汨罗市贸促会2017年度部门预算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、贯彻实施国家、省发展外向型经济,加快招商引资的发展战略、方针、政策及规定;分析研究全市招商引资、国内经济技术合作运行情况,研究提出全市招商引资、横向经济技术协作中长期发展规则、产业导向要点和规划布局的意见建议;提出全市招商引资、国内经济技术合作的优惠政策、规章制度、管理办法,指导和管理全市的招商引资、经济技术合作工作。
2、负责收集对外招商项目和信息,建立招商引资项目库,编制汨罗投资指南,编制招商资料,统一对外发布招商项目和信息,对外推介、引进项目。
3、负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作,组织和参与市级、省级、国家级各类招商引资活动;负责境内、外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。
4、组织、指导和协调全市区域经济合作和资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作。
5、负责全市利用内、外资的统计工作,监督检查各乡镇场及市直单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况,督查、调度和通报招商引资及项目进展情况,组织对全市招商引资目标责任单位的考核,并向市委、市政府提出奖惩建议。
6、受理域外投资企业投诉,依法协调解决域外投资企业建设生产、经营过程中的困难和问题,协调、监督对域外投资企业各项政策的落实。
7、继续保留外资企业注册申报审批职能。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我单位是承提行政职能的正科级行政支持类事业单位,隶属市人民政府,负责全市招商事业管理工作。
(三)部门预算构成
本单位属一级预算单位,无二级机构,纳入2017年部门预算编制的只有招商局本级。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入276.06万元,比2016年增加39万元;本年预算总支出276.06万元,比2016年增加39万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入276.06万元,其中:经费拨款276.06万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出276.06万元,其中基本支出176.06万元(工资福利支出140.1万元、商品和服务支出21.38万元、对个人和家庭的补助支出14.58万元),项目支出100万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为42元,比2016年决算数减少5.57万元,减少1 %,比2016年预算数减少6万元,减少1 %。减少原因主要为公务接待费减少,厉行节约,缩减开支。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算21.38万元,比2016年减少2万元,原因人员减少。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出72万元,其中政府采购工程支出 72万元。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 276.06 | 一、一般公共服务支出 | 276.06 | 一、基本支出 | 176.06 |
| 经费拨款 | 276.06 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 140.10 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 21.38 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 14.58 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 100.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 100.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 276.06 | 支 出 总 计 | 276.06 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市贸促会 | 276.06 | 276.06 | ||||||||
| 合计 | 276.06 | 276.06 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 贸促会 | 2011308 | 招商引资 | 276.06 | 276.06 | ||||||||
| 合计 | 276.06 | 276.06 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 502001 | 汨罗市贸促会 | 2011308 | 276.06 | 176.06 | 140.1 | 21.38 | 14.58 | 100 | 100 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 276.06 | 一、本年支出 | 276.06 | 276.06 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 276.06 | 1、一般公共服务支出 | 276.06 | 276.06 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 276.06 | 支 出 总 计 | 276.06 | 276.06 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 276.06 | 176.06 | 100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 276.06 | 176.06 | 100.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 276.06 | 176.06 | 100.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 276.06 | 176.06 | 100.00 |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 176.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 140.10 |
| 30101 | 基本工资 | 63.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.11 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 39.78 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.09 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.38 |
| 30201 | 办公费 | 1.33 |
| 30202 | 印刷费 | 0.57 |
| 30205 | 水费 | 0.19 |
| 30206 | 电费 | 0.38 |
| 30207 | 邮电费 | 0.57 |
| 30211 | 差旅费 | 2.85 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.19 |
| 30215 | 会议费 | 0.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.09 |
| 30228 | 工会经费 | 0.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.16 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.38 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.58 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 9.57 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 5.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
2017年汨罗市贸促会“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市贸促会 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 42 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 42 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |