行政运行 | 199.96 | 199.96 | ||||||||
| 合计 | 199.96 | 199.96 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 308001 | 能源局 | 2111401 | 199.96 | 187.46 | 150.37 | 22.12 | 14.97 | 12.5 | 12.5 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 199.96 | 一、本年支出 | 199.96 | 199.96 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 199.96 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | 199.96 | 199.96 | ||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 199.96 | 支 出 总 计 | 199.96 | 199.96 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 199.96 | 187.46 | 12.50 | |
| 211 | 节能环保支出 | 199.96 | 187.46 | 12.50 |
| 21114 | 能源管理事务 | 199.96 | 187.46 | 12.50 |
| 2111401 | 行政运行 | 187.46 | 187.46 | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 187.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | 150.37 |
| 30101 | 基本工资 | 65.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.37 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 42.02 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.12 |
| 30201 | 办公费 | 1.61 |
| 30202 | 印刷费 | 0.69 |
| 30205 | 水费 | 0.23 |
| 30206 | 电费 | 0.46 |
| 30207 | 邮电费 | 0.69 |
| 30211 | 差旅费 | 3.45 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.23 |
| 30215 | 会议费 | 1.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.53 |
| 30228 | 工会经费 | 0.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.02 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.97 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 9.57 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 5.40 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市生态能源管理局“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市生态能源管理局 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 12.3 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 7.8 | |
| 3、公务用车费 | 4.5 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |