2017年市移民局预算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规,维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划,制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划,对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理,扶持、指导移民搞好产业开发,按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金,搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作,会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训,促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访,协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
汨罗市移民管理局为事业参公单位,属财政全额拨款单位,共有人员35人,其中在职人员33人,退休人员2人。
移民管理局内设5个股室:办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》、《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入 306.96万元,比2016年增加86.29 万元;本年预算总支出306.96万元,比2016年增加86.29万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入306.96万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出306.96万元,其中基本支出286.96万元(工资福利支出240.24万元、商品和服务支出33.89万元、对个人和家庭的补助支出12.83万元),项目支出20万元,主要用于移民工作经费。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 23万元,比2016年决算数减少0.1万元,减少0.44 %,比2016年预算数减少0.1 万元,增加0.44 %。减少原因主要为协调用车,节约开支。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算306.96万元,比2016年增加86.29万元,原因人员增加,开支相对增加。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出3 万元,全部为采购货物支出。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:移民局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 306.96 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 286.96 | |
| 经费拨款 | 306.96 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 240.24 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 33.89 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 12.83 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 20.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 20.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 306.96 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 306.96 | 支 出 总 计 | 306.96 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:移民局 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市移民局 | 306.96 | 306.96 | ||||||||
| 合计 | 306.96 | 306.96 | ||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:移民局 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 602001 | 移民局 | 2130334 | 306.96 | 286.96 | 240.24 | 33.89 | 12.83 | 20 | 20 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:移民局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | 306.96 | 306.96 | ||
| 1、一般公共预算拨款 | 306.96 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | 306.96 | 306.96 | |||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 306.96 | 支 出 总 计 | 306.96 | 306.96 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:移民局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 306.96 | 286.96 | 20.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 306.96 | 286.96 | 20.00 |
| 21303 | 水利 | 306.96 | 286.96 | 20.00 |
| 2130334 | 水利建设移民支出 | 306.96 | 286.96 | 20.00 |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:移民局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 286.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | 240.24 |
| 30101 | 基本工资 | 111.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.02 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 67.00 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.89 |
| 30201 | 办公费 | 2.17 |
| 30202 | 印刷费 | 0.93 |
| 30205 | 水费 | 0.31 |
| 30206 | 电费 | 0.62 |
| 30207 | 邮电费 | 0.93 |
| 30211 | 差旅费 | 4.65 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.31 |
| 30215 | 会议费 | 1.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.41 |
| 30228 | 工会经费 | 0.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.46 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.83 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 4.17 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 8.66 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:移民局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市移民局“三公”经费预算公开表
单位名称:移民局 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 23 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 16.2 | |
| 3、公务用车费 | 6.8 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.8 | |
| (2)公务用车购置 |